合同管理制度1Word文件下载.docx
《合同管理制度1Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合同管理制度1Word文件下载.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
合同签订计划提交日期
1)年度(半年度)合同签订计划:
需求部门于每年的12月5日前提交下年度部门合同签订计划(年中提交下半年度合同签订计划),由合同部归类整理后形成下年度公司合同签订计划(下半年公司合同签订计划)。
2)年度合同签订计划表详见附表1;
合同签订计划上报流程
1)部门负责人审核;
2)中心负责人审核;
3)合同部登记备案。
第二条合同申请
合同申请
需求部门须根据合同类别及金额大小,提前10-30天提出合同申请。
合同申请表(见附件2)应包括内容:
合同期限、承包内容及范围、承包方式、价格及付款方式批准、质量要求及标准、质保期等相关内容。
第二章合同签订管理
第三条合同签订原则
合同签订的前提
公司所有合同签订前,必须经过客户论证、招标(报价)或价格批准(本制度有特殊规定的除外),确保合同签订的对象具备实现合同目的的综合实力和信用等级,同时,在满足质量及技术要求的前提下,获得最佳的合同价款和付款方式。
合同签订过程中各责任部门及基本分工
1)合同部:
负责合同文本起草或审核;
组织合同谈判;
审批发起、督办;
修改及校对。
2)预算部:
负责工程类合同的价格批准、计价依据及结算办法等的制定;
工程量的统计。
3)招采部:
负责采购类合同及分包工程的客户批准、采购内容、价格批准、付款方式及结算办法等。
负责工程类合同(不含分包工程)的客户批准;
付款方式、承包范围及内容、工期、工程概况等。
设计部:
负责合同所需图纸;
质量、验收要求及标准;
设计类合同的设计内容及要求、价格批准、结算方式、付款方式等。
综合部:
负责与政府或其职能部门有关的合同的价格批准;
合同对外经办等。
法务部:
对重要合同文本进行法律审核。
负责营销类合同的客户批准;
合同范围及内容;
价格批准、付款方式等。
负责合同税务是否合法有利、审核付款方式是否合理。
合同签订过程中的各类责任人
各审核责任人必须按照审签的流程、权限行使权利、承担义务,且验收、审核环节缺
一不可。
如若违反,则违反人员按照公司有关追责制度及考评制度承担相应责任。
第四条合同分类管理
1)设计类合同
2)工程类合同
3)采购类合同
4)营销(广告、顾问、策划)类合同
5)行政服务类合同
6)土地出让类合同
7)房屋租赁类合同
8)其他类合同
说明:
本合同管理制度主要适用于前4类合同。
第五条合同编号管理
合同编号原则
合同编号从左向右,分别为公司集团拼音缩写、子公司拼音缩写、项目名称拼音缩写、合同类别拼音缩写、提交审批的年份、序号。
合同编号方法(从左向右排序)
2)子公司拼音缩写,具体如下:
子公司名称
编号
DC
HT
HX
3)项目名称拼音缩写,具体如下:
合同类别
注:
营销类及行政服务类合同无须项目编码
4)合同类别拼音缩写,具体如下:
设计类
SJ
工程类
GC
米购类
CG
营销类
YX
行政服务类
HF
土地出让类
TD
房屋租赁类
FZ
其他类
QT
5)年份+序号
例:
***有限公司开发的***项目2017年签订的第5份,属设计类的合同,则合同编号
为:
***-**sj-2017005。
第六条合同审签流程
合同审签流程
(一),适用于设计类、工程类、采购类合同
1)工程中心责任人审核确认合同文本所涉工程内容(包括验收等内容)、现场管理是否完整、准确且与招标/报价结果一致,付款方式是否合理;
2)拓展中心责任人审核确认合同文本所涉质量技术要求(包括验收、服务等内容)是否完整、准确且与招标/报价结果一致;
3)成本中心责任人审核确认合同各项条款,合同文本是否符合招标/报价结果;
4)财务中心责任人审核确认财务数据表述是否准确无差错,合同所涉税务条款是否符合国家、省、市现行法务法规,符合公司利益;
常务副总审核确认所有合理意见是否均已得到落实,确认合同文本能否实现合同目
的;
合同文本批准后,合同部安排客户签订合同。
在合同文本交证章管理员盖章前,必须确保合同文本与审批后的合同文本完全一致。
合同审签流程
(二),适用于营销类合同
1)需求部门中心责任人审核确认合同文本所涉内容是否符合要求;
2)财务中心责任人审核确认财务数据表述是否准确无差错,合同所涉税务条款是否符合国家、省、市现行法务法规,符合公司利益;
