工程结算审核方案Word文件下载.docx
《工程结算审核方案Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程结算审核方案Word文件下载.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
4.3项目经理负责项目工作安排,负责对结算审核服务中本专业的计量、计价及服务成果的编制,负责对最终成果文件的汇总、审核,以及资料和成果文件的保管、存档;
4.4专业估价师及算量人员负责本专业的计量、计价及服务成果的编制、检查。
5.结算审核程序
5.1合同获得后的任务指派
5.1.1合同获得后,由市场部负责组织合同交底;
5.1.2部门经理确定项目经理人选,根据工程情况、工作内容及时间要求确定项目组人数和工作进度;
5.1.3项目经理拟定结算审核计划,并填写《工程项目计划》,工作计划经部门经理批准后执行;
5.1.4项目经理在同客户的沟通中所得到信息,要及时整理形成书面的《项目信息备忘录》,并及时传达给项目组人员。
5.2资料准备
5.2.1资料收集由项目经理负责收集,资料移交要进行记录,即填写《提供资料清单》,一般情况下结算审核需客户提供以下资料:
----招标、评标、定标文件
----工程合同(含合同补充文件)
----工程实际竣工工期,合同承包范围内的工程完成情况,是否有未施工项目
----工程质量状况说明和分部分项质量评定表或质量缺陷说明文件
----工程结算单
----工程洽商单
----工程索赔单
----材料设备批复价清单
----暂定价清单
----工程设计图纸、工程竣工图纸
----工程特殊标准图集
----工程技术经济往来函件
----其他有关资料
5.2.2审阅资料、踏勘现场:
审查客户移交的资料是否具备审核条件。
若移交资料尚不具备审核条件的,项目经理需向委托方提供需补充资料清单,并对资料提供提出时限,必要时根据具体情况由项目经理组织现场踏勘;
5.2.3由项目经理组织结算审核工作会议:
确定结算原则、方法和范围,并作好记录,由参会各方签字。
5.3结算审核内容
5.3.1合同文件的审核
----审核合同文本是否符合必要的法律手续
----审核合同的主要条款规定是否明确
----实际竣工工期、质量、安全事宜以及相应的工程奖罚是否按合同中的有关规定执行
----根据合同条款确定工程结算审核计价方式、计量原则
----双方是否有违背合同条款约定行为
5.3.2工程量审核
----审核工程量计算是否符合施工合同条款约定的计算原则或招标文件规定的计算原则
----依据有效设计文件核对结算工程量
----审核有关工程内容是否有重复计算
5.3.3项目单价的审核
----审核项目单价是否与当地定额子目相符或符合招标文件单价计算规定
----审核项目单价中的人、机、料分析,单价是否与定额或招标文件所定单价相符,总价是否正确
----审核补充项目单价或定额换用的项目单价是否有有效依据
----审核项目单价取费标准是否依据合同规定及当地有关规定,费率是否合理
5.3.4材料、设备价的审核
----审核承包商所申报的材料、设备价格是否符合合同条款或其它有效文件条款的规定
----审核客户批复的材料、设备价格是否符合合同条款或其它有效文件条款规定的批复程序
----审核各项有效材料、设备批复价格中涉及的材料、设备的型号、类别、等级是否与实际施工使用的材料相符合
----审核各种材料、设备价批复文件中涉及的材料、设备数量是否与实际应用或设计图纸数量相符合
----审核各种材料、设备批复后是否有其它材料替代以前已批复材料的情况,如有此情况,应核实其与原价格的差和替代数量
----审核各项有效材料、设备的批复价是否与市场存在较大的价差,在客户的要求下,应与各材料厂家联系核实其价格的真实性
----审核各种材料、设备批复价中涉及的材料、设备是否符合原定选材要求和定价原则
----对数量上或价格上有明显差异的材料及设备,应审查其原始采购发票的数量及价格
----对于已经批复的材料及设备单价,在确定材料的消耗量上应加以限定,能依据定额消耗量的必须执行,不能直接套用定额消耗量的,应参照定额相应子目,结合实际情况进行测定
----对于已经批复的材料及设备单价中,如发生批复材料单价的单位与定额相应子目中材料含量单位不符合时(如批复材料单价为元/Kg,而定额含量材料单价为元/升),在审核换算过程中应注意:
套用的定额子目中材料是否与选材材料相适应;
与定额子目中的材料性能(比重、材质等)相一致;
选材批复材料中是否含其它材料或零配件
5.3.5技术经济洽商的审核
----审核和统计技术洽商和经济洽商的分类
----审核其洽商变更是否为有效洽商
----审核其洽商变更是否属施工措施洽商
----审核其技术经济洽商是否属施工原因造成的技术补救措施
----审核其技术经济洽商费用类别是否属措施费范围
----审核其技术经济洽商额度是否已包含在合同包干费内或合同规定洽商额度不可调内,属不应计取的范围
----审核技术洽商是否存在设计减项,使得实物工程量减少,而在决算中却未反映的工程内容
5.3.6索赔费用的审核
----索赔是在合同履约过程中,对非己方过错,应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿、时间补偿的要求。
对于承包商而言,其索赔的费用应该是承包商履约所必需,不应由于索赔事件而额外受益或损失。
----工期、费用、质量的索赔归根结底是工程价款费用的索赔。
索赔是双向的,索赔方应向被索赔方提供索赔文件,对事实提供真实、关联、及时、可靠的证据,并符合时效性的要求。
5.4结算谈判及结算审核报告形成
5.4.1结算审核各专业报告由各专业估价师编制,项目经理审核。
结算汇总审核报告由项目经理组织编写,部门经理审核,最终成果报告交由主管领导审核。
5.4.2结算审核报告的形成由以下阶段组成:
初审报告——征询客户意见——召开审核结算会议与被审核单位进行谈判——调整弥补初审报告内容——形成终审报告。
5.4.3结算初审报告形成见内部作业审核程序5.3条款
5.4.4在结算初审报告形成后,由项目经理组织征询客户意见,将初审报告中审核重点、思路以及存在的遗留问题向客户汇报,并与客户研究将要召开的结算审核会议与被审核单位进行谈判的内容、对策及要点。
5.4.5在客户的监控下与被审核单位进行结算谈判,结算谈判会议工作由项目经理主持,各专业估价师参与专业核量工作,对谈判过程中形成的决议形成纪要。
5.4.6调整弥补初审报告,根据谈判结果重复结算审核程序5.4.4、5.4.5条款内容。
5.4.7编制终审报告,召开结算终审会议,由项目经理组织客户、被审核单位进行会签。
形成的终审报告由主管领导审核。
6.资料返还
结算审核工作结束后,客户移交的原始资料由项目经理按资料清单进行整理移交客户,并做好移交记录。
7.资料存档
项目经理负责组织将资料统一整理分类,并附上资料清单移交行政部进行存档。
8.质量控制
在任何结算审核报告(包括阶段审核报告)签发前,必须确保:
8.1所有从原始资料中转换到结算审核报告中的数据(如:
合同总价,不可预见费、指定分包款、预留金、工程量清单等)都必须审核,项目经理必须签字;
8.2各专业部分的审核报告均须经项目经理审核;
8.3项目经理必须确保所有的工作都符合结算审核程序;
8.4对外发出的函件、传真须经部门经理审核;
8.5对最终的成果报告须经主管领导审核。
9.保密
结算审核作业操作过程中各级员工应遵守保密规定和要求。
10.结算审核流程图
11.应用表单
----任务交底书
----工程项目实施计划及人员安排
----提供资料清单
----结算洽谈会议纪要
----工程造价审定单
工程结算审核流程图
拟定详细审核计划
签约接受审阅资料可确定按审核程序进行尚有不可N初审结果
委托踏勘现场内容项进行测算审核确定项
Y调整弥补征询甲方等意见
补充资料N
创造条件对初审报告是否通过
Y
召开审结会议
查阅资料
审定办签
工程结算审核计划
序号
工作内容
时间安排
责任单位
责任人
备注
1
签约接受委托
等待甲方意见
建设单位
宋宁
2
审阅资料探勘现场
造价咨询机构
徐玲玲(总工程师)
建设单位配合
3
修正实际施工中与图纸不符部分、确定设计变更部分
徐玲玲、张燕
韩晓琴、林静
4
按审核程序进行测算审核
徐玲玲、刘枫
林静、谢元林
5
报送甲方测算后的审核报告
徐玲玲、许芳宁
6
与施工单位进行工程量核对
徐玲玲、张燕、林静
韩晓琴、韩晓琴、刘枫
建设单位配合、施工单位配合
7
提交经三方同意的工程量审核报告
建设单位、造价咨询机构
徐玲玲、马晓妮
建设单位、施工单位、造价咨询机构三方配合
8
在认定的工程量基础上核对工程造价
建设单位及施工单位配合
9
提交经三方同意的工程造价审核报告
10
甲方支付造价咨询费