环境体系内部审核控制程序含表格Word文档格式.docx

上传人:b****2 文档编号:14895088 上传时间:2022-10-25 格式:DOCX 页数:11 大小:22.60KB
下载 相关 举报
环境体系内部审核控制程序含表格Word文档格式.docx_第1页
第1页 / 共11页
环境体系内部审核控制程序含表格Word文档格式.docx_第2页
第2页 / 共11页
环境体系内部审核控制程序含表格Word文档格式.docx_第3页
第3页 / 共11页
环境体系内部审核控制程序含表格Word文档格式.docx_第4页
第4页 / 共11页
环境体系内部审核控制程序含表格Word文档格式.docx_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

环境体系内部审核控制程序含表格Word文档格式.docx

《环境体系内部审核控制程序含表格Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环境体系内部审核控制程序含表格Word文档格式.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

环境体系内部审核控制程序含表格Word文档格式.docx

3.4.1审核组长职责

3.4.1.1协助办公室组成审核组。

3.4.1..2制定现场审核计划,组织文件审核。

3.4.1.3组织审核员编制审核检查表,准备现场审核记录和不符合报告等工作文件。

3.4.1.4主持首次会议和末次会议。

3.4.1..5控制现场审核气氛和审核进度。

3.4.1..6编写并向办公室提交审核报告、现场审核记录等。

3.4.2审核员职责

3.4.2.1按审核组长的安排编制检查表。

3.4.2.2按分工要求进行现场审核,填写现场审核记录。

3.4.2.3对不符合事实进行描述,填写不符合报告。

4.内容与要求

4.1审核计划

4.1.1办公室负责制定“内部体系年度审核计划”,于每年3月份报管理者代表审批。

4.1.2内部体系年度审核计划的内容:

a)审核的目的、范围和依据;

b)受审核部门及审核时间。

4.1.3计划的制定应考虑:

所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果,对各个部门及各车间所开展的环境活动每年至少进行一次内部体系审核。

4.1.4有以下几种情况,必要时应进行计划外的临时审核:

a)法律、法规及其他外部要求发生变更;

b)相关方的要求;

c)发生重大污染或环境纠纷事故;

d)管理体系大幅度变更。

计划外的审核由管理者代表临时组织。

4.2审核前的准备

4.2.1审核组的组成:

a)审核组成员必须与被审核部门无直接的责任关系;

b)审核组成员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员;

c)管理者代表指定具有内审员资格、并具有独立工作能力的内审核员任组长。

4.2.2在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,明确审核实施计划并进行任务分工。

4.2.3“审核实施计划”的内容

b)审核组成员;

c)审核时间、具体日程安排;

d)受审核部门、车间及审核内容。

4.2.4审核组应提前一周将“审核实施计划”以书面形式下达到受审核部门、车间。

4.2.5受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作,如果对审核项目和日期有异议,需在3天内通告审核组经协商另行安排。

4..2.6审核组长根据审核实施计划组织内审员编制“内部体系审核检查表”。

4.3审核的实施

4.3.1文件的审查

a)审核员检查与受审核部门的环境活动有关的程序文件、作业指导书等是否符合标准、手册的要求,是不是现行有效的受控版本,并检查其实施情况;

b)审核员检查受审部门的记录是否齐全并符合要求。

4.3.2召开首次会议,由审核组长向各被审核部门简要地说明本次审核的目的、范围、依据、步骤和审核方法,并确定配合人员。

4.3.3现场审核

4.3.3.1审核方法

a)面谈:

审核员根据检查表与被审核部门负责人或当事人面谈、提问。

部门负责人或当事人的讲话可作为证据,陪同人员的讲话不能作为证据。

b)查文件和记录:

向被审核部门负责人或当事人索取相关文件和记录,检查记录的完整性、真实性和一致性。

c)观察现场:

查看作业现场的环境、操作等是否符合要求。

4.3.3.2审核要求

a)记录要详细客观,不符合要求可重查,根据要确切、详细。

b)当场就要向受审核方指出不符合项。

c)取得受审核方确认后,可据此编写不符合项报告。

4.3.4编写不符合项报告

审核完毕,审核组整理审核记录,并将审核结果在组内沟通,取得一致意见后,由审核员按照规定的格式编写不符合项报告。

编写的不符合项报告有以下四项要求:

a.不符合事实的陈述要求全面、清楚、正确,精炼地用文字表达出来;

b.为什么判为不符合;

c.不符合标准或相关文件的哪一条款要判断准确;

d.不符合的类型和程度要在报告中表达清楚:

