精选信息系统权限及数据管理办法1docWord文档格式.docx

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精选信息系统权限及数据管理办法1docWord文档格式.docx

第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成,风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批,信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。

信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限(信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限),风险与合规部拥有超级用户权限,风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限,以方便行使监督职能。

第七条为有效的进行用户权限管理,各业务部门负责人应掌握系统各功能模块、菜单结构,按功能模块完成系统中权限角色设计;

应熟悉本部门各岗位工作基本情况,有效识别权限与职责的匹配关系。

第八条用户申请使用、增加或者修改系统权限(包括新增员工权限申请、变更、离职员工权限),需填写《系统权限申请表》(见附件五),说明申请用户人事信息、所在部门、岗位、申请理由、申请内容。

第九条信息技术部系统运维岗完成用户权限的设置后,必须将《系统权限申请表》(见附件五)电子文档、纸质文档进行存档,并以邮件方式从信息技术部运维组信箱(IT_****@***.c*)发送至风险与合规部机构信箱,提请风险与合规部对结果进行审核。

如在三个工作日内风险与合规部没有作出答复,则信息技术部默认权限设置成功。

信息技术部系统运维岗在保证信息安全前提下,通知最终用户启用。

电子文档和纸质文档的存档规则如下:

(一)电子文档的在公司文件服务器设置专门目录存放,存档文件名格

式为:

权限申请+日期+两位序号(部门中文名称),如:

权限申请

20070723_01(财务部),《批量权限申请表》附于此文档后。

(二)纸质文档《系统权限申请表》(见附件五)由各发起申请的业务部

门保存复印件,原件由信息技术部系统运维岗负责临时保存,并定

期移交给信息技术部文档管理岗长期保存,以备查阅。

(三)信息技术部系统运维岗完成权限管理设置工作后,需填写文件服务

器上的《系统用户管理.xls》(见附件六)。

第十条各部门数据权限管理员应实时跟踪本部门用户离司或更换部门情况,及时申请删除用户权限,并在相应的用户申请表上写明权限变动情况。

更换部门后,用户如需使用,则必须由用户新所属部门发起申请。

第十一条信息技术部系统运维岗应定期(每季度)抽取系统岗位和用户清单提交给风险与合规部,风险与合规部和各部门负责人根据清单定期对人员权限管理情况进行检查,及时发现可疑授权、可疑使用情况,并及时通报修正。

第十二条用户应该审慎使用其系统权限,严守公司保密规定。

首次登录后应及时更改初始密码,并定期(每隔三个月)更改密码,严禁泄露自己密码给其他人。

对于擅自泄漏用户密码的,经核实后,给予通报批评,对造成严重后果的

公司将根据相关制度予以处罚。

第十三条系统权限日常管理主要包括:

首次上线系统用户权限批量申请流程、日常用户权限申请、变更、终止及检查流程。

第十四条对于首次上线系统用户权限批量申请流程

(一)对于首次上线的应用系统,将统一由信息技术部发起权限申请流

程。

业务部门应向信息技术部提交相关用户岗位权限对应表,最终

由信息技术部相关项目项目经理形成请示签报,并附《批量员工权

限申请表》。

(二)该请示签报需经过相关业务部门、信息技术部、风险与合规部部门

负责人,以及首席运营总监会签后,提交总裁办最终审核。

(三)该请示经总裁办审核通过后,由信息技术部系统运维岗负责执行。

(四)《系统权限申请表》(见附件五)经用人业务部门(或办公室)和

风险与合规部进行权限审批后,提交给信息技术部。

第十五条日常用户权限申请、变更、终止及检查工作流程:

(一)对于公司OA系统(域用户、上网权限、邮箱)的权限管理,统一

由办公室发起权限申请、变更与终止流程。

新员工办理入司相关手

续后,由办公室数据权限管理员征询用人业务部门意见,决定其是

否开通OA系统的相关操作权限,并填写《系统权限申请表》(见附

件五);

若需批量申请用户权限的,则应填写《系统权限申请表》(见

附件五),并附加《批量员工权限申请表》。

(二)若用人业务部门认为该员工有业务系统操作需求,则需由该业务部

门数据权限管理员填写《系统权限申请表》(见附件五);

若需批量

申请用户权限的,则应填写《系统权限申请表》(见附件五),并附

加《批量员工权限申请表》;

