县审计局工作总结及度工作计划Word文档格式.docx

上传人:b****6 文档编号:18953054 上传时间:2023-01-02 格式:DOCX 页数:17 大小:40.64KB
下载 相关 举报
县审计局工作总结及度工作计划Word文档格式.docx_第1页
第1页 / 共17页
县审计局工作总结及度工作计划Word文档格式.docx_第2页
第2页 / 共17页
县审计局工作总结及度工作计划Word文档格式.docx_第3页
第3页 / 共17页
县审计局工作总结及度工作计划Word文档格式.docx_第4页
第4页 / 共17页
县审计局工作总结及度工作计划Word文档格式.docx_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

县审计局工作总结及度工作计划Word文档格式.docx

《县审计局工作总结及度工作计划Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《县审计局工作总结及度工作计划Word文档格式.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

县审计局工作总结及度工作计划Word文档格式.docx

走访慰问时,认真宣传贯彻党的十八大精神,向帮扶对象耐心讲解惠民政策,鼓励帮扶对象树立勇于致富的信心。

(三)积极开展基层建设年、群众工作站、农村面貌改造提升活动,进村走访入户,深入了解群众需要解决的热点、难点问题。

加强党风廉政建设和惩防体系建设,建立健全各项工作制度。

(四)积极开展解放思想、改革开放、创新驱动大讨论活动。

首先,组织召开专题会议,层层发动和动员,营造解放思想、改革创新的强大声势和良好的学习氛围,使上下统一思想认识,深刻理解了“大讨论”活动的重要意义和开展活动的必要性,为活动的开展提供了坚实的思想保证。

扎实推进“六观”活动,挖掘潜力,激发队伍活力。

全局干部职工对照相关要求,对自身在工作生活中存在各种不良风气进行对照自查,总结问题、分析原因、提出整改措施,并认真整改到位。

(五)全面开展财政预算执行情况审计。

一是突出预算执行,提高资金绩效。

在监督财政资金分配、拨付环节的同时,重点检查项目资金的使用效果,评价资金使用的经济效益、社会效益,开拓审计监督领域。

二是突出民生优先,促进社会和谐。

在坚持“全面审计、突出重点”的前提下,牢固树立民生审计理念,明确重点,以关注财政政策的公正性和预算分配的合理性为切入点,加大对关系老百姓切身利益的专项资金的审计力度。

三是突出整改落实,健全制度管理。

进一步审查上年度审计报告反映的问题、审计建议的整改落实情况,使问题有着落,建议有结果,健全、完善相关管理制度,切实加强财政管理。

四是突出团结协作,科学整合审计资源。

打破股室界限,加强各股室及审计人员之间的协作、配合,统一调配、统一方案、统一实施,整体联动开展工作。

有效地整合了审计资源,提高了审计机关的战斗力。

(六)组织对地方税务局税收征管及预算执行情况审计,并对代收代征业务进行专项审计。

一是注重审前培训。

在进点前开展了税收征管、代收代征等法律法规政策业务培训,并结合近年来地税征管审计中积累的典型案例,理论联系实际,为开展地税审计打好基础。

二是注重审前调查。

从县的经济发展情况入手,从宏观上把握总体,确定审计重点。

从税收的增减变动情况及所占比例情况确定审计重点,有序、优质、高效的把握审计重点。

三是注重延伸审计。

看税务部门的征管资料,了解纳税人的生产经营状况,收集相关数据进行分析,通过审查企业的纳税申报情况反映地税部门的税收征管的质量。

四是注重审计成果运用。

通过适当的交流了解地税部门相关领导和人员的意见,达成共识,使审计建议得到更好的落实。

(七)深化部门预算执行审计,对县卫生局及住建局开展预算执行情况审计,一是关注预算编制的科学性。

重点关注预算编制是否符合《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定,部门收入是否全部纳入预算,部门支出是否细化到具体项目和部门或个人,资金投向是否符合宏观政策导向,是否向公共服务领域倾斜等。

二是关注公务经费的绩效性。

在审计过程中,关注公

第二篇:

审计局XX上半年工作总结

半年来我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以科学发展观为统领,以推动海峡西岸经济区建设为主题,全面贯彻党的xx大和中央、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委的经济建设中心,深入贯彻“全面审计,突出重点”的方针,进一步集中力量,突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,加大对违法违纪问题的查处力度,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。

据统计,半年来共完成17个项目的审计任务,查出违规金额14万元,管理不规范金额1438万元,应上缴财政金额3万元,提交工作报告、信息9篇。

其中被批示采用4篇。

现将工作情况总结如下。

一、半年工作主要成效

(一)、抓好“同级审”重点关注财政资金管理的规范性

今年共审计财政、地税、交通、旅游等单位的预算执行情况,并延伸审计或调查了6个单位。

查出违规金额14万元、应调账处理金额681万元。

审计发现的主要问题有:

1、一些收支项目未按规定纳入财政体制核算影响了财政预算收支的真实性经审计发现有3705.77万元的收入项目和5576.23万元的支出项目未纳入财政预算管理;

2、一些基金项目如国有土地使用权出让金、国有土地收益基金等收入共计17530.18万元列预算外收入未缴国库纳入基金预算收入。

3、在完成收入任务的情况下办理不合理退库573万元。

4、经延伸二个企业审计发现,存在有1000万元税款滞留企业现象,部分代征税款单位存在只征主税、未征附税问题;

5、个别单位收入直接冲减事业支出,未上缴财政专户实行“收支两条线”管理,有的部门专项资金拨付不及时,甚至被占用。

我局针对上述问题,已区别不同情况分别下达审计决定,做出处理、处罚。

此外,针对各单位存在的财务管理簿弱、会计核算不规范、财产管理制度不健全等问题,还提出了一些建设性意见和建议。

上述各种违规问题基本得到纠正和整改,促进了各单位合理有效地使用资金,受到了县人大常委会的充分肯定

二加大对惠民惠农政策资金的检查力度重点关注财政资金投入的效益性

在人员少,任务重情况下,派出两位同志做为惠民惠农政策资金落实督查工作协调小组成员与财政、纪委同志一道,根据中央、省出台的各项惠民惠农政策,围绕资金的收入、拨付、使用、管理等环节,通过对低保资金、家电下乡补贴资金、新农村建设资金、山海协作发展资金、扶贫开发资金等调查落实惠民惠农政策资金的到位情况。

同时为规范资金管理采取了以下措施。

一是实行项目资金在线监控,国库统一支付资金,直接拨付到用款单位,减少中间滞留环节。

二是实行惠民补贴资金“一折通”,用存折方式直接兑现到受益农民,并按规定公开公示,建立起惠民惠农资金补助的“绿色通道”。

三是实行严格的政府采购制度,确保专项资金投资监管到位。

四是实行绩效评估,建立有效的激励机制和约束机制,提高惠民惠农资金使用效益。

(三)稳妥地开展经济责任审计工作提升审计结果的利用

我局对领导干部的经济责任审计进行统筹安排并纳入年初计划,在人手少、任务重的情况下,我们整合资源,对审计任务进行了合理的配置,将经济责任审计与财政财务收支审计或预算执行审计相结合,既节约时间又降低了审计成本,下半年计划安排经济责任审计项目6个,目前正在进点中。

同时为贯彻落实明纪发[xx]2号文《关于认真落实党政领导干部任期经济责任审计结果的通知》精神,保证政令畅通,近期派出两名业务骨干与纪委同志一道对xx年年以来被审计的领导干部及其所在部门单位执行审计报告和审计决定书以及落实整改情况进行为期一个星期的检查,对整改不到位、拒不整改、屡查屡犯的,予以通报、诫勉谈话、并追究有关人员的责任。

在业务方面,结合开展“审计创精品、岗位学先进”、“四个不让”活动,严格审计执法,注重审计质量、推行计算机辅助审计,提高工作效率树立严谨细致的工作作风,以贯彻审计署6号令为主体,扎扎实实地来规范我们的审计业务,使审计质量意识贯穿于审计工作的全过程。