类型:

①体系型②实施型③效果型

程度:

②严重不符合②一般(轻微)不符合

4.3.5末次会议

现场审核结束后,审核组长应按计划召开末次会议。

末次会议由审核组长主持,审核组成员、受审核部门、车间领导及有关人员参加,一般应控制在一小时内。

其主要内容应包括:

a)重申审核的目的和范围;

b)说明审核的局限性;

c)宣读不符合报告;

d)提出纠正措施和预防措施要求和建议;

e)宣读审核结论,约定审核报告发放时间;

f)审核组长应安排内审员做好末次会议记录。

4.4审核报告

4.4.1内审后一周内审核组长负责编制“内部体系审核报告”,交管理者代表批准后,发放至相关部门及相关车间。

4.4.2审核报告内容;

b)审核组成员和受审核方代表名单;

c)审核日期及审核计划具体实施情况;

d)不符合项的数量、分布情况、严重程度逐一统计,以便于有针对性的的采取纠正措施和预防措施;

e)存在的主要问题;

f)体系有效性、符合性结论;

g)不符合项分布表。

4.4.3“内部体系审核报告”需提交厂长,作为管理评审的依据;

内审相关记录由办公室部负责保存。

4.5纠正预防措施和跟踪验证

4.5.1不符合报告应及时传递给被审核部门负责人签字认可,受审核部门接到不符合报告后,要组织人员进行原因分析,提出纠正措施和预防措施计划和完成时间,并填写在不符合报告原因分析及纠正措施栏,交回办公室。

4.5.2办公室先对纠正措施和预防措施进行审查,不符合要求的返回受审核部门重新制定,可行的经管理者代表审核、厂长批准后原件留存,复印一份交受审核部门实施。

4.5.3审核组长应组织内审员对受审核部门采取的纠正措施和预防措施的实施进行跟踪验证,直至措施完全落实,消除不符合产生的原因为止,并在不符合报告上填写验证记录。

4.5.4审核组应将纠正措施和预防措施实施效果向管理者代表汇报。

5.相关文件

a)监测和测量控制程序;

b)合规性评价控制程序;

c)不符合纠正和预防措施控制程序

d)管理评审控制程序

6.记录

a)内部体系年度审核计划;

b)审核实施计划;

c)内部体系审核检查表;

e)不符合报告;

f)不符合项分布表;

g)内审首(末)次会议签到表;

h)内部体系审核报告;

i)纠正措施要求表。

年度内部审核计划

审核内容

□体系审核□过程审核□产品审核

审核依据

审核组

组长:

组员:

审核时间

审核目的

□例行□追加

目的:

 

追加原因:

拟搞

审批

日期

发至部门

EMS内部审核实施计划

1.目的

2.范围

3.审核准则

4.审核组

5.审核日期

6.日程安排

受审核部门审核组

审核要素

时间

第一组

第二组

EMS内部审核检查表

受审核部门

部门负责人

审核员

陪同人员

ISO14001:

2015要求

客观证据

Y

N

EMS不符合报告

审核日期

发现问题地点

不符合项事实描述

审核员(签名)受审核方确认(签名)

不符合

□GB/T24001-ISO14001条款号

□环境管理手册条款号

□程序文件条款号

□法律法规及其它要求条款号

严重程度□严重不符合□一般不符合

要求整改完成日期:

年月日

原因分析:

纠正措施:

实际完成日期:

受审核方负责人:

纠正措施评价:

验证人(签名):

日期:

环境管理体系不符合项分布表

序号

要素

生产科

技术科

质保科

供销科

财务部

车间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

★:

严重不符合;

△:

一般不符合;

○:

观察项。

内审首(末)次会议签到表

年月日

姓名

部门

职务职称

环境管理体系内部审核报告

审核目的:

审核范围:

审核日期:

审核依据:

审核经过及情况报告:

审核组长(签名):

批准人:

备注:

纠正措施要求表

审核部门

审核员陪同人员日期

不符合事实描述

审核员日期受审核部门负责人日期

审核组同意受审核部门采取下列纠正措施:

完成日期

受审核部门负责人日期

认可(审核员)日期

批准(管理者代表)日期

纠正措施已经完成

纠正措施已经验证

审核员签名日期

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 经管营销 > 企业管理

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1