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一、主要职能

1、贯彻党的妇女工作方针、政策,研究制定全区妇女工作规划、计划并组织实施;

指导各级妇女组织紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;

负责规划、指导各级妇女组织开展思想教育工作,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神;

组织开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质;

负责宣传、推广、表彰先进妇女群体和个人。

3、团结、动员和组织全区妇女群众投身精神文明、物质文明和政治文明建设,积极促进经济发展和社会进步;

负责全区“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动的规划、组织、协调、督查和落实工作。

4、负责协调社会各界依法维护妇女儿童合法权益工作;

督促贯彻区有关妇女儿童政策、法规和规章的实施,代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督;

对妇女儿童权益保护中的重点、难点及带有全局性、普遍性的妇女儿童问题进行调查分析,提出建议。

5、团结各界妇女,会同有关部门做好少数民族妇女和归侨妇女的工作。

开展妇女统战工作,推进与国内外妇女及团体的友好交往与合作,为妇女儿童事业发展和经济建设发展服务。

6、负责协调全区妇女组织建设,指导建立健全各基层妇女组织网络;

组织指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作;

制订全区妇女干部培训计划,并组织实施;

协助有关部门做好优秀女干部和后备女干部的培养、推荐输送工作。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室工作,协调有关部门制定和实施妇女儿童事业发展纲要。

8、承办区委、区政府和上级妇联组织交办的其他工作。

二、机构设置

区妇联核定行政编制4名。

领导职数:

设主席1名,副主席2名。

三、部门预算单位构成

妇联部门预算包括:

市南区妇联本级预算。

纳入妇联2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括:

1、妇联本级

第二部分

2018年部门预算情况

和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

  

(一)收支预算总体情况说明

2019年收入预算为281.62万元,其中,财政拨款281.62万元,占100%;

其他收入0万元.

2018年支出预算为281.62万元,其中,人员支出175.17万元,占62.20%;

公用支出24.45万元,占8.68%,项目支出82万元,占29.12%。

(二)收入预算情况说明

2019年收入合计281.62万元,其中,财政拨款281.62万元,占100%;

其他收入0万元。

(三)支出预算情况说明

2019年支出合计281.62万元,其中,人员支出172.17万元,占62.20%;

公用支出24.45万元,占8.68%,项目支出82万元,占29.12%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算281.62万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少66.85万元,下降19.18%。

主要原因是控制行政运行成本,降低团体事务支出,团体活动减少,上合峰会举办,参与服务保障。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入281.62万元,与2018年相比,减少66.85万元。

控制行政运行成本,降低团体事务支出,团体活动减少,上合峰会举办,参与服务保障。

2019年一般公共预算支出281.62万元,与2018年相比,减少66.85万元。

其中:

一般公共服务(类)支出254.88万元,占90.50%;

社会保障和就业(类)支出17.77万元,占6.31%;

住房保障(类)支出8.97万元,占3.19%。

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)29(款)行政运行(群众团体事务)(项)172.88万元,比上年减少28.99万元,下降14.36%,主要原因是控制基本行政运行的支出,降低公务开支。

一般公共服务(类)29(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)74万元,比上年减少24万元,下降24.49%,主要原因是活动减少,严格控制成本。

一般公共服务(类)29(款)其他群众团体事务支出(项)8万元,比上年减少12.09万元,减少60.18%,主要原因是上合峰会举办,参与服务保障,活动减少。

2.社会保障和就业(类)05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.77万元,比上年增加1.07万元,增长6.41%,主要原因是2019年一般公共预算支出功能分类科目调整。

3.住房保障(类)02(款)住房公积金(项)8.98万元,比上年减少2.83万元,下降23.96%,主要原因是2019年一般公共预算支出功能分类科目调整。

(六)政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

(七)财政拨款基本支出预算情况说明

2019年,财政拨款安排的基本支出199.62万元,其中:

人员经费175.17万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.45万元,主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(八)项目经费82万元,主要包括:

一般行政管理事务(群众团体事务)和其他群众团体事务支出。

(九)财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年,财政拨款安排的“三公”经费预算共3.12万元,比2018年增加0.01万元,增加0.32%。

因公出国(境)经费0万元,比2018年减少0万元,下降0%。

公务用车运行维护费2.88万元,比2018年减少0万元,下降0%,主要用于:

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;

公务接待费0.24万元,比2018年升高0.01万元,主要用于公务接待餐费支出(含加班用餐支出)。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出172.88万元,比2018年下降28.99万元,降低14.36%。

减少的主要原因是严格控制机关日常支出,上合峰会举办,参与服务保障。

(二)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额12万元,其中:

政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务支出情况说明

2019年本部门政府购买服务预算总额26.2万元。

(四)国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋及建筑物共计0万元,共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效目标设置情况说明

2019年,区妇联及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元,绩效目标设置情况是:

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:

指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;

从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:

指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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