安国市大五女镇卫生院Word格式文档下载.docx

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33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

12.28

七、文化体育与传媒支出

36

8

 

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

364.80

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

397.79

本年支出合计

51

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

46.95

年初结转和结余

24

90.46

其中:

提取职工福利基金

53

项目支出结转和结余

25

转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

76.49

27

56

28

57

总计

29

488.25

58

收入决算表

公开02表

安国市大五女镇卫生院(本级)金额单位:

科目编码

科目名称

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

210

医疗卫生与计划生育支出

21003

基层医疗卫生机构

296.14

164.21

0.03

2100302

乡镇卫生院

21004

公共卫生

101.65

89.40

12.25

2100408

基本公共卫生服务

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

249.19

115.62

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

支出

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

267.58

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

344.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

本年收入

本年支出

基本支出结转

项目支出结转

项目支出结余

103.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

65.57

302

商品和服务支出

66.52

310

其他资本性支出

26.60

30101

基本工资

32.97

30201

办公费

5.55

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

18.70

30104

其他社会保障缴费

18.38

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.33

31006

大型修缮

30107

绩效工资

14.21

30206

电费

2.11

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.32

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

2.01

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

5.53

30211

差旅费

0.42

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

12.48

31013

公务用车购置

7.90

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

1.16

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

38.10

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.26

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

4.37

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

3.22

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

1.68

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

71.10

公用经费合计

93.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

说明:

安国市大五女镇卫生院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表

编制单位:

安国市大五女镇卫生院金额单位:

科目

年初结转结余

年末结转结余

功能分类科目编码

小计

安国市大五女镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,本表无数据。

“三公经费”及相关信息统计表公开09表

安国市大五女镇卫生院(本级)2016年度金额单位:

项目

预算数

统计数

栏次

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

(一)支出合计

9.50

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

(1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

1.60

(一)车辆数合计(辆)

3.公务接待费

1.部级领导干部用车

(1)国内接待费

2.一般公务用车

外事接待费

3.一般执法执勤用车

(2)国(境)外接待费

4.特种专业技术用车

(二)相关统计数

5.其他用车

1.因公出国(境)团组数(个)

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

2.因公出国(境)人次数(人)

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

5.国内公务接待批次(个)

外事接待批次(个)

6.国内公务接待人次(人)

外事接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

政府采购情况表公开10表

安国市大五女镇卫生院(本级)2016年度万元

采购计划金额

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

实际采购金额

第三部分安国市大五女镇卫生院部门2016年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

安国市大五女镇卫生院2016年度收入决算397.79万元,支出决算364.8万元。

2、收入决算总体情况 

安国市大五女镇卫生院2016年度收入决算397.79万元,其中:

财政拨款收入253.61万元(其中,一般公共预算253.61万元,政府性基金预算0万元),占总收入63.75%;

其他收入12.28万元,占总收入3%。

三、支出决算总体情况 

安国市大五女镇卫生院2016年度支出决算364.8万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出364.8万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元,合计364.8万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出249.19万元,项目支出115.62万元,合计364.8万元。

四、财政拨款收入支出情况 

2016年部门决算中,财政拨款为253.61万元,财政拨款支出为267.58万元。

财政拨款主要用于基本支出和项目支出。

五、2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

1.因公出国(境)费用:

2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年相比无变动。

2.公务接待费:

2016年度公务接待费决算0万元,2015年度公务接待费决算0万元,与上年相比无变动。

3.公务用车购置及运行维护费:

2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.5万元,2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.985万元,与上年决算数相比增加7.515万元。

其中,公务用车购置支出7.9万元,公务用车运行维护费支出1.6万元,主要用于开支公共预算财政拨款的公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

2016年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

六、绩效工作开展情况说明

按照省财预算绩效管理要求,我部门以“部门职责-工作活动”为依据,确

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