为了要加大计算机技术在审计工作的应用,配合审计项目质量控制办法的实施,加大现场审计实施系统的推广力度,我局在经费紧张的情况下通过逐步更新三年来共购买了4台笔记本电脑和8台台式电脑,两台激光打印机,实现了人均一台电脑的计划,用先进的审计技术和办法来武装审计队伍,充分发挥计算机辅助审计和在线监控的作用。

3、实行"

审计项目限时办结制"

从发审计通知到编写、审批审计方案至下达审计决定共21个环节,一环扣一环,有时间限制,有责任人签名,构成相互监督的链条,保证了审计任务按时完成。

4、继续推行审计业务质量三级负责制和复核审理与业务会议制度,年初重新调整充实了审计业务审理领导小组成员,由分管领导负责对审计项目业务质量的复核把关包括对审计报告、审计意见书和审计决定等进行复核,积极推行优秀审计项目的评选活动促进审计质量的全面提升。

(七)注重审计队伍建设,提高审计人员整体素质

1、加强政治理论学习,不断提高干部职工政治素质。

规定每个星期星期一上午作为全体干部职工政治业务理论的学习时间,由分管领导和办公室同志组织干部、职工认真学习科学发展观、xx大报告、“公务员法”和新修订“审计法”。

目前局支部已组织全局人员认真学习毛泽东、xx、邓小平、xx等领导同志对“科学发展观”的重要论述,并在学习的基础上要求每位干部每个月写一篇学习笔记、学习心得。

领导带头示范,扎实有效开展学习实践活动,并取得了阶段性成效。

2、强化审计业务培训,不断提高审计人员的业务水平。

一是采取以会代训方式,今年我局于2月份、5月份分别派出干部到福卅、三明参加省审计厅组织的审计业务培训,主要是学习经济责任审计、省定项目的培训及ao现场实施审计系统操作软件应用等,回来后结合本县实际对其他同志进行面对面地传帮带,这样既节约了费用又共同提高了审计业务水平,达到了学用结合的目地。

二是积极创造条件接受培训,如局领导参加的由县委组织的党政领导干部执政能力再造高级研修班学习,通过有系统的理论学习旨在提高管理水平和增长知识。

三是采取个人自学与集中学习相结合的方式,如对有关重要的法规、财务制度做到人手一册,并组织审计人员根据自己历年来的审计经验,现身说审开展业务交流和研讨。

四是制定有关奖励制度,鼓励大家自学成才,如制定了给予考前复习假与考试假及毕业后给予奖励等鼓励办法,引导转变大家的学习观,变“要我学”为“我要学”,我局现有13人中,取得大专学历2人,本科学历7人,取得中级职称7人。

通过不断的学习和实践,审计人员业务素质有了明显的提高。

3、努力抓好党风廉政工作,一是以“守住底线“教育活动为平台,自觉执行民主集中制,向纪委报告个人有关重大事项、述(版权归好)职述廉,认真开展清理规范津补贴、治理商业贿赂、公款出国旅游及清查“小金库”等专项治理工作;

二是进一步健全党风廉政建设三级责任制。

实行一岗双责,将党风廉政建设与审计工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。

做到一级抓一级,层层抓落实,建立和完善思想教育机制、制度规范机制、监督制约机制、查案惩处机制、干部保护机制和廉政责任机制。

并把这些制约机制用具体的方式落实到实处,重点加强对审计组的事前、事中和事后的检查与监督。

做到进点时要进行审计公示;

审计中由纪检监察人员进行明察暗访;

撤点后审计组向局监察室汇报遵守廉政纪律情况、被审计单位以无记名方式填写廉洁从审情况、每年进行两次的审计回访等。

通过实行审计公示制度,公布廉政举报电话,制定和发放《审计人员廉政征询表》、《审计小组执行审计纪律情况自报表》,组织学习廉政建设有关规定内容,引导干部树立马列主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观。

增强了审计干部依法审计、文明审计、廉政审计的意识。

二、存在的不足及下一阶段工作设想

我局在两个精神文明建设方面做了一定工作,也取得了一些成绩,但与上级的要求还存在一定的差距。

主要表现在审计人员知识结构不尽合理,综合素质提高不快;

