上海市松江区新浜成人学校度部门决算docWord格式文档下载.docx

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组织开展教育教学研究活动,开展社区教育实验项目研究;

组织开展师资队伍建设;

指导事业发展办公室和事务管理办公室开展教师各类业务考核和考评工作,向校长提出教师奖惩的建议等。

4、事业发展办公室主任岗位职责:

制订和实施教育教学计划,并经常检查计划的执行情况,年终写好事业发展工作总结;

做好师资队伍的培养、进修、考核、管理工作;

做好学历教育、岗位培训、职业技能培训和学校本部各类教学班的管理工作,聘好任科教师,主持日常教务工作;

做好学员的思想教育等工作;

开展教育教学研讨活动、经验交流等;

做好班务档案的审核和归档、学校年度事业统计;

严格执行财务制度,加强对财务的监督和管理等。

5、事务管理办公室主任岗位职责:

具体管理学校事务工作,为学校各项工作正常开展切实做好后勤保障工作;

落实后勤人员岗位责任制,提高服务质量;

参与开拓办学领域,积极挖掘生源,努力发展事业;

改善教师工作条件和学员学习环境,做好教师业务档案归档工作;

做好物资采购供应工作,建立和健全采购、验收、保管、领发等制度;

搞好校园绿化、美化和卫生工作,加强学校防火、防盗等安全和综合治理工作

6、工会岗位职责:

在学校党支部领导下按上级规定围绕学校中心工作开展各类相关活动。

二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分公开内容为“机构设置”)

从预算单位构成看,新浜成人学校部门决算包括:

新浜成人学校决算。

纳入新浜成人学校2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新浜成人学校

2

3

4

第二部分松江区新浜成人学校2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款收入

289.08

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

221.52

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

43.16

九、医疗卫生与计划生育支出

14.18

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

289.22

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

18.15

年末结转和结余

18.01

总计

307.23

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

205

教育支出

221.38

04

成人教育

02

成人中等教育

208

社会保障和就业支出

05 

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.86

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

11.95

210

医疗卫生与计划生育支出

14.19

11 

医疗保障

02 

事业单位医疗

221

住房保障支出

10.36

住房改革支出

01 

住房公积金

2018年度收入决算表单位:

2018年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

289.23

259.02

30.21

191.32

05

事业单位离退休

1.35

06

11

行政事业单位医疗

01

2018年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

289.08 

二、政府性基金预算财政拨款

43.16 

289.22

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

221.03

29.72

288.74

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

233.40

基本工资

38.47

津贴补贴

5.36

03

奖金

0.00

其他社会保障缴费

4.22

伙食补助费

9.36

07

绩效工资

92.11

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

17.54

302

商品和服务支出

25.62

办公费

2.78

.

印刷费

0.58

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

1.32

取暖费

物业管理费

8.59

差旅费

1.31

12

因公出国(境)费用

13

维修(护)费

0.56

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.38

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

0.24

27

委托业务费

28

工会经费

3.07

29

福利费

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

2.52

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

2.92

303

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

233.4

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

0.3

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

229

其他支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

注:

上海市松江区新浜成人学校2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

2018年度资产负债情况表(F01,12)

金额单位:

数量

价值

年初数

年末数

一、资产合计

——

235.24 

235.20

(一)流动资产

30.07 

 29.90

(二)固定资产

205.17

205.30

其中:

1.房屋(平方米)

2.通用设备(台/套/辆)

282

283

 141.25

 141.38

(1)车辆

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

3.专用设备(台/套)

 37

 12.42

单价100万元以上专用设备

4.其他固定资产

 51.5

减:

累计折旧及减值准备

(三)长期投资

(四)在建工程

(五)无形资产

累计摊销

(六)其他资产

二、负债合计

11.91

 11.89

三、净资产合计

223.33

223.31

第三部分新浜成人学校2018年度部门决算情况说明

一、关于上新浜成人学校2018年度收入支出总体情况说明

新浜成人学校2018年度收入总计为307.23万元、支出总计为307.23万元。

二、关于新浜成人学校2018年度收入决算情况说明

新浜成人学校2018年度收入合计289.08万元,其中:

财政拨款收入289.08万元,占100%.

三、关于新浜成人学校2018年度支出决算情况说明

新浜成人学校2018年度支出合计289.23万元,其中:

基本支出259.02万元,占89.56%;

项目支出30.21万元,占10.44%。

四、关于新浜成人学校2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

新浜成人学校2018年度财政拨款收支总决算收入289.08万元、支出289.22万元。

五、关于新浜成人学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

新浜成人学校2018年度一般公共预算财政拨款支出289.22万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

新浜成人学校2018年度一般公共预算财政拨款支出289.22万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)221.52万元,占76.59%;

社会保障和就业支出(类)43.16万元,占14.92%;

医疗卫生与计划生育支出(类)14.18万元,占4.9%;

住房保障支出(类)10.35万元,占3.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

新浜成人学校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.42万元,支出决算为289.22万元,完成年初预算的85.97%。

决算数(小于)预算数的主要原因:

项目、人员经费调整。

其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)221.52万元。

主要用于:

工资福利支出。

年初预算为265.54万元,支出决算为221.52万元,完成年初预算的83.42%。

决算数小于预算数的主要原因:

项目人员经费支出调整

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年

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