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意外伤害保险未覆盖全员或不连续,

1-3 

项目名称:

 

合同段:

施工单位名称:

表二 

施工单位基础管理考核评价表(110 

1.4 

安全组织机

构(4 

建立专职安全管理机构,安全组织机构框图

悬挂明显位置。

项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任

人明确。

逐级签订安全生产责任书。

查施工单位文

件及签订的责

任书。

未建立专职安全管理机构,扣 

安全组织机构框图未悬挂,扣 

安全岗位职责和责任人不明确,扣 

1-3

未逐级签订责任书,扣 

2-4 

责任书签订不规范,扣 

1.5*机械设备

管理(4 

建立机械设备分类管理台账。

建立特种设备管理档案,一机一档。

特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位

承担。

大型模板、承重支架及未列入国家特种设备

目录的非标准设备,应组织专家论证和验收

工作。

特种设备投入使用前经检验合格,日常检查、

维修、保养记录齐全。

查台账,现场

核对。

未建立机械设备台账,扣 

分,台账

不全,扣 

特种设备档案不规范,发现一处扣 

安装拆除由不具备资质条件的单位承

担,扣 

分/台。

未经论证和验收,发现一台扣 

特种设备未经检验合格投入使用,每

发现一台扣 

分;

无日常检查、维修

保养记录每发现 

台扣 

记录不

全面,扣 

1.6施工作业手

续(4分)

根据工程实际,按规定办理跨线施工、交通

管制及水上水下作业的相关安全许可手续。

查文件。

未办理,扣 

1.7现场人员情

况(10分)

