检查记录与隐患台帐.doc

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检查记录与隐患台帐.doc

企业应按照检查制度的要求,将检查中发现的问题如实记录在检查记录中,并将在检查中发现的事故隐患,登记隐患台帐,明确隐患整改的要求和落实情况。

安全检查与隐患排查记录要分别记录.

建议各企业采用A4版面,自行制作安全生产会议记录、安全检查与隐患排查记录手册,按月、季度或年归档。

安全生产会议记录

年月日

会议类型

主持人

会议主题

会议时间

参加

人员

(签名)

决定

事项

记录员

签字

负责人(或安全

管理人员)签字

安全检查记录表

检查时间:

年月日

检查类型

日常安全检查()节假日安全检查()季节性安全检查()综合安全检查()其他检查()

检查时间

检查地点

检查内容及存在的隐患和问题

检查人员签字

整改责任人签字

存在的隐患和问题及处理措施情况:

安全管理负责人审核签字:

填表说明:

厂(矿)、车间、班组三级检查以及安全生产管理人员的日常检查适用此表;2.检查人员签字必须履行签字手续;3.整改责任人为存在隐患和问题的车间或班组等基础单位负责人;4.存在问题及处理措施情况分别按立即整改和限期整改处理。

不能立即处理即限期整改的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理;5.厂(矿)、车间、班组三级检查发现的隐患和问题应分级登录《隐患和问题排查治理台账》。

隐患和问题排查治理台账

序号

隐患名称

隐患位置

投入资金

处理措施

责任人

要求整改

完成时间

实际整改

完成时间

复查人及日期

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