工程施工部工作计划及流程Word格式文档下载.docx

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工程施工部工作计划及流程Word格式文档下载.docx

9.0施工单位的工程进度款申报,首先由施工单位写出工程形象进度报告书报甲方各专业工程师、监理公司各专业工程师审批后报甲方工程部经理审核后,再由施工单位填写《工程款申请单》并附进度报告书,由建设方总工程师审核按合同申报请款,同时必须填写分部、分项工程验收亦附合同复印件呈报总经理审批。

3/22

润都地产

工程部工作流程落实各专业工程师的现场工作分工,按各工程专业内容,1.0

各专业工程师对工程施工的各分部分项工程进行现场监督工程作业过程。

对隐蔽工程、工程图纸问题与施工矛盾、工程量的完成2.0

情况,由各专业工程师配合监理共同确认,真实、准确反映工程施工情况。

对工程质量、工程安全、成本和施工进度进行现场监督3.0

和控制,根据工程进展和存在问题及时上报本公司。

严格按照设计图和建筑安装施工规范检查施工操作工序4.0

和质量,对不符合质量标准严格把关,及时监督落实整改,建立工程技术资料的收集、整理、保管工作。

解决工程中存在的实)每周组织工程例会(或工程协调会5.0际问题,按月上报工程形象进度和工程量完成情况。

对工程材料、工程管理和现场安全文明工地的实施有监6.0

督、检查和落实的责任,杜绝不合格材料进入工地,工程施工符合规范标准。

确保确认工程量完成和质量状况的第一道把关,对工程7.0

变更、工程签证、工程款拨付程序按工作流程进行审批。

隐蔽工程签证和工程签证、工程款拨付工作审批程序。

8.0

预算部工作流程(以后应增加部门)

4/22

各专业造价工程师根据可行性报告,尽可能做到真实、1.0

准确、及时编制出工程项目估算。

分别真实、各专业造价工程师根据初步设计、扩大设计,2.0准确、及时编制出工程项目概算。

各专业造价工程师根据设计院施工图,真实、准确、及3.0

时编制出施工图预算和标底。

各专业造价工程师根据设计变更、现场签证,真实、准4.0

确、及时编制出工程项目预(决)算。

各专业造价工程师参加工程量变更的现场签证,参加工5.0

程例会,真实、准确、及时处理涉及工程造价问题。

各专业造价工程师审核经监理公司、工程部核对施工单6.0

位上报的已完工程量和工程进度款的支付审核。

以上各阶段的工程造价审批程序:

预算工程师编制→总7.0工审核确认→部门经理审核→副总经理审核确认→总经理批示确认。

大型设备招标工作流程5/22

目的为了防止某些厂家在设备招标过程中以不正当手段1.0

竞争,确保我公司项目以较低的价格买到综合性价比较好的产品,同时亦防止出现漏洞,造成公司的损失,特制定本流程。

:

2.0基本流程

技术组(由工程部组成)负责公开招标,分项管理,将2.1合同3~5家后移交给商务组符合项目的厂家筛选剩(由开发部、技术组的任务已完成,部、工程部、后,财务部、四人以上组成)入选的厂家必须有为防止厂家围标,不再跟进厂家的投标活动。

外地厂家参加。

商务组接到技术组移交的厂家名单后,即安排厂家举行2.2

(如付款方式、商务谈判会议,商务组只向厂家明确提出商务方面订金比例、交货时间、地点)的要求,价格由厂家根据自身的情况(按我们的商务条件符合后)自行封标,在指定的时间内密封交给总经理办公室。

董事会成员研究后(参与技术标、商务标人员不参加定2.3

,根据厂家所报的价格及综合性价比(包括产品是否同标讨论)作出决定中标的厂一档次、付款是否优惠及有无其他互惠条款)家。

确定厂家后必须保密,再将资料返回商务组作合同起草2.4

看看能工作,商务组可根据实际情况再与中标厂家作短期研讨,互惠条款否在已确定的厂家价格上再压一些价,以及付款方式、商务组草拟若厂家已无调整空间,能否调整得更加有利于公司,6/22

