三体系认证全套表格很全实用Word文档下载推荐.docx

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文件销毁申请单

MZFL/JL-05

文件名称:

文件编号:

发文时间:

印数:

实发数:

未发数:

收回数:

申请单位

主管领导

销毁及监督人

销毁数量

记录清单

MZFL/JL-06

记录编号

记录名称

主管部门

保存期

填表人:

年月日

管理评审计划

MZFL/JL-07

评审目的

评审依据

评审时间

评审组长

评审组成员

评审应保留的资料及信息

资料及信息名称

提供单位及部门

评审内容:

审核(管理者代表):

批准:

管理评审记录

MZFL/JL-08

主持人:

时间:

参加人:

记录人:

管理评审报告

MZFL/JL-09

管理评审目的

管理评审时间

管理评审依据

管理评审结论及纠正与改进指令(可另附页):

年度培训计划

MZFL/JL-10

培训内容

培训时间

培训对象

培训要求

培训方式

组织单位

编制;

日期:

审核:

培训记录表

MZFL/JL-11

培训教师

培训人姓名

成绩

设备台帐

MZFL/JL-12

设备名称

规格型号

单位

数量

设备位置

技术状况

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

设备维修记录表

车间:

MZFL/JL-13

维修时间

维修项目

维修结果

维修人员

验收日期

设施报废单

MZFL/JL-14

设备编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因:

申请人:

审批意见:

批准人:

备注:

合同要求评审表

MZFL/JL-15

信息来源

□电话记录□合同草案

产品名称及规格

顾客单位名称

顾客对产品明示与潜在要求

法律依据

技术质量要求评审

生产能力评审

质量体系评审

顾客提供产品评审

其他评审

评审人员

评审

评审

结论

批准:

定单确认表

MZFL/JL-16

顾客名称

定货日期

交货日期

顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求:

记录人:

评审结论:

记录人:

顾客确认:

联系人:

电话:

传真:

地址:

邮编:

合同登记台帐

MZFL/JL-18

合同名称

合同价

签定日期

合同编号

供方评定记录表

MZFL/JL-19

供方名称

地址

电话/传真

联系人

公司主要采购的产品:

供方企业简介及质量保证能力评价(供方资质、质量管理体系/产品认证情况;

产品质量、价格、供货期、售后服务等):

综合评审结论:

参加评审部门/人员:

总经理审批意见

合格供方名录

MZFL/JL-20

产品

地址

评定时间

电话

传真

联系人

编制:

日期:

批准:

采购计划

MZFL/JL-21

产品名称

规格型号

数量

技术要求

供方

进厂日期

备注

编制:

生产计划

MZFL/JL-23

规格

完成日期

生产车间

监视测量设备台帐

MZFL/JL-26

名称

规格

型号

生产

厂家

启用

使用

场所

首校

校准

周期

机构

编制:

监视测量设备周期检定记录表

MZFL/JL-27

使用部门

校准

日期

周期

机构

顾客满意度调查表

MZFL/JL-28

对本公司产品的满意程度:

质量:

□很满意□一般□不满意

价格:

交货期:

请分别说明原因:

对本公司服务的满意程度:

售后服务:

咨询服务:

培训服务:

其他意见.建议和要求:

年度内审计划

MZFL/JL-29

时间

质管部门负责人审定:

管理者代表批准:

审核实施计划

MZFL/JL-30

审核目的

审核范围

审核依据

审核时间

自年月日至年月日

审核组成员

审核日程安排

时间

受审部门

审核条款

人员

编号

时间

审核组长年月日管理者代表年月日

内审检查表

单位:

MZFL/JL-31

对应标准条款

检查主要内容方法

记录

不符合报告

MZFL/JL-32

受审核部门

部门负责人

不合格事实描述:

结论

不符合:

GB/T19001—2008中第条款的规定。

GB/T24001—2004中第条款的规定。

GB/T28001—2001中第条款的规定。

不合格类型(程度)

a.(体系性)b.(实施性)c.(效果性)

严重()一般()

审核员

原因分析:

采取的纠正措施:

管理者代表审批:

部门负责人:

审核员认可:

纠正措施完成情况:

部门负责人:

纠正措施的验证:

审核组长:

审核员:

年月日年月日

内审不符合项分布表

MZFL/JL-33

标准条款

合计

一般不符合

严重不符合

内审报告

MZFL/JL-34

审核日期

审核内容及结论:

管理者代表

报告分发范围

内审首(末)次会议签到表

MZFL/JL-35

姓名

部门

职务

进货物资验证单

年月日MZFL/JL-36编号:

项目

合格证

a

材质证明

b

检验报告

c

外观质量

d

检测质量

e

f

验证结果

g

检验人

说明:

1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。

2、g项(验证结果)应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×

3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格。

4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格。

5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

不合格品报告单

MZFL/JL-39

来源:

□原材料□工序产品□成品

项目

检查数

要求

检查结果

不合格数

检查时间

检验员

处置

重新检验

1.返工

检查

结果

2.返修

3.让步接收

4.拒收

5.报废

6.回用

年月日

评审结论及意见:

审批人:

审批部门

纠正预防措施表

MZFL/JL-40

通知单位

不合格情况及改进措施建议:

质管部门负责人:

管理者

代表审

批意见

签字:

原因分析:

拟采取措施:

计划完成时间:

责任部门负责人:

年月日

统计技术应用记录

MZFL/JL-41

资料来源

使用统计计算方法

应用人

阐述技术方法应用成果:

签名:

成果审批意见:

纠正或预防措施:

负责人意见:

结果验证:

附件:

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