濮阳经济技术开发区规划建Word文档下载推荐.docx
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(六)负责建设工程安全生产的监督和管理。
贯彻落实建设
工程安全生产方面的法律、法规、制度,负责区内房屋建筑
安全生产备案工作。
组织或参与工程重大安全事故的调查处
理。
(七)承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入濮阳经济技术开发区规划建设局
年度部门决算编
制范围的单位包括:
濮阳经济技术开发区规划建设局本级局机关
第二部分
规划建设局
-
7-
收
入
支
出
项
目
行次
金额
栏
次
1
2
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
1,68.7,5
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
58
收入支出决算总表
.公开
01
表
单位:
万元
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
-5-
财政拨款收
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
合计
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010103
机关服务
2010104
人大会议
2320303
地方政府向国际组织借款
付息支出
„„
收入决算表
公开
02
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
-6-
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
2010105
人大立法
2010106
人大监督
2010107
人大代表履职能力提升
2320411
国有土地使用权出让金债务付
息支出
21202
城乡社区规划与管理
2120201
支出决算表
03
本表反映部门本年度各项支出情况。
-7-
项目
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政
拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1,68.7,50
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
59
60
财政拨款收入支出决算表
04
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
-8-
212
城乡社区支出
21201
城乡社区管理事务
2120101
2120102
2120103
2120104
城管执法
2120105
工程建设标准规范编制与监管
2120106
工程建设管理
2120107
市政公用行业市场监管
2120108
国家重点风景区规划与保护
2120109
住宅建设与房地产市场监管
2120199
其他城乡社区管理事务支出
一般公共预算财政拨款支出决算表
05
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
-9-
人员经费
公用经费
经济分类科
目编码
301
工资福利支出
1,35.3,694
302
商品和服务支出
33.3,806
30101
基本工资
30201
办公费
7.7,906
30102
津贴补贴
30202
印刷费
4.5
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
30207
邮电费
2.8
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
30213
维修(护)费
3.1
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
0.3,1
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
0.48
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.7,3
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
4.6,5
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
06
10
-
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
11
年度预算数
年度决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车
购置费
运行费
5.13
4.65
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
07
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016
年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨
款和以前年度结转资金安排的实际支出。
12
本年收入
本年支出
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对
应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产影片放映
2070702
资助城市影院
2070703
资助少数民族电影译制
2070799
其他国家电影事业发展专项资
金支出
208
社会保障和就业支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
08
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:
规划建设局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表
无数据。
13
第三部分
规划建设局
17
1、关于收入支出决算总体情况说明
年度收入总计
168.75
万元,支出总计
万元,与
2015
年相比,收、支总计均减少
11.45
万元,下降
6%。
主要原因:
“三公经费”有所减少。
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计168.75万元,其中:
财政拨款收入
万元,占
100%。
事业收入
0
0%;
经营收入万元,
占
其他收入
0%。
3、关于支出决算情况说明
年度支出合计
万元,其中:
基本支出
万
元,占
100%;
项目支出
经营支出
1 财政拨款支出决算总体情况。
年一般公共预算财政拨款支出
万元,占支出合
计的
与
年相比,一般公共预算财政拨款支出减少
2 财政拨款支出决算结构情况。
年度一般公共预算财政拨款支出
万元,主要用
于以下方面:
城乡社区支出(类)支出
18
3 财政拨款支出决算具体情况。
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
元,支出决算为
万元,完成年初预算的
城乡社区支出(类)。
年初预算为
万元,支出决算为
六、
关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
年一般公共预算财政拨款基本支出
135.3694
万元,
其中:
人员经费
万元,主要包括:
基本工资
;
公用经费33.3806万元,主要包括:
办公费
7.7906
万元,,印刷
费
4.5
万元,差旅费
1
万元,邮电费
2.8
万元,维修(护)费
3.1
元,会议费
0.31
万元,培训费
万元,公务接待费
0.48
万元,劳
务费
0.73
万元,委托业务费
6
万元,公务用车运行维护费
万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
1 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
年度“三公”经费财政拨款支出预算为
5.13
万元,支
出决算为
万元,完成预算的
100%,其中:
公务用车购置及
运行费支出决算为
4.65
90.6%;
9.4%。
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比
年减
少
10.4
69%,其中:
公务用车购置及运行费支出决算减
少
69%。
公务用车购置及运行费支出减少的主
要原因是公车数量减少,严格控制经费支出。
公务接待费支出决
算减少
0.1
17%。
公务接待费支出减少的主要原因是
严格控制经费支出。
19
1
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购
置及运行费支出决算
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出
公务用车运行支出
主要用于建筑工地检查,市
政道路建设等。
年期末,濮阳经济技术开发区规划建设局
机关的公务用车保有量为
量。
2.公务接待费支出0.48万元。
规划建设局2016年度共接待国
内来访团组8个、来访人员45人次(不包括陪同人员)。
八、
其他重要事项的情况说明
1 机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出168.75万元,比2015年减少11.4
5万元,下降6%。
2 政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
3 国有资产占用情况。
2016年期末,规划建设局共有车辆1辆,其中:
一般公务用车
1辆。
无单价价值50万元以上通用设备台(套)数量和单价价