人员到位情况及人员变更符合规定,手续齐

全。

查资料、名单。

项目经理、总工、项目技术负责人未

按投标承诺到位,或更换但未按照合

同条款(处罚)办理变更的,每人扣

检查时未在驻地现场且未履行书

面请假手续的,每人扣 

专业工程师、专职安全工程师未按投

标承诺到位,或更换但未按照合同条

款(处罚)办理变更的,每人扣 

检查时未在驻地现场且未履行书面请

假手续的,每人扣 

2

管理

制度

2.1 

安全生产例

会制度(4 

明确安全生产例会的时间、频次、参会主要

人员。

会议记录清晰、全面。

会议要求落实到位并有书面记录。

查制度文件、

会议记录及签

字等。

未建立安全例会制度,扣 

未按时召开例会,记录不完整,签字

会议要求落实无痕迹资料,扣 

2.2 

安全教育培

训制度(4 

制定教育培训制度和计划。

明确项目经理、管理人员、安全专职人员、

特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育

培训学时、内容、方法等要求,并按要求开

展教育培训。

培训时间、培训内容、参加培训人员记录清

晰。

教育培训计划、

记录及签字等。

未建立安全教育培训制度和计划,扣

教育培训计划不合理,扣 

未按计划对相关人员进行教育培训,

或教育培训不到位,扣 

培训时间、内容,参加培训人员记录

不清晰,发现一处扣 

2.3*安全生产

费用管理制度

(4 

制定安全生产费用管理制度。

制定安全生产费用使用计划,根据批准计划

落实到位。

建立安全生产费用管理台账。

台账、费用明

细、使用凭证。

未建立安全生产费用管理制度和使用

计划,扣 

计划未按季度(或月)落实,扣 

1-2

台账不清晰、费用明细不清晰、记录

不全面,扣 

挪用安全生产费用,扣 

2.4 

危险品安全

管理制度(4 

制定危险品管理办法。

危险品管理人员配备到位并持证上岗。

*危险物品进出库台账清晰,管理措施、使用

记录等符合有关要求。

*爆破工程施工应取得有关部门批准。

*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。

证书及台账等。

未建立危险品管理办法,扣 

人员未持证上岗,发现一人扣 

未按制度落实危险品管理措施,扣 

2-4

危险品进出库台账不全、不连续,扣

分,不严格执行退库程序,发现一

起扣 

爆破作业相关审批、备案、登记手续

爆破作业设计、施工文件未规定编制,

2.5 

消防安全责

任制度(4 

制定消防安全责任制度。

明确消防责任区域、责任人、消防器具配置

及维护要求。

建立消防器材管理使用台账。

查制度、台账、

现场。

未制定消防责任制度扣 

分,未绘制

消防设施布设图,扣 

消防职责或责任人不明确扣 

管理台账不全,扣 

2.6*安全检查

制度(6 

制定安全检查制度。

明确项目负责人带班制度。

制定隐患排查工作方案,明确隐患排查频率,

对发现隐患进行分析,制定具有针对性的隐

患治理措施。

重大安全隐患必须挂牌督办。

明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查

的时间、责任人、检查内容、实施要求。

检查记录清晰,资料齐全、闭合管理。

查制度文件,

台账,现场核

对。

未建立安全检查制度,扣 

安全检查制度针对性不强,扣 

未制定项目负责人带班制度,扣 

未制定隐患排查方案,扣 

未按规定的频率开展隐患排查,扣 

未对隐患进行分析,扣 

分,

未对重大安全隐患挂牌督办,发现一

次扣 

定期、日常、防汛防台等专项安全检

查时间、责任人、检查内容、实施要

求不明确,扣 

2-3 

检查记录不真实、不闭合,扣 

2.7 

安全奖罚考

核制度(4 

制定奖罚制度。

明确奖励、处罚条件及方式。

执行到位,记录清晰。

查记录。

未建立奖罚制度,扣 

奖罚制度执行不到位,记录不清晰,

