濮阳经济技术开发区规划建Word文档下载推荐.docx

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(六)负责建设工程安全生产的监督和管理。

贯彻落实建设

工程安全生产方面的法律、法规、制度,负责区内房屋建筑

安全生产备案工作。

组织或参与工程重大安全事故的调查处

理。

(七)承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳经济技术开发区规划建设局 

年度部门决算编

制范围的单位包括:

濮阳经济技术开发区规划建设局本级局机关

第二部分

规划建设局 

7-

收 

支 

项 

行次

金额

栏 

1

2

一、财政拨款收入

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

1,68.7,5

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

本年支出合计

54

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

58

收入支出决算总表

.公开 

01 

单位:

万元

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

-5-

财政拨款收

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2320303

地方政府向国际组织借款

付息支出

„„

收入决算表

公开 

02 

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-6-

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

2010105

人大立法

2010106

人大监督

2010107

人大代表履职能力提升

2320411

国有土地使用权出让金债务付

息支出

21202

城乡社区规划与管理

2120201

支出决算表

03 

本表反映部门本年度各项支出情况。

-7-

项目

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政

拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1,68.7,50

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

59

60

财政拨款收入支出决算表

04 

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

-8-

212

城乡社区支出

21201

城乡社区管理事务

2120101

2120102

2120103

2120104

城管执法

2120105

工程建设标准规范编制与监管

2120106

工程建设管理

2120107

市政公用行业市场监管

2120108

国家重点风景区规划与保护

2120109

住宅建设与房地产市场监管

2120199

其他城乡社区管理事务支出

一般公共预算财政拨款支出决算表

05 

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-9-

人员经费

公用经费

经济分类科

目编码

301

工资福利支出

1,35.3,694

302

商品和服务支出

33.3,806

30101

基本工资

30201

办公费

7.7,906

30102

津贴补贴

30202

印刷费

4.5

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险

缴费

30207

邮电费

2.8

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

3.1

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

0.3,1

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

0.48

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.7,3

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

4.6,5

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06 

10 

-

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

11 

年度预算数

年度决算数

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车

购置费

运行费

5.13

4.65

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

07 

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中,2016 

年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨

款和以前年度结转资金安排的实际支出。

12 

本年收入

本年支出

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对

应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资

金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08 

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:

规划建设局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表

无数据。

13 

第三部分

规划建设局

17 

1、关于收入支出决算总体情况说明

年度收入总计 

168.75 

万元,支出总计 

万元,与

2015 

年相比,收、支总计均减少 

11.45 

万元,下降 

6%。

主要原因:

“三公经费”有所减少。

2、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计168.75万元,其中:

财政拨款收入

万元,占 

100%。

事业收入 

0%;

经营收入万元,

占 

其他收入 

0%。

3、关于支出决算情况说明

年度支出合计 

万元,其中:

基本支出 

元,占 

100%;

项目支出 

经营支出 

 1 财政拨款支出决算总体情况。

年一般公共预算财政拨款支出 

万元,占支出合

计的 

与 

年相比,一般公共预算财政拨款支出减少

 2 财政拨款支出决算结构情况。

年度一般公共预算财政拨款支出 

万元,主要用

于以下方面:

城乡社区支出(类)支出 

18 

 3 财政拨款支出决算具体情况。

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 

元,支出决算为 

万元,完成年初预算的 

城乡社区支出(类)。

年初预算为 

万元,支出决算为

六、 

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

年一般公共预算财政拨款基本支出 

135.3694 

万元,

其中:

人员经费 

万元,主要包括:

基本工资 

公用经费33.3806万元,主要包括:

办公费 

7.7906 

万元,,印刷

费 

4.5 

万元,差旅费 

万元,邮电费 

2.8 

万元,维修(护)费 

3.1 

元,会议费 

0.31 

万元,培训费 

万元,公务接待费 

0.48 

万元,劳

务费 

0.73 

万元,委托业务费 

万元,公务用车运行维护费 

万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

 1 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

年度“三公”经费财政拨款支出预算为 

5.13 

万元,支

出决算为 

万元,完成预算的 

100%,其中:

公务用车购置及

运行费支出决算为 

4.65 

90.6%;

9.4%。

年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 

年减

10.4 

69%,其中:

公务用车购置及运行费支出决算减

少 

69%。

公务用车购置及运行费支出减少的主

要原因是公车数量减少,严格控制经费支出。

公务接待费支出决

算减少 

0.1 

17%。

公务接待费支出减少的主要原因是

严格控制经费支出。

19 

 1  

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购

置及运行费支出决算 

具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 

公务用车运行支出 

主要用于建筑工地检查,市

政道路建设等。

年期末,濮阳经济技术开发区规划建设局

机关的公务用车保有量为 

量。

2.公务接待费支出0.48万元。

规划建设局2016年度共接待国

内来访团组8个、来访人员45人次(不包括陪同人员)。

八、 

其他重要事项的情况说明

 1 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出168.75万元,比2015年减少11.4

5万元,下降6%。

 2 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

 3 国有资产占用情况。

2016年期末,规划建设局共有车辆1辆,其中:

一般公务用车

1辆。

无单价价值50万元以上通用设备台(套)数量和单价价

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