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小学小金库自查自纠报告三则精选Word文档下载推荐.docx

学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见,河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。

同时集中组织教职工传达这次自查活动精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

6月24日,我校教职工认真学习了河间市教育局文件,并按文件要求组织实施,进行自查。

  二、成立治理小组,对自查工作严肃负责。

  为了保障治理工作顺利进行,6月15日学校成立“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。

“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施,学校各级负责同志共同参与。

  学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:

  组长:

杨XX

  副组长:

李XX

  成员:

马XX杨XX

  举报电话:

0317-381XXX

  三、明确自查工作内容,做到从程序到结果的公开透明。

  6月24日—30日,我校认真开展规范学校经济活动秩序,清理“小金库”的工作,学校高度重视这项工作,按照要求认真开展自查,6月30日自查结束。

通过自查、自纠、回顾,我校三年来经费使用。

认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定,合理使用经费,没有“小金库”现象。

我校郑重承诺:

我校未有私设“小金库”现象,我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。

  我校此次专项治理重点是XX年年以来各项“小金库”资金的收支数额。

我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查,三年来,我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

收入管理上,所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定,教育收费上,按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外,没有收取其他任何费用。

  学校各项支出自查中,领导小组对XX年年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查,学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等,均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。

通过自查,没有发现违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报,并在校公开栏予以公示。

  虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了学校财务纪律,加强了法制教育,强化了学校财务管理,确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。

  四、规范学校财务管理,加强监督和民主。

  校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度。

对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费,私设小金库的行为进行严查严控,按照“谁管理、谁负责”原则,力争做到治理工作不留死角。

同时,加强财务工作的监督力度,发扬民主,保障学校稳定及各项工作的顺利开展。

  小学小金库自查自纠报告三

  为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据琼海治风办〔2012〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。

现将自查情况报告如下:

  一、学校成立了自查工作领导小组

  领导小组由周乃安校长任组长,钟家书副校长任副组长,成员有:

李永海(政教处主任)、叶冠池(教导主任兼党支部纪检委员)、符芳才(总务主任)、郑在泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)、何子花(工会主席)。

  二、学习文件,布置自查任务。

  20xx年12月20日,我校召开了自查工作领导小组会议,传达和学习琼海治风办〔2012〕10号文件,布置自查任务,确定了如下的自查内容:

  1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为;

  2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”;

  3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

  4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

  5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”;

  6、学校或班级有无以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

  7、学校或班级有无上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

  三、分工负责,开展自查工作

  我校的做法:

一是由钟家书副校长牵头,对学校和班级的收入往来进行清查,对学校和班级有无欠帐等情况进行核查;

二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头,对学校的经费收支情况进行专项检查,并对学校的其他收入情况进行核查,如:

对东平小学上交我校的水费3500多元;

东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。

  由于分工明确,责任到位。

两个自查小组对每张发票进行了认真的核对,对每条单据进行了认真的检查,证明我校的经费收支、账目规范、严谨,一清二楚,没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的账户,没有违规行为。

  开展“小金库”专项治理工作,排查贪污违法行为,整顿企业风气。

下面小编为大家整理了企业小金库自查自纠报告2017,欢迎阅读参考!

  企业小金库自查自纠报告2017一

  按照《古县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》和全县党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神,我局认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:

  一、健全组织,强化领导

  为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组,由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。

  二、提高认识,加强宣传

  全县小金库专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神,局长程金虎要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

要求大家认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  三、落实举报制度,加强工作监督

  我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(XXXX)、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。

建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,确保件件有交待、事事有着落小金库自查自纠报告2017小金库自查自纠报告2017。

既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

  四、认真开展自查,实施长效监督

  按照县有关会议的要求,我局重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

  1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

  2、我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

  4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放

  5、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报小金库自查自纠报告2017工作报告。

在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。

  虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。

今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

  企业小金库自查自纠报告2017二

  按照《XX市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

  一、健全组织,强化领导

  为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。

  二、提高认识,加强宣传

  “小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《学优区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。