经费紧张,计算机辅助审计力度尚待加强;

审计的预防、揭露、抵御功能发挥不够,创新意识不强,习惯于传统的思维定势还未能较好地适应现代经济建设和审计事业发展的需要。

下一阶段我局将继续努力,认真学习,扎实工作,主要抓好以下几个方面的工作:

1、加强学习,建立一支高素质的审计干部队伍。

严格按照“从严治理审计队伍”的精神,以提升审计成果质量为核心、以提高审计工作水平为着力点,以“科学发展观”重要思想为指导,贯彻落实党的xx大和全国审计工作会议精神,继续贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,认真履行审计职责,注重培养精通计算机技术和审计业务的复合型人才,做到“四个强化和四个促进”,即强化预算执行审计,促进提高预算执行质量;

强化对权力制约和监督,加大经济责任审计的力度,促进地方政府和政府部门依法行政和规范管理;

强化财政收支审计,着力揭露严重违法违规问题和经济案件,防止财政资金和国有资产流失,提高资金的使用效益;

强化审计基础工作力度,抓好审计质量控制和计算机辅助审计的推广应用,增强审计建议的针对性,促进审计成果的利用和提升,提高审计工作水平。

2、围绕经济建设中心,扎实开展审计监督服务工作。

在完成署、省、市定审计项目任务基础上,根据我县经济工作热点,适当安排一些调查项目,主动融入海西经济建设大局,积极开展审计调研活动,服从和服务于当地经济建设,认真做好党政交办的审计事项。

针对存在问题,分析产生原因,并提出有针对性的意见和可行性的改进措施,将监督寓于服务之中,坚持在工作上服从和服务于发展大局、按照科学发展观的要求,围绕保增长、扩内需、调结构,促进国有资产保值增值、办好惠民实事、推动节能减排等工作重点加强审计监督,努力提高依法审计、创新审计、预警审计的能力。

全面、及时、客观、公正、如实地向决策系统反映问题,中肯地提出可行性的审计建议,为维护国家资金的安全、维护民生等方面发挥更加积极有效的作用。

第三篇:

XX年审计局工作总结及XX年工作计划

xx年,我局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导,认真贯彻xx大、xx届四中全会精神,坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,牢固树立和认真落实科学发展观,注重审计能力和审计质量的提高,紧紧围绕全县重点工作和重点项目及年初工作安排牢牢把握发展这个第一要务,以服务地方经济发展为重点,以全面提升审计工作水平为核心,以夯实基础、规范管理为手段抓好队伍建设,抓好制度建设,抓好服务质量积极履行审计监督职能,在深化改革、保持县域经济又好又快发展、加强廉政建设方面发挥了重要作用。

现就一年来工作责任完成情况作以下汇报:

一、审计工作开展情况xx年我局根据年初县委、县政府下发的审计工作安排,对重点领域、重点部门、重点资金加强了审计监督。

全年已完成130个审计项目,12月底还能完成8项,共计138项,比年初县政府下达的46项超额92项。

其中:

预算执行审计12个,乡财政决算审计3个,固定资产审计24个,行政事业审计7个,专项审计50个,经济责任审计42个。

共查出违规资金359万元,管理不规范资金1285万元,归还原渠道资金23万元,上缴税金3万元,核减工程价款118万元。

为全县经济又好又快发展和廉政建设发挥了重要作用。

1、本级财政预算执行审计。

结合县委、县政府年初安排,对县级财政预算执行、地税、国库、财政局、农业局、林业局、水利局、畜牧局、教育局、卫生局、商务局、粮食局、旅游局、景电指挥部等12个部门单位进行预算执行审计(其中农业局、水利局、教育局、卫生局、旅游局因人事变动由预算执行审计变为经济责任审计)。

