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1、原材料、零配件质控管理

当原材料到货后,由仓库部通知品质部对原材料进行检验。

品质部依据总厂(东莞小林电子有限公司)品质部提供的相关检验资料进行检验,质检员做好“原材料检验记录”,检验合格方可入库。

如检验不合格,填写

“來料检验报告”,一式提交仓库部,一式品质部备案留底。

品质部负责对不合格品的判定和处理(退货或让步接收)。

原材料、零配件让步接受

A.当送检的原材料、零配件出现轻微不合格,但总体不影响成品性能,为保证生产正常进行,可做让步接收处理。

B.由品质部质检员填写“来料检验报告”,通知仓库部申请让步接收。

原材料、配零件退货

A.当送检的原材料、零配件出现严重不合格,影响成品性能,为保证生产正常进行,须做出退货处理。

B.由品质部质检员填写“來料检验报告”,通知仓库部退货。

2、制造过程半成品质控管理

生产过程中质检员负责各工序半成品的巡查检验工作,作好“口常检验记录“,以便追溯。

当作业员在制造中造成人为不良,应通知相关人员及时改进,并作好“口常检验记录“,

当作业员出现作业手法错误造成批量性不合格时,作好标识及记录,并隔离放置。

即刻通知生产主管予以返工或返修。

3、成品出厂质控管理

成品装配后,生产QC依据检测要求,对产品进行全检。

如检验不合格,品管作好不合格记录,并标识隔离,通知生产部予以返工或返修。

成品让步接收:

如成品出现轻微不合格,但不影响总体性能与总厂品质部沟通能基本满足客户要求的,为保证交货期可申请让步接收。

C.成品让步接收非万不得以不得随意申请,一旦出现让步接收,说明产品制造过程控制出错。

届时,将依据不合格原因,结合相关操作工序,对责任人及相关人员做出50-150元/次的处罚。

4、检验记录与统计汇总

检验员应对每次检验及时作好检验记录,记录是判定及追溯不合格的主要依据。

品质部每月月底将当月不合格情况作统计汇总,提交上级领导审阅备案。

5、纠正与预防

当重大或批量性出现不合格时,品质部应会同相关部门研究制订纠正与预防措施(必要时召开协调会),形成决议后填写“纠正与预防措施表”,并分发相关责任部门,以保证生产顺利进行。

“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存,以便跟进及追溯。

根据每月质量统计汇结果,品质部提炼主要不合格原因,提请召开月度质量会议,与相关部门研究制订纠正与预防措施,填写“纠正与预防措施表”应“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存,以便跟进及追溯。

纠正与预防应“举一反三”,以避免其它产品存在同类不合格。

确认:

审核:

作成:

曾晓荣

原材料、零配件检验记录单

送检单位:

送检口期:

送检数量:

零部件名称:

型号/规格:

所属型号/规格:

检验项

抽检数

实测结果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

备注:

如通用原材料或零配件,可不填写“所属整机型号/规格”栏。

检验员:

□期:

口常检验记录

工序

检验项目

合格

不合

不合格原因

不合格处置情况

口期:

产品报验单

报验单

报验日

年月日

产品名

产品型号/

规格

报验

单位

检验数

实收数

检验

结论

检验员签字

备注

1、详细的产品检验记录见验收记录单。

2、从验收合格日起,24h内凭此单办理产品入库手续,逾期造成的不良后果由采购部负责。

检验日期年月日验收日期年月日

注:

报验单一式三联①仓库②采购部③仓库质检部质检员

不合格通知单

送检单位:

日期:

产品名称

型号规格

单位

检验员:

报验单一式二联①采购部②质检员

让步接收申请单

型号/格

数量

A

项目名

技术要求

实测数据及质量情况

不合格率

验员填

V

检验员签

日期

让步接收数量

让步接收理由

签名/日期:

质控

部门

意见

研发

总经

理审

1.成品让步接收须由总经理审批后方可执行。

2.原材料、零配件由研发部签署意见后即可执行。

本单为一式四联:

一联提出部门、二联质控部门、三联研发设计部、四联物

管。

纠正与预防措施表

不合格内容

不合格原因分析

纠正与预防措施

责任部门/人

完成日期

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