长春经济技术开发区Word文档格式.docx

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根据全区国民经济和社会发展规划,研究拟订区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策,并组织实施;

分析预测经济形势,参与制定各项经济政策。

(2)起草全区财政、财务、会计管理的相关制度和办法。

(3)承担全区各项财政收支管理职责;

负责编制年度本级预决算并组织执行;

组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。

(4)负责建立、指导和监督全区国库集中收付。

(5)负责拟订政府采购制度,监督政府采购工作。

(6)根据全区国民经济和社会发展计划及财政预算安排,提出全区财政收入支出计划。

(7)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;

负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作;

负责农业综合开发资金管理工作。

(8)会同有关部门监督、管理社会保障、就业、医疗卫生等资金收支;

监督、管理城市维护建设资金收支;

监督、管理政府投资建设项目资金收支。

(9)贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》和行政事业单位及分行业会计制度,管理和指导全区会计工作,制定会计工作的规章制度。

(10)监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(11)负责审核由管委会直接投资的各项建设项目及工程预、决算;

参与已完工程竣工验收、资产移交等工作。

(12)负责管委会融资平台的财务核算。

(13)承办党工委、管委会交办的其它工作。

长春经济技术开发兴隆山镇高家小学没有下设机构。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

323.12

一般教育支出

251.04

 

  

(一)一般公共预算财政拨款

财政事务

  

(二)政府性基金预算财政拨款

行政运行

二、上年结转

一般行政管理事务

社会保障和就业支出

50.08

行政事业单位离退休

未归口管理的行政单位离退休

医疗卫生与计划生育支出

14.00

医疗保障

行政单位医疗

住房保障支出

8.00

住房改革支出

住房公积金

收入总计

支出总计

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

功能分类科目(类款项)

一、205一般教育支出

20106财政事务

2010601行政运行

2010602一般行政管理事务

二、208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080504未归口管理的行政单位离退休

三、210医疗卫生与计划生育支出

14

21005医疗保障

2100501行政单位医疗

四、221住房保障支出

8

22102住房改革支出

2210201住房公积金

一般公共预算基本支出表

经济分类

2018年基本支出

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

132.20

30101

基本工资

30.00 

30102

津贴补贴

10.00 

30103

奖金

6.54

30104

社会保障缴费

57.5

30106

伙食补助

3.16

30107

绩效工资

10 

30199

其他工资福利支出

15.00

302

商品和服务支出

140.84

30201

办公费

9.98

30211

劳务费

13.80

30213

工会经费

2.30

30216

其他商品和服务支出

1.97

30217

取暖费

90.00

30231

物业管理费

22.80

30239

其他交通费用

303

对个人和家庭的补助

58.08

30302

退休费

30311

30314

采暖补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

182.28

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

项目

2018年预算数

比2017年预算数增减

增减变化原因说明

合计

与上年无增减变化

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车费

其中:

(1)公务用车运行维护费

(2)公务用车购置费

说明:

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员13人,其中:

在职人员6人,离退休人员7人。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算财政拨款支出

基本支出

项目支出

注:

我部门没有政府性基金预算支出,因此该表为空表。

部门收支总表

收入

支出

一、一般公共预算财政拨款

一、一般教育支出

251.04

二、政府性基金预算财政拨款

八、社会保障和就业支出

50.08

三、事业收入

十、医疗卫生支出

14.00

四、经营收入

二十、住房保障支出

五、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

323.12

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

部门收入总表

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

201

20106

2010601

2010602

208

20805

2080504

210

21005

2100501

221

22102

2210201

部门支出总表

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

112.49

 138.55

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