通过审计,一共查出违规资金33万元,管理不规范资金77万元,上缴税金1万元,并提出了有效的整改意见和建议。

审计表明:

xx年度县级预算执行的情况是好的,较好地完成了县委、县政府批准的年度预算任务。

财经纪律、依法治税和税收征管不断加强,部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全,财政依法聚财理财的水平进一步提高。

预算执行单位也在不断加强和完善内部管理,规范财政财务收支行为,执行国家财经法规的自觉性进一步增强。

2、行政事业审计。

结合县委、县政府年初安排,对水保站、城关小学、卫生监督所、县幼儿园、兽医站、夏玛林场、农技中心等7个单位进行了财务收支审计(卫生监督所因人事变动由财务收支审计变为经济责任审计)。

共查出管理不规范资金301万元,上缴税金1万元,归还原渠道资金16万元。

在审计中,一方面严格执法,严肃查处违反国家财经法规行为;

另一方面注重服务,根据被审计单位的实际情况,从规范管理制度入手,提出操作性强的审计意见和建议,帮助被审计单位提高财务管理水平,取得了较好的审计效果。

3、乡财政决算审计。

结合县委、县政府年初安排,对天堂乡、朵什乡、祁连乡等3个乡镇进行了财政决算审计。

共查出违规资金208万元,管理不规范资金465万元。

在审计中我局紧贴乡镇经济发展的重点,加大了对建设资金的审计力度,重点对专项资金实行跟踪问效审计,促进了乡镇财政专项资金的使用效益。

4、专项资金审计。

截止目前,完成日光温室建设等专项资金51个,查出管理不规范资金228万元。

通过审计,揭露和纠正了各专项资金管理中存在的问题,确保了专项资金的安全使用和及时到位,促进专项资金管理部门加强资金管理,做到专款专用。

5、固定资产投资审计。

截止目前,共完成固定资产投资审计24个,查出管理不规范资金214万元,归还原渠道资金7万元,核减工程款118万元。

通过审计,查清建设资金来源、工程造价和项目建设等方面的管理情况及有关政策的执行情况,并针对存在的问题提出建议,揭露和处理存在的违规违纪问题,以促进项目法人加强各项管理,堵塞漏洞,提高了投资效益。

6、不断探索经济责任审计,促进廉政建设。

我县经济责任审计工作在上级审计机关指导下,在县委、县政府的正确领导下,坚持“积极稳妥、量力而行,提高质量、防范风险”的原则,创新审计方式方法,提高审计质量,经济责任审计工作水平有了一定的提升,在加强对干部的审计监督,促进党风廉政建设等方面取得了新的成效。

我局共完成了41项经济责任审计工作,共查出管理不规范金额649万元。

通过经济责任审计明确了领导干部的主管责任和直接责任,进一步促进廉政建设,同时为干部考核、使用和提任提供了客观依据。

二、强抓队伍建设,提高自身素质。

(一)加强学习,不断提高自身素质。

审计队伍建设是审计事业发展的关键。

我局始终坚持每周一、三、五的学习,通过自学和集中学习,强化审计人员的政治素质和业务能力。

在培训形式上,采取“送出去,请进来”、“以审代培”、“挂职锻炼”等方式。

积极参加各级各类培训,今年国家审计署抽调1名人员到京津冀特派办进行“挂职锻炼”,局长参加了省审计厅在兰州举办的全省审计系统局长培训班,派出3名审计人员参加省审计厅在商学院举办长达半年的业务培训班,1人参加省审计厅在兰州举办的公文写作培训,17人参加了省审计厅在张掖举办的法律培训,2人参加了审计职称资格考试,1人参加了县党校组织的女青年干部培训班,3人参加了财政局举办的会计资格培训班,9月下旬省审计厅法制处一行来我局检查法制工作,对我局的法制工作做了进一步的指导。

(二)认真开展主题教育活动,创造“和谐机关”。

为把我局建设“学习型、效率型、服务型、廉洁型、和谐型”机关,在不断加强审计人员学习和培训的同时,积极开展“继续解放思想,推动科学发展”和“五抓五要六体现”主题教育活动。

