马鞍山侨联部门决算情况.docx

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马鞍山侨联部门决算情况

马鞍山市侨联2017年部门决算情况

第一部分马鞍山市侨联概况

一、部门主要职能

根据《关于印发马鞍山市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(马机编〔2002〕64号)规定,马鞍山市归国华侨联合会的主要职责是:

1.团结和动员侨界群众投身改革开放和现代化建设;促进侨资、侨智与我市进行经济合作和科技交流;为侨资、侨智来马投资兴业、创业创新提供服务。

依托海外资源优势,为我市企业开拓国际市场提供帮助。

2.依法维护侨界群众的合法权益和海外侨胞、港澳同胞在国内的正当权益;反映侨界的意见和要求;为侨界群众和海外侨胞、港澳同胞提供政策、法律咨询与服务。

3.密切与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系,了解侨情民意,定期组团出访,开展海内外文化、学术交流和联谊活动;为侨界群众和海外侨胞、港澳同胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业提供服务。

做好侨务对台工作,配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道。

4.配合有关部门推荐市人大、市政协的侨界代表、委员人选,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5.通过网站、侨刊和微信等媒介加强对国内发展现状、本地风土人情的宣传,通过主动出访、邀请来访、互动交流等方式引导海外侨胞、港澳同胞关注家乡发展。

6.弘扬社会主义核心价值观,宣传、贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策;加强侨界群体的法制教育和思想道德教育,宣传侨界的先进事迹和爱国爱乡精神,引导侨界群体积极传播社会正能量。

7.研究提出市侨联工作发展规划和工作计划,承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市侨联2017年度部门决算主要是本级决算。

 

第二部分马鞍山市侨联2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:

金额单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

193.66

一、一般公共服务支出

152.52

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

8.76

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

24.62

九、医疗卫生与计划生育支出

6.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

5.00

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

27.07

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

202.42

本年支出合计

222.07

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

40.36

年末结转和结余

20.72

总计

242.78

总计

242.78

收入决算表

公开02表

编制单位:

金额单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

202.42

193.66

0

0

0

0

8.76

201

一般公共服务支出

159.94

151.19

0

0

0

0

8.76

20125

港澳台侨事务

159.94

151.19

0

0

0

0

8.76

2012501

行政运行

77.36

77.36

0

0

0

0

0

2012502

一般行政管理事务

82.58

73.83

0

0

0

0

8.76

208

社会保障和就业支出

24.62

24.62

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

10.94

10.94

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.01

7.01

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.92

3.92

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

0.12

0.12

0

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

0.12

0.12

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

13.56

13.56

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

13.56

13.56

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.00

6.00

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

6.00

6.00

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

6.00

6.00

0

0

0

0

0

216

商业服务业等支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0

21699

其他商业服务业等支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0

2169999

其他商业服务业等支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

6.86

6.86

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

6.86

6.86

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

6.86

6.86

0

0

0

0

0

 

支出决算表

公开03表

编制单位:

金额单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

222.07

128.35

93.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

152.52

77.36

75.16

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

152.52

77.36

75.16

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

77.36

77.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事务

75.16

0.00

75.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.62

11.06

13.56

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

13.56

0.00

13.56

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

13.56

0.00

13.56

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

299

其他支出

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22902

年初预留

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2290200

年初预留

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:

金额单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

193.66

一、一般公共服务支出

151.19

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

24.62

九、医疗卫生与计划生育支出

6.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

5.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

6.86

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

27.07

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

193.66

本年支出合计

220.73

年初财政拨款结转和结余

27.07

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

27.07

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

220.73

合计

220.73

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:

金额单位:

万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

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