3)成本中心责任人审核确认合同各项条款(付款方式)是否符合公司利益。
特殊合同流程
所谓特殊合同是指需与政府职能部门推荐客户或公司董事会指定客户签订的合同,凡各部门需签订该类合同的,均可适用本流程。
流程简述:
部门/项目经理提交《特殊合同申请》(详见附表4)并提交合同文本至合同部负责人一总经理批准《特殊合同申请》一常务副总审核合同文本一总经理审核合同文本一董事长批准合同文本—常务副总核对无误后交证章管理员用章。
“特殊合同批准流程”为需授权的流程,仅取得授权后才能启动该流程。
合同特殊流程
此流程仅适用于税务、开票、办理手续及证件的合同。
需求部门负责价格批准(若有)并提出《合同特殊流程申请》—合同部起草合同文本一总经理批准《合同特殊流程申请》—财务中心负责人审核合同一总经理批准合同文本-常务副总核对无误后交证章管理员用章。
“合同特殊流程”为需授权的流程,仅取得授权后才能启动该流程。
简易合同流程
合同金额低于()万元的,适于本流程
需求部门负责价格批准(若有)并附合同样稿一合同部审核一常务副总(或总经理)批准合同文本一证章管理员用章。
第七条合同审签权限
合同审批权限一览表
合同最终批准权限归属
董事长
以上审批权限仅仅说明了合同的最终批准人,在实际报批合同时,合同管理制度中规定的各专业审批环节仍缺一不可,各部门须按公司审批流程执行。
如任何合同须执行“特殊合同批准流程”的,则最终审批权均归属董事长。
第八条合同审签注意事项
合同审签时效
1)纸质审批(现行)
审批人员
审批时间
各部门责任人
2小时
各中心责任人
半天
常务副总、总经理、总经办
1天
2-3天
2)0A系统审批
各中心责任人及下属部门
合同用章制度
合同部在将合同文本提交证章管理员加盖公章(合同章)之前,必须保证合同文本中所有须填写的内容已填写完整,所有已具备的附件均与合同正文一起交证章管理员盖章(需双方盖章);
对于经批准后同意在合同原文本上作修改的,则必须在修改处加盖双方公章(合同章)。
证章管理员在加盖公章(合同章)之前必须核对须加盖公章(合同章)的合同文本与经批准的合同文本是否一致,合同文本中所有须填写的内容是否已填写完整,所有附件是否均已提供,核对无误后方可加盖公章(合同章);
对于合同文本页数在两页以上的合同,除需在签署页上加盖公章(合同章)之外,还需加盖骑缝章;
对于合同文本中有涂改之处的,经相关流程批准确认是经合同双方认可所做的修改,则必须加盖双方公章(合同章),
同时提醒主责任人要求合同对方单位加盖公章(合同章)。
合同移交
合同盖章后,由合同部在客户领取合同时,与需求部门进行移交;
在合同移交时,需求部门应在合同移交表(详附件5)中签字确认
第三章合同档案管理
第九条合同归档及签收制度
合同归档
证章管理员在合同盖章后,将合同移交给合同部,由合同交接至其他相关部门。
1)合同原件
公司内部;
财务中心1份、档案室1-2份。
客户:
按客户要求
2)合同复印件
需求部门1份、预算部1份
3)合同电子版
归档部门:
合同部
其它管理人:
成本中心负责人、常务副总
合同部每月28日整理好本月签订的合同,将整理好的合同发送给成本中心负责人、常务副总。
合同电子版统一密码:
******
合同签收
公司内部在进行合同交接时,应在合同交接表(详附件3)签字登记;
客户在领取合同时,须在合同移交表(详附件4)中签字。
第十条合同台帐(电子版)登记制度
合同台帐管理部门及更新
合同台帐(电子版)由合同部进行管理,于每月28日定期更新并发送至成本中心负责人。
合同台帐(电子版)表单(详附件5)
第十一条合同借出、查阅制度
合同借出期限
合同借出须先提出合同借出申请(附件6),同意后方可借出;
其期限不得超过1天,超过1天的须运营总监批准同意后方可。
合同查阅
合同查阅是指在档案室查阅合同的有关条款,但不得带出档案室。
特殊合同借出、查阅
凡属特殊合同的,均须运营总监批准同意后方可。
合同借阅其它规定
1)借出的合同原则上不得带出公司,若确有须要的,须在合同借出申请中注明;
2)借(查)阅人对所借出合同档案必须妥善保管,保守机密,保证安全,任何人不得随意在所借资料上乱写、乱画、涂改、剪裁、拆散,不得私自复制、调换、污损、划线等,更不能擅自复印转借,更不得损坏和丢失。
?
3)在借(查)阅期间发生的一切问题,一律由借(查)阅人负责
4)合同档案仅供本公司利用,公司外单位或个人需借阅时,应由本单位相关人员陪同,并由本公司人员办理相关借阅手续,所有合同档