要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  三、落实举报制度,加强工作监督

  我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。

由财务科长具体负责,确保件件有交待、事事有着落事业单位小金库自查自纠报告。

既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

  四、认真开展自查,实施长效监督

  按照《学优市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

  1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄

  4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。

在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。

今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

  小金库自查自纠是建立健全惩治和预防腐败体系,加强反腐倡廉建设的重大举措。

下面小编为大家整理了部门小金库自查自纠报告,欢迎阅读参考!

  部门小金库自查自纠报告一

  按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

  为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。

  “小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。

由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。

  按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

  3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  部门小金库自查自纠报告二

  为认真做好2010年党风建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据委办〔2009〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神,从二〇〇九年开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除"

小金库"

这一滋生腐败的温床。

  按照委办[2009]87号文件要求,我局高度重视,曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。

并认真开展清理“小金库”工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下:

  一、按照委办〔2009〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求,通过一年多来的自查自纠,我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。

收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  二、自招商局成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

  三、按照财政集中支付要求,局机关无任何银行帐户。

建立了公开透明的财务公示制度,做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况,成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”,对局机关财务收支情况进行有效监督。

  四、我局没有监管使用的各种票据。

  部门小金库自查自纠报告三

  根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发〔2009〕18号)和省国资委晋国资党发〔2010〕22号文件《关于开展省属企业“小金库”专项治理工作的实施方案》的精神,我公司认真组织、积极开展了“小金库”专项治理工作,截止2010年9月底,自查自纠工作已经结束,现报告如下:

  一、提高认识,加强宣传

  为切实做好“小金库”专项治理工作,我公司召开了专项治理工作会议,全面传达学习了有关文件精神,把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

组织干部职工认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,并要求大家按照要求,认真进行自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  二、健全组织,强化领导

  为确保此次专项治理工作顺利进行,切实做好我公司的“小金库”专项治理工作,我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长,刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建总会计师为副组长,集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组,并在领导组下设办公室,具体负责“小金库”专项治理工作。

同时公布了举报电话和电子邮箱,落实举报制度,加强工作监督。

  三、协同配合,全面自查

  为全面做好自查自纠工作,在集团公司专项治理工作领导组的领导下,各有关部门及各下属企业,认真进行了自查自纠,并按时上报了自查自纠报告。

专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理,形成了自查报告。

各部门及各下属企业全力配合,为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

  四、自查自纠的范围和内容

  首先明确了专项治理范围,以集团公司本部及各下属企业为主要对象;

其次明确了专项治理内容,违反法律法规及有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均属于“小金库”。

“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”,虚列支出形成的“小金库”,转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。

  五、取得效果

  通过深入自查自纠,集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行,严格执行了“收支两条线”的财经纪律,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

使用的票据由财务部门统一管理,各类票据均由财务部门统一到有关部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;

设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

按照财政集中支付要求,现金管理严格按照现金管理的有关规定。

严格控制资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  我公司下一步将继续按照“小金库”专项治理文件精神,在自查自纠的基础上认真组织开展重点检查,抽调专业人员对下属各直属、控股企业按不低于20%的所属子企业户数进行重点检查,进一步严肃财经纪律,加强法制教育,强化财务管理,确保资金合理使用,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,圆满完成本次专项治理工作。

  小金库自查活动只是一个开始,我们自身要进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角。

下面小编为大家整理了小金库自查自纠报告表,欢迎阅读参考!

  小金库自查自纠报告表一

  治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。

为认真贯彻落实市办发[2013]《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

  一、认真学习,提高认识。

  全市“小金库”专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

校长谭振华要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  二、加强领导,责任分工。

  为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。

建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。

由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。

副组长:

成员:

  三、明确要求,重点治理。

  根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2012年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

  按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐

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