上海嘉定区医疗急救中心部门决算.docx

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上海嘉定区医疗急救中心部门决算

上海市嘉定区医疗急救中心2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区医疗急救中心概况

一、主要职能

本单位主要承担全区户籍人口和外来流动人口的院前医疗急救服务,同时还承担区域内举办的重大活动、重要会议的医疗保障任务,以及各类重大突发事件、事故现场的医疗救援任务、向群众普及急救基础知识等职能。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责,上海市嘉定区医疗急救中心设7个内设机构,包括:

党政办、财务科、急救科、质管科、车管科、通讯调度科、总务科。

第二部分上海市嘉定区医疗急救中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,295.01

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

20.65

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

2.65

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5,236.74

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

72.86

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

5,315.66

本年支出合计

5,312.25

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

3.41

总计

5,315.66

总计

5,315.66

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

5,315.66 

5,295.01 

 

 

 

 

20.65 

208 

 

 

社会保障和就业支出

2.65 

2.65 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

2.65 

2.65 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事业单位离退休

2.65

2.65

210 

医疗卫生与计划生育支出

5,240.15

5,219.5

20.65

210 

04 

 

公共卫生

5,123.48

5,102.83

20.65

210 

04 

05 

应急救治机构

5,123.48

5,102.83

20.65

210 

05 

 

医疗保障

116.67

116.67

210 

05

02 

事业单位医疗

116.67 

116.67 

 

 

 

 

 

221 

 

 

住房保障支出

72.86 

72.86 

 

 

 

 

 

221 

02 

 

住房改革支出

72.86 

72.86 

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

住房公积金

72.86 

72.86 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

5,312.25 

3,572.04 

1,740.21 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

2.65

2.65

208 

05 

 

行政事业单位离退休

2.65

2.65

208 

05 

02 

事业单位离退休

2.65

2.65

210 

医疗卫生与计划生育支出

5,236.74

3,496.53

1,740.21

210 

04 

 

公共卫生

5,120.07

3,379.86

1,740.21

210 

04 

05 

应急救治机构

5,120.07

3,379.86

1,740.21

210 

05 

 

医疗保障

116.67

116.67

210 

05

02 

事业单位医疗

116.67

116.67

221 

 

 

住房保障支出

72.86

72.86

221 

02 

 

住房改革支出

72.86

72.86

221 

02 

01 

住房公积金

72.86

72.86

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,295.01 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 2.65

 2.65

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 5,216.09

 5,216.09

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

72.86 

72.86 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

5,295.01 

总计

 5,291.6

 5,291.6

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208 

 

 

社会保障和就业支出

2.65

2.65

208 

05 

 

行政事业单位离退休

2.65

2.65

208 

05 

02 

事业单位离退休

2.65

2.65

210 

医疗卫生与计划生育支出

5,216.09

3,496.53

1,719.56

210 

04 

 

公共卫生

5,099.42

3,379.86

1,719.56

210 

04 

05 

应急救治机构

5,099.42

3,379.86

1,719.56

210 

05 

 

医疗保障

116.67

116.67

210 

05

02 

事业单位医疗

116.67

116.67

221 

 

 

住房保障支出

72.86

72.86

221 

02 

 

住房改革支出

72.86

72.86

221 

02 

01 

住房公积金

72.86

72.86

合计

5,291.60

3,572.04

1,719.56

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2,998.94

2,998.94

301

01

基本工资

200.95

200.95

301

02

津贴补贴

42.96

42.96

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

156.17

156.17

301

06

伙食补助费

74.72

74.72

301

07

绩效工资

1,443.05

1,443.05

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

214.55

214.55

301

09

职业年金缴费

157.31

157.31

301

99

其他工资福利支出

709.23

709.23

302

商品和服务支出

493.26

493.26

302

01

办公费

6.82

6.82

302

02

印刷费

2.94

2.94

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.17

0.17

302

05

水费

1.78

1.78

302

06

电费

13.45

13.45

302

07

邮电费

3.36

3.36

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

32.25

32.25

302

11

差旅费

2.44

2.44

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

3.54

3.54

302

14

租赁费

19.76

19.76

302

15

会议费

0.37

0.37

302

16

培训费

1.15

1.15

302

17

公务接待费

0.04

0.04

302

18

专用材料费

20.01

20.01

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

7.3

7.3

302

29

福利费

27.54

27.54

302

31

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