的合同条款不得高于厂家投标所列的价格。

合同签署后,总裁办公室应将付款时间通知财务部,交2.5

财产品保修时间通知物业部作资料备案。

货时间通知房产公司,房产公司做好到货安装准务部根据合同情况做好资金调配计划,备,物业部主要是关系到保修物业管理的工作,应做好资料保存。

定标因设备牵涉到数十项,为保证工作效率,董事会可3.0

实行董事办公会决定或集团总根据实际情况(视设备总价大小)裁办公会定标的方式决定中标厂家。

4.0各小组职责技术组主要负责检查、落实厂家的产品是否符合我公司4.1

项目的要求,必须深入了解,分析产品的性能,产品稳定性及适列出对比表格送商务组及应性,在接到厂家资料后应认真分析,董事会。

商务组首先审查技术标入围厂家是否有围标情况,若发4.2经董事会批准可加入其他厂家后退回技术现有厂家围标的可能,商务组必须深入了解产品在内蒙呼市和鄂市的成标处一并审查。

交价作为参考,摸清楚厂家产品在市场的价格底线以利商务谈判。

合理回避,制约关系本流程采取了公开招标、5.0分项管理、相互制约,确保公正的原则。

规定以技术组只负责技术,商务组由此确保了招标过程厂家董事会决定的方式,只负责商务谈判,无法钻空子,除非因集团重大利益需个别指定。

7/22

房地产工程部工作流程图

8/22

工程测绘工作业务流程

开发部门下达测绘计划并下发相关土地资料

工程部签发招标联络单给招标

招标部招标并订立合同

工程部于现场对测绘单位现场技术交底

测绘单位现场测量,工程部督促并协调相关单位协助完成

出具测绘报告并按相关规定制订相关费用

下发测量资料

9/22

工程开工前准备工作业务流程

接到项目开发、施工计划书

工程部准备相关技术资

依据公司的整体投资、开发方案编写现场准备工作施工方

施工方案工程部内各专业审核,工程部经理签

上报施工方案给总经办

会议审核签

符合要

拓展部需办理工程部签署各施工项目的招标联络项手续联络

招标部招标并签定合

手续办

下发合下发办理文

工程部督促施工单位按规定施

交付使

项目总承包单位进场、施

10/22

现场分部分项工程验收控制业务流程

施工单位提交验收申

监理单位专业监理员审核资料并对现场进行初验(过程控制

监理单位总监代表确定验收时间并告知建设单位专业管理

监理单位总监代表组织现场验收建设单位代表参

汇总现场验收存在的质量问

监理单位下发质量整改通知

施工单位整改完成后重新报题

签署合格评

进入下道工序施

11/22

现场主要分部子分部工程验收操作控制业务流程

监理单位专业监理员审核施工技术资料并对现场进行初验监理单位专业监理员审核资料及工程实体初验合格工程部按照规定组织相关单位复验

合格

签署合格证明13/22

施工单位自评合格后提交验收申请

监理单位总监复审资料及现场合格后告知建设单位

监理单位总监(或总监代表)复审资料及现场实体质量合格后告知建设单位

建设单位专业管理员审核资料合格后,建设单位专业管理员复审施工、监理资料及现场

计划安排验收时间并通知各相关单位

确定各相关单位参加验收人员名单

无质量问题建设单位联络外部单位(如:

设计、勘察、质监等)工程部确定验收时间及人员,下发通知

工程部组织相关人员进行现场实际验收无不符合项不符合不符合

工程部组织现场实体验收

汇总现场存在的质量问题施工单位整改完成后重新报验

监理单位下发整改通知汇总验收情况

下发验收单

有不符合项

按程序组织复验合格签署合格验收意见监理单位下发整改通知单

施工单位整改

进入下道工序报验整改情况

12/22

有外部单位参加的主要分部、子分部工程验收操作控制业务流程

施工单位质检合格后提交报验申请

监理单位复验

建设工程竣工规划验收操作业务流程

搜集、整理申报所需资料到规划局申领规划验收申请表填写申报表并归档相关资料工程部配合规划验收人员现场勘查、初验监理单位验收合格后签署意见并提供上报相关资料

工程部组织全部的相关资料上报相关单位(公安、消防、环保、气象、规划等)申请验收格

相关单位复检签署合格意见

上报规划窗口受理相关单位现场验收

有问题时提出相关整改意见

督促相关单位整改存在问题无质量问题、

规划局相关科长、签发证件工程部督促监理单位或相关单位落实整改相关单位整改

局长审查,

领证

现场验收

14/22

竣工前验收操作业务流程

施工单位报验申请

15/22

工程竣工验收业务操作流程

施工单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收

合格无异议

监理单位总监签署合格及准予验收意见,并提交相关齐全资料

工程部审查符合验收条件后,并整理相关资料领取报告报表、备案表

工程部向安全环保技术处、监审处等相关单位发出验收意向

工程部将验收时间、地点、验收组名单书面报送质检站

质检站确认验收人员、时间

工程部组织验收,质检站监督

意见不统一时,协商提出解决办法

问题的处理过程

重新组织工程竣工验收

16/22

各相关单位签署工程竣工验收合格意见

工程备案操作业务流程

工程竣工验收合日内向质检站提交工程竣工验收报告及相关附件资

质检站审

质检站出具工程质量监督报告个工作日

综合验收合

合1日内向备案机关提交备案申请,并提交相关资

备案机关审

备案机关签署文件收讫,盖章

17/22

合同部部资料归档

工程进度预结算审计及进度款支付业务流程

监理单位初审完成工程量及工程实体质量是否合格并签署意见

施工单位提交进度预结算书

工程管理岗复审

工程部依据审定值和合同等相关规定计算应付额

工程部经理签署是否可以审计意见预算部审核

监审处复审外部审计公司审计

预算部将审定值下发各个相关部门工程部按照审批额下发付款通知

工程部提交付款申请

财务部审核

分管副总审核

总经理审核

办理付款相关手续

18/22

工程结算款支付业务流程

施工单位在取得《工程竣工验收合格证》后提交结算书

工程部复审

工程部经理签署是否可以审计意见

成本控制部审核外部审计公司审计成本控制部将审定值下发各个相关部门

监审处复审

工程部提交付款申请工程部按照审批额下发付款通知

分管副总审核

财务部审核

19/22

非受检工程竣工验收及物业交接业务流程

施工方提交工程竣工验收申请及相关资料

监理单位审核资料及现场工程实体是否按照合同、设计、法规等要求完成且达到合格

不合格

工程部组织相关单位及人员进行初验

合不格合施工单位整改完成,提交回复单格

汇总质量整改意见监理单位下发整改通知

监理单位复检

工程、技术部复议、复检

工程部提交联络单给行政部,由行政部通知物业公司交接验收事宜

确定交接时间工程部组织各方验收并交接工程部依据物业的合理要求通知监理单位督办

物业公司提出相关要求

整改完成,监理、工程部、物业复检合格

20/22

物业公司签署整改合格意见并全面接收办理工程竣工验收证明

受检(商品房)工程物业交接流程

项目竣工验收完成并合格

房地产工程部组织交接资料并由行政部联络物业公司

在规定时限内物业公司做出接收答复房地产工程部组织相关单位进行现场交接物业公司提出以便于管理与使用角度为主存在的工程问题

工程部做出相关答复并对需整改的内容统计下发相关单位

房地产工程部督促相关单位完成整改内容

房地产工程部组织相关单位复验

办理交接手续

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