供应商管理制Word文件下载.docx

上传人:b****6 文档编号:17186960 上传时间:2022-11-28 格式:DOCX 页数:18 大小:45.01KB
下载 相关 举报
供应商管理制Word文件下载.docx_第1页
第1页 / 共18页
供应商管理制Word文件下载.docx_第2页
第2页 / 共18页
供应商管理制Word文件下载.docx_第3页
第3页 / 共18页
供应商管理制Word文件下载.docx_第4页
第4页 / 共18页
供应商管理制Word文件下载.docx_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

供应商管理制Word文件下载.docx

《供应商管理制Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供应商管理制Word文件下载.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

供应商管理制Word文件下载.docx

(8)公开征询。

(9)供应商主动联络。

(10)其他途径。

2.3供应商问卷调查

2.3.1问卷设计

问卷设计由供应科主导,质检科、开发等单位协助。

设计应注意的事项有:

(1)依本公司需要设计内容及格式。

(2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

(3)易于填写。

(4)通俗易懂。

料零件确认。

(5)便于整理。

2.3.2供应商基本资料表

应由厂商填写《供应商基本资料表》。

该表包括下列内容:

(1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

(3)设备状况。

(4)人力资源状况。

(5)主要产品及原材料。

(6)主要客户。

(7)其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表

供应商问卷调查表,一般包括下列内容:

(1)材

(2)品质验收与管制。

(3)采购合同。

(4)请款流程。

(5)售后服务。

(6)建议事项。

2.4供应商开发流程

(1)寻找供应商。

(2)填写供应商基本资料表。

(3)与供应商洽谈。

(4)必要时作样品鉴定。

(5)供应商问卷调查。

(6)提出供应商调查评核之申请。

2.5后续工作

依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。

3.附件

[附件]GA01-1《供应商基本资料表》

[附件]GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》

[附件]GA01-1

供应商基本资料表

厂商编号:

年月日

名称

地址

法人

联系人

电话

传真

E-mail

网址

资本额

万元

机器设备

名称

台数

厂牌规格

购入时间

购入成本

性能

建厂登记日期

年月日

营业执照

往来银行

开始往来时间

停止往来时间

所属协会团体

协力工厂数

协力工厂利用率

平均月营业额

材料来源

材料名称

供应厂商

备注

职能

人数

干部数

员工数

大学

高中以上

平均月薪

主要产品

比例

主要客户

确认:

审核:

填表:

[附件]GA01-2

供应商问卷调查表(范例)

供应商名称:

项目

调查项目内容

了解程度状况

材料零件确认

1.您对开发部门样品确认流程是否了解?

□了解□不了解□请求当面沟通了解

2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?

3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?

□有保留□未保留□请求当面沟通了解

品质验收管制

1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解?

2.

3.

采购合同

1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?

□可以□不可以□需设法弥补

请款流程

1.您对本公司的付款条件、手续是否了解?

售后服务

1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?

□品管□开发□采购□总经理

建议事项

您对本公司的建议事项

【注】本表由供应商填写。

二、供应商调查

为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。

对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。

2.供应商调查作业规定

2.1供应商调查程序

(1)物控部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

(2)由物控部、技术部、设备部、品管部、生产部组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。

(3)评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

(4)未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。

2.2供应商调查评核

2.2.1价格评核

对供应商所提供之物料价格,由供应科依下列因素作评核:

(1)原料价格。

(2)加工费用。

(3)估价方法。

(4)付款方式。

2.2.2技术评核

对供应商之生产技术,由技术设备科依下列因素作评核:

(1)技术水准。

(2)技术资料管理。

(4)工艺流程与作业标准。

2.2.3品质评核

对供应商之品质,由质检科依下列因素作评核:

(1)品管组织与体系。

(2)品质规范与标准。

(3)检验之方法与记录。

(4)纠正与预防措施。

2.2.4生管评核

对供应商之生产管理,由生产部、技术部依下列因素作主核:

(1)生产计划体系。

(2)最短及最长之交货期限。

(3)进度控制方法。

(4)异常排除能力。

2.3供应商复查规定

(1)经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。

(2)复查流程类同首次调查评核。

(3)复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。

(4)若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。

[附件]GA02-1《供应商调查表(范例)》

[附件]GA02-1

供应商调查表(范例)