2.8*生产安全

事故调查处理

及报告制度(4

制定生产安全事故调查处理及报告制度。

建立事故档案,发生事故及时报告。

落实事故处理“四不放过”。

台账及记录。

未建立制度,扣 

制度不符合相关规定,扣 

发生事故后,未按规定实施事故报告,

事故处理未落实“四不放过”,扣 

1-4

3

技术

(30

3.1*专项施工

方案(8 

按要求编制危险性较大工程专项施工方案。

方案中安全措施操作性强,内容齐全。

按规定对专项方案进行评审。

严格按方案落实到位。

查台账、文件,

现场核对。

危险性较大工程专项施工方案不全,

少一项扣 

专项施工方案未报批或未经评审,发

现一份扣 

超过一定规模的危险性较大工程专项

施工方案不按规定组织专家评审的,

发现一份扣 

3.2*施工组织

设计(4 

施工组织设计中有安全保证措施,且可操作

性强。

经施工企业技术负责人审核、签认,履行审

批手续齐全。

查资料。

施工组织设计中安全技术措施内容不

全,操作性不强,扣 

施工组织设计审批手续不完善,扣 

3.3*安全技术

交底(4 

制订安全技术交底制度。

明确交底责任人、对象、方法、内容。

逐级交底记录清晰、真实,内容可行。

建立逐级交底台账。

未建立安全技术交底制度,扣 

安全技术交底资料不全,内容无针对

性,发现一处扣 

未建立交底台账,扣 

记录不真实,扣 

未逐级交底,扣 

3.4*风险预控

(6 

对风险源识别全面。

预控措施操作性强。

对重大风险源制定安全管理方案。

按规定开展桥隧施工安全风险评估。

重大风险源要对作业人员进行书面告知。

按规定开展地质灾害评估。

查文件,现场

重大风险源未制定安全管理方案,扣

方案中未明确责任人或预控措施

针对性不强,发现一处扣 

风险源识别不全或预控措施操作性不

强,发现一处扣 

未按规定开展桥隧施工安全风险评估,

重大风险源未对作业人员进行书面告

知,发现一项扣 

未按规定开展地质灾害评估,扣 

3.5*临时用电

方案(4 

按规定制定临时用电方案。

标注用电平面布置图。

巡视维修保养记录完整。

查方案。

未制定临时用电方案,扣 

方案中用电设备清单、负荷计算、用

电工程图纸等不完整,扣 

未标注用电平面布置图,扣 

无电工巡视维修保养记录或记录不连

续,扣 

3.6*应急预案

及演练(4 

制定操作性强的各类应急预案及现场处置方

案。

有针对性的开展应急培训和演练,并及时总

结。

配备兼职的应急队伍和物资。

查文件、记录。

未制定专项应急预案,扣 

专项

应急预案不全,发现一项扣 

应急预案操作性不强,扣 

未开展培训及演练,扣 

演练后未总结,扣 

无兼职的应急队伍,扣 

应急救援物资配备不足或台账不清晰,

1-2分。

4

档案

(2

4.1 

安全档案资

料(2 

形成的各类档案资料完整、有效。

查台账、记录。

形成的各类档案不完整、无效,发现

一处扣 

5

政府

主管

部门

工作

(10

5.1*政府主管

部门安全专项

工作落实情况

(8 

严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。

安全专项工作应制定落实方案或工作计划。

按方案或计划执行到位。

制定“平安工地”建设方案,“平安工地”建

设要求落实到一线工人。

查文件、记录,

未制定安全专项工作方案或计划,发

现一次扣 

安全专项工作落实不到位,发现一次

未制定“平安工地”建设方案,扣 

5-6

分,“平安工地”建设要求未落实到一

线工人,扣 

3-5 

5.2*考核评价

(2 

按照“平安工地”考核评价要求定期开展自

我考核评价。

考核评价资料真实、准确。

查文件及资料。

自我考核评价走过场或不及时的,扣

考核评价资料欠真实、准确,扣 

实得分

应得分

(实得分/应得分)×

100=

考核评价单位(盖章):

评价人:

检查日期:

年 

月 

考核评价方

施工

现场

布设

1.1*施工

驻地(6 

办公生活区严禁设置在危险区域。

生产、生活区分别设置并封闭管理。

生活区严禁存放易燃易爆等危险品。

装配式房屋应有合格证书,满足安全使用要求。

查看现场。

办公生活区设置在风险区域,扣 

生产、生活区设置不合理,未按规定封闭设

置,安排专人值班扣 

生活区内存放易燃易爆危险品,扣 

装配式房屋无材料合格证或验收证明,发现

生产、生活区布置不满足防火防爆要求,扣

1.2 

拌和站、

预制场、

钢筋加工

场(6 

钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区

域分区明显。

拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化,排水系

统完善,并封闭管理。

承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求,梁

板采取有效防倾覆措施。

防雨棚稳固。

区域划分不合理,标识不明显,扣 

场地硬化、排水系统不符合要求,扣 

未封闭管理,发现一次扣 

梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措

施,扣 

防雨棚不稳固,扣 

张拉作业没有安全防护措施,扣 

表三施工单位施工现场考核评价表(通用部分 

100 

张拉作业应有安全防护措施。

*搅拌设备检修、清理料仓时,应停机并切断电

源,设置明显标志并有专人看守。

违章检修搅拌设备,发现一次扣 

1.3*临时

用电(6 

严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。

方案与现场

比对检查。

现场临时用电未按临时用电方案布设,扣

“三级配电、两级保护”和“一机、一闸、

一漏、一箱”,发现一处不规范扣 

电线架空和入地埋设不规范,发现一处扣 

电箱固定、上锁、防雨等措施不规范,发现

场内照明及安全电压使用不满足要求,发现

标识不完善,发现一处扣 

1.4*消防

安全(6 

施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全

要求。

消防区域悬挂责任铭牌。

查现场。

施工现场消防设施配备不足,维护不及时,

消防通道不满足要求,扣 

未悬挂责任铭牌扣 

1.5 

施工便

道便桥(6

便桥进行专项设计。

便道危险路段、便桥位置设置安全标识。

便道具有必要的通行能力。

便桥未专项设计或未经验收即投入使用,扣

便道排水设施不到位,通行能力弱,扣 

便桥未设限速、限载标志,发现一处扣 

防护

(26

2.1*防护

栏杆、安

全网及其

它防打击、

防坠落措

施(8 

高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。

下方有人员通行或作业的,应设置挡脚、防滑设

施、安全网、安全通道等。

未按要求设置防护栏杆、安全网或其它安全

防护设施的,发现一处扣 

防护栏杆不牢固,发现一处扣 

安全通道未搭设或搭设不规范,发现一处扣

文明施

工、安全

警示标志、

标牌(8 

区域分区标牌全面。

施工现场明显位置设置“八牌一图”,八牌(工

程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全纪

律牌、文明施工管理牌、防火须知牌、环境保护

牌、安全生产无事故记录牌、不戴安全帽不准进

入工地牌)一图(即施工现场平面布置图)。

未按要求设置文明施工、安全警示标志、标

牌及操作规程的,发现一处扣 

交通要道、重要作业场所,危险区域设置安全警

示标志、标牌。

2.3 

避雷设

备(5 

拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按

规定设置避雷设施。

未按要求设置避雷设备的,发现一处扣 

个体防

护(5 

进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使

用防护设施。

未按照规定配置和使用个体防护用品,发现

现场围

挡(10 

施工现场应按要求设置围挡。

施工路段均未设置施工围挡的,发现一处扣

部分作业区域未设置施工围挡的,发现一处

作业

(44

3.1*高处

作业(10

高处作业必须设置人员上下专用通道。

米以下应设置防护梯。

米以上应设置“之”字形人行斜梯。

40 

米以上宜安装附着式电梯。

作业平台脚手板应铺满且固定牢固,不应有翘头

板,并挂置安全网。

高处作业未按要求设置人员上下通道,发现

作业平台搭设不牢固,发现一处扣 

作业平台有翘头板,发现一处扣 

未按要求挂置安全网,发现一处扣 

3.2*支架

脚手架

施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。

未按方案搭设和拆除支架脚手架,扣 

4-8 

(12 

支架和脚手架基础牢固。

排水设施完善。

搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验,每

批材料抽检一组,应有检测报告。

承重支架搭设应制定专项施工方案,搭设后应按

规定组织验收,验收通过后应挂牌公示及告知。

搭设高度大于 

10 

米的脚手架应设置缆风绳或固

定措施。

基础处理不符合方案要求,扣 

排水设施不完善,扣 

对支架和脚手架的材料抽检数量不足,或材

料无出厂合格证明,或抽检质量不合格,每

发现一处,扣 

承重支架搭设未制定专项施工方案,扣 

4-6

对承重支架和脚手架未组织验收,发现一处

未挂牌公示和公告,发现一处扣 

承重支架使用前未进行预压,或预压不符合

要求,发现一处扣 

未按要求设置缆风绳或固定措施,每处扣 

缆风绳搭设不规范,扣 

3.3*模板

大型模板搭设和拆除应有专项施工方案。

模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。

大型模板使用前应组织验收。

大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案,

或方案未经审批,每发现一处,扣 

模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除不符

合方案要求,发现一处扣 

大型模板使用前未组织验收,扣 

大型模板验收程序不规范,扣 

3-6 

3.4*特种

设备(10

检验合格铭牌悬挂于明显位置。

操作人员持证上岗。

垂直升降设备基础满足要求,架体附着装置牢固,

不超载运行。

塔吊基础和架体附着装置牢固,轨道式起重机限

位及保险装置有效。

查看现场与

资料比对检

查。

铭牌未按要求悬挂,发现一处扣 

操作人员无证,发现 

人扣 

垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定

牢固,每处扣 

轨道式起重机无有效限位及保险装置,电缆

拖地行走,发现一次扣 

起重设备违章操作、停机,发现一次扣 

特种设备未报验即投入使用,扣 

使用过程中起重臂下严禁站人,发现一次扣

3.5 

基坑施

工(6 

深基坑施工编制专项施工方案,经审定批准。

严格按方案开挖和支护。

降排水系统合理可靠。

*深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监

测。

未编制专项施工方案,扣 

方案操作性

差,扣 

开挖和支护与方案不符,扣 

未按要求进行沉降和位移观测,或观测不规

范,扣 

排水系统失效,扣 

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