广西壮族自治区桂林市阳朔县Word文件下载.docx

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第三部分:

桂林市阳朔县公安局(部门)2016年度决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

一、主要职能

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4.组织、实施消防工作,实行消防监督;

5.管理枪支弹药、管制臼刀具和易燃易爆、刷毒、放射性等危险物品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;

8.管理集会、游行和示威活动;

9.管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10.维护国(边)境地区的治安秩序;

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;

对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12.监督管理公共信息网络的安全监察工作;

13.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作;

指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14.法律、法规规定的其他职责;

15.承办县人民政府交办的其他职责。

部门决算含公安局本级及18个内设机构:

指挥中心(挂局办公室牌子)、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、交通管理大队、治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)、禁毒大队、、巡逻警察大队、出入境管理大队、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、警务情报大队、预审大队、户政管理大队、应急处突大队、漓江景区管理大队;

2个监管场所:

看守所、行政拘留所;

10个派出所:

阳朔镇派出所、城关派出所、白沙派出所、高田派出所、兴坪派出所、福利派出所、杨堤派出所、普益派出所、金宝派出所、葡萄派出所;

1个事业单位:

阳朔县互联网信息安全中心。

桂林市阳朔县公安局(部门)2016年决算报表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款

 7479.16

一、一般公共服务支出

 120.00

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、公共安全支出

 6808.36

 

五、住房保障支出

 219.30

六、社区城乡支出

 331.50

本年收入合计

7479.16

本年支出合计

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

年末结转与结余

收入总计

支出总计

万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

120.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

90.00

2010302

一般行政管理事务

20132

组织事务

30.00

2013201

行政运行

204

公共安全支出

6808.36

20401

武装警察

522..88

522.88

2040101

内卫

70.00

2040103

消防

452.88

20402

公安

6285.47

2040201

5066.41

2040202

10.00

2040204

治安管理

995.45

2040210

防范和处理邪教犯罪

1.00

2040211

禁毒管理

5.00

2040217

拘押收教场所管理

145.51

2040218

警犬繁育及训养

35.00

2040250

事业运行

27.10

212

城乡社区支出

331.50

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

329.50

2120803

城市建设支出

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2.00

2120901

城市公共设施

221

住房保障支出

219.30

22101

保障性安居工程支出

85.35

2210199

其他保障性安居工程支出

22102

住房改革支出

133.95

2210201

住房公积金

表三:

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

7479.16

5342.81

2136.35

0.00

一般行政管理事务

行政运行

6808.35

5093.51

1714..85

522.88

内卫

消防

452.88

6285.47

1191.96

50,66.41

50,66.41

治安管理

禁毒管理

拘押收教场所管理

警犬繁育及训养

事业运行

城市建设支出

城市公共设施

住房公积金

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

7147.66

18

120.00 

二、政府性基金预算财政拨款

19

20

0.00 

21

22

六、社会保障和就业支出

23

七、社区城乡支出

24

331.30 

8

25

9

26

10

27

11

28

12

7479,16

29

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

一般公共

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