若需增加权限、变换岗位、终止权限也

应填写《系统权限申请表》(见附件五)。

(三)《系统权限申请表》(见附件五)经用人业务部门或办公室负责人

签字后,递交风险与合规部数据权限管理员和部门负责人审核签字,

最后提交给信息技术部,由信息技术部系统运维岗进行权限设置。

(四)信息技术部系统运维岗负责为用户设置权限,设置完成后邮件通知

相关部门及风险与合规部数据权限管理员进行确认(格式参考附件

九),并附《系统密码修改说明》(格式参考附件十)。

(五)信息技术部系统运维岗需在《人员岗位权限表》(格式参考附件八)

中登记该用户信息。

(六)由信息技术部系统运维岗定期(每季度)抽取系统岗位和用户清单

提交给办公室和业务部门进行核查。

对发现有问题的,则及时按流

程把变更信息经由风险与合规部提交给信息技术部进行处理。

第三章业务系统参数管理

第十六条业务系统参数管理由信息技术部和各对应系统业务部门共同负责,各业务部门负责参数的整理、提交、审核和审批流程(信息系统技术参数由信息技术部建设生产系统时设置和维护),并对部门级别的参数自行进行设置;

信息技术部系统运维岗根据不同的参数级别执行参数的变更管理。

各业务部门和信息技术部系统运维岗根据不同的参数级别,分别拥有对不同系统参数的管理权限。

第十七条业务系统参数是指业务系统中一类或多类业务共用的、具有一定规律性,相对于业务系统程序本身具有灵活变动的需要,相对于系统业务数据具有一定的稳定性的数据项。

第十八条业务系统参数管理的主要内容包括系统参数的范围确定和级别认定、参数管理的职责分工、参数维护流程及要求、业务系统参数表的保存等。

第十九条业务系统参数申请部门数据权限管理员主要负责根据业务发展需要按特定的流程自行修改相关参数,或向风险与合规部、信息技术部提出参数设置或调整申请。

各参数申请部门应对参数工作给予足够关注及重视,避免因参数申请错误而导致系统运行出现问题。

第二十条系统参数分为四个级别:

部门级别、跨部门级别、公司级别、总裁级别。

系统参数级别的确定,由信息技术部发起整理,风险与合规部和相关部门在系统首次上线前进行确定。

(一)部门级别参数:

只涉及到单个部门使用的、只影响本系统运行的、

或对系统整体运营没有严重影响或风险的参数,如:

与系统相关的

环境参数、通讯参数、文件格式转换类参数;

与业务相关的新增基

金参数、后台费用维护参数等。

该信息系统属于为单个业务部门服

务,并且该业务参数的设置不会在其他业务系统重复出现;

该信息

系统为多个业务部门服务,该参数的设置只与本部门的业务相关,

业务参数相互间没有关联并且不影响其他部门的业务。

(二)跨部门级别参数:

涉及到多个部门使用的、与其它系统有一定关

联性的、对系统整体运营有一定影响或风险的参数,如:

产品组合

参数、交易席位参数、基金净值参数等。

该信息系统属于为单个业

务部门服务,并且该业务参数的设置在其他业务系统重复出现;

信息系统为多个业务部门服务,参数的设置业务关联和影响到两个

(包含)以上部门的业务。

(三)公司级别参数:

涉及到公司业务合规性与风险控制的、对系统整

体运营有很大影响的、与上级监管相关的参数,如:

受托合规性校

验参数、上级监管部门规定的业务参数等。

该信息系统属于公司风

险控制管理范围内的主要业务系统,该参数的设置业务关联和影响

到四个(包含)以上部门的业务;

该信息系统为多个业务部门服务,

且业务关联和影响四个(包含)以上部门的业务。

(四)总裁级别参数:

涉及到公司未来发展战略的、对系统整体运营有方

向性引导的、可能会引起重大社会责任的参数,如:

产品绩效考评

类参数、产品设计类参数等。

该参数为与公司法人实体信息相关或

与公司组织结构相关;

该参数为风险控制或管理流程中需要总裁审

核批复处理相关的规则参数。

第二十一条信息技术部系统运维岗完成业务系统参数的设置后,必须将《参数设置申请单》(格式参考附件十一)电子文档、纸质文档进行存档,并以邮件方式通知风险与合规部对结果进行审核。

如在三个工作日内风险与合规部没有作出答复,则默认参数设置成功。

(一)电子文档的在公司文件服务器设置专门目录存放,存档文件名格式

为:

参数设置申请+日期+两位序号(部门中文名称),如:

数设置申请20070723_01(财务部);

(二)纸质文档《参数设置申请单》(格式参考附件十一)由各发起申请

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