年月日

供应商编号

供应商名称

调查时间

第几次调查

调查评核项目

得分

评分说明

调查评核者

备注

价格评核

1.原料价格

2.加工费用

3.估价方法

4.付款方式

技术评核

1.技术水准

2.资料管理

3.设备状况

4.工艺流程

5.作业标准

品质评核

1.品管组织体系

2.品质规范标准

3.检验方法记录

4.纠正预防措施

生管主核

1.生产计划体系

2.交期控制能力

3.进度控制能力

4.异常排除能力

合计

三、供应商评鉴

1.1制定目的

为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。

1.2适用范围

仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。

1.3权责单位

2.供应商评鉴程序

2.1评鉴项目

供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):

(1)品质评鉴:

40分。

(2)交期评鉴:

25分。

(3)价格主鉴:

15分。

(4)服务评鉴:

(5)其他评鉴:

5分。

2.2评分办法

2.2.1品质评鉴

由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。

(1)计算:

进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)×

100%

(2)评分:

得分=40×

进料批次合格率

2.2.2交期评鉴

由物控部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:

(1)如期交货得分25分。

(2)延迟1~2日每批次扣2分。

(3)延迟3~4日每批次扣5分。

(4)延迟5~6日每批次扣10分。

(5)延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。

物控部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。

2.2.3价格评鉴

由物控部供应高之价格水准评分,方式如下:

(1)价格公平合理,报价迅速:

10分。

(2)价格尚属公平,报价缓慢:

8分。

(3)价格稍微偏高,报价迅速:

6分。

(4)价格稍微偏高,报价缓慢:

3分。

(5)价格甚不合理或报价十分低效:

0分。

2.2.4服务评鉴

2.2.4.1抱怨处理评分

由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:

(1)诚意改善:

(2)尚能诚意改善:

(3)改善诚意不足:

2分。

(4)置之不理:

2.2.4.2.退货交换行动评分

由物控部对不良退货交换行动评分:

(1)按期更换:

7分。

(2)偶尔拖延:

(3)经常拖延:

2.2.5其他评鉴

由物控部汇总资材、生产部、设备部、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分5分。

2.3评鉴办法

(1)供应商之评鉴每月进行一次。

(2)将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。

(3)每半年平均一次厂商得分,计算方式为:

半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数

2.4评鉴分等

供应商评鉴等级划分如下:

(1)平均得分90.1~100分者为A等。

(2)平均得分80.1~90分者为B等。

(3)平均得分70.1~80分者为C等。

(4)平均得分60.1~70分者为D等。

(5)平均得分60分以下者为E等。

2.5评鉴处理

(1)A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。

(2)B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。

(3)C等厂商为合格厂商,由质检、供应等部门予以必要之辅导。

(4)D等厂商为辅导厂商,由质检、供应等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。

(5)E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。

(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。

[附件]GA03-1《供应商评鉴表》

[附件]GA03-1

供应商评鉴表

半年

厂商名称

厂商编号

采购材料

评鉴项目

品质评鉴

交期评鉴

价格评鉴

服务评鉴

其他

合计得分

得分总和

平均得分

评鉴等级

处理意见:

主管:

供应:

主管:

质检:

四、供应商管理

为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。

凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。

(1)物控部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

2.供应商管理规定

2.1供应商开发

供应商开发程序如下:

(1)供应商资讯收集。

(2)供应商基本资料表填写。

(3)供应商接洽。

(4)供应商问卷调查。

(5)样品鉴定。

(6)提出供应商调查申请。

2.2供应商调查

供应商调查程序如下:

(1)组成供应商调查小组。

(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。

2.3订购、采购

订购、采购程序如下:

(1)请购。

(2)询价。

(3)比价。

(4)议价。

(5)定价。

(6)订购。

(7)交货。

(8)验收。

2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下:

(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

(2)每半年进行一次总评。

(3)列出各供应商之评鉴等级。

(4)依规定奖惩。

2.5供应商复查

(1)每年对合格供应商进行一次复查。

(2)复查流程同供应商调查。

(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。

2.6供应商辅导

(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。

(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。

2.7供应商奖惩

2.7.1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式:

(1)A等供应商,可优先取得交易机会。

(2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。

(3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。

(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。

(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

2.7.2惩处方式

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

(2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

(3)E等供应商即予停止交易。

(4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。

(5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。

(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

[附件]GA04-1《合格供应商名录》

[附件]GA04-1

合格供应商名录

序号

联系方式

供应材料

最后复查时间

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 教学研究 > 教学案例设计

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1