通过主题教育活动的开展,加强对党员干部的教育引导,筑牢拒腐防变的思想防线,改变了全局人员的工作作风,提高了工作效率,加大了审计人员拒腐防变的能力。

造就了一支勤政、廉洁、务实的审计队伍。

通过召开支部会,民主生活会,在思想上时刻崩紧作风建设这根弦。

工作中,团结一致,形成了“上班讲正点、环境讲整洁、工作讲高效、纪律讲严明、作风讲廉洁、业务讲创新”的工作局面。

(三)强抓综合治理,创建“文明单位”。

围绕“坚持科学发展,构建平安**”。

我局认真贯彻落实“五五”普法各项宣传教育任务和社会治安综合治理的各项措施,组织全局人员认真学习消防、禁毒等安全知识,严防偷盗、火灾及其它安全事故的发生。

严厉打击“xx”、“门徒会”等xx组织,全力维护社会稳定。

以“教育”为根本,深入持久地开展精神文明创建活动。

(四)狠抓审计机关精神文明建设,发扬审计精神。

以创建“诚信机关、和谐机关”为目标,以“知荣辱、讲正气、促和谐”为主题,以创建“文明机关”、争做“人民满意公务员”为内容,以改善工作条件、美化工作环境为途径,加强机关精神文明建设,努力构建和谐审计机关。

积极开展“送温暖,献爱心”活动,全局职工共向地震灾区捐款4610元、助学捐款3100元,向帮扶村帮扶资金15000元,面粉13袋。

积极参加政府机关卫生清理和全县绿化工作。

三、加强党风廉政建设,提高拒腐防变能力。

一年来,我局从思想教育、制度保障、责任追究三个方面入手,在干部队伍建设中构筑三条防线,全面推进机关的党风廉政建设。

一是加强政治思想教育,构建自我保护的基准线。

认真组织学习关于廉政建设方面的文件、规定及党纪政纪条规。

二是实行全过程监督,构建自我约束的警戒线。

坚持把党风廉政建设融入审计工作的每个环节,做到“抓开局重部署、抓日常重落实、抓跟踪重反馈、抓典型重结合、抓机制重考核”。

三是健全责任追究,构建自我监督的高压线。

以《审计局各项制度汇编》为准绳,做到严格用制度约束全局干部的日常行为。

通过实施廉政建设各项制度,促使审计人员依法审计、服务大局、谦虚谨慎、廉洁自律。

四、存在的问题和xx年工作打算

(一)存在的问题一是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距,在审计回访中,有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实;

二是审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大;

三是效益审计开展得不够深入;

四是审计人员专业化程度还不够,需加大业务培训力度;

五是审计执法力度不大,有待提高。

(二)xx年工作打算针对工作中的不足,xx年,我们将以“xxxx”重要思想为指导,认真落实贯彻xx大精神,坚持科学发展观,紧密围绕我县经济建设的中心,认真履行审计监督职责,坚持“全面审计,突出重点”的原则,按照“各项工作要有新举措”的要求,不断改进审计工作方式方法,进一步提高审计的监督服务作用。

以促进发展为宗旨,开拓审计业务工作新局面。

进一步深化本级预算执行情况审计;

继续加大计算机审计应用力度,推动审计信息化进程;

促进领导干部廉政、勤政建设,依法履行职责,不断加强领导干部经济责任审计,积极探索任中审计;

继续推行效益审计,评价投资效果,提出改进意见,改善公共责任,为有关方面的决策提供信息;

认真及时完成县委、县政府临时交办的各种审计业务及其他事项;

促进政府性资金的安全和管理,强化财政资金和各类专项资金的审计监督;

切实维护群众合法权益,加强对事关群众利益专项资金的审计监督;

积极开展国家建设项目的绩效审计;

着力研究和解决损失浪费、经济效益低下问题,不断深化经济效益审计、行政效能审计和政策制度审计,确保各项政策措施落到实处和各项资金合理有效使用。

第四篇:

审计局年度工作总结和工作计划

今年以来,在区委、区政府的领导下,我局以十八大精神为引领,围绕全区“推进转型升级、加快融合发展,率先全面建成更

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 自然科学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1