最新10产品留样规定及相关记录课件资料Word下载.docx

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4.6留样数量应满足留样观察需要,一般留样数量为100支,重点留样数为200支。

4.7产品留样时间为产品有效期后一年。

五、留样产品的观察项目和频次

5.1一般留样

5.1.1每一规格留样产品每年随机抽取一个批次进行检查。

5.1.2主要检查项目为外观、性能;

5.2留样产品每一规格每年随机抽取一个批次留样,留样期满时进行全性能检查。

5.3当顾客反映产品出现质量问题时应对该批次产品的留样观察记录进行复核,必要时应重新进行检查。

六、留样观察记录

6.1留样观察人员应按时、如实做好留样观察记录。

6.2留样观察记录应包括:

产品名称、生产批号、型号规格、留样时间、留样数量、观察时间、观察项目,记录应齐全。

6.3留样观察记录应妥善保存,保存时间5年。

七、留样产品的销毁

留样产品留样期满须经技术部批准后销毁,未经同意,不得擅自销毁。

八、留样室的环境要求

留样室应保持清洁、通风、干燥、无腐蚀气体、无强烈光线照射,留样室的相对湿度应小于80%。

样品留样管理制度

1.目的

对本公司的样品管理制定制度,使本公司对样品的管理能有更规范性的管理。

2.范围:

此程序适用本公司的整个化妆品的样品管理。

3.权责:

实验室:

每批生产产品必须将样品送到实验部检验、保存。

4.产品留样规程

4.1为了便于跟踪产品质量,观察产品的稳定性,对客户投诉和退货进行有效调查生产的所有产品均需留样。

4.2留样取样方式:

1每一个配料批次号(即每一锅产品)均应留样。

2洗发水,沐浴露留半成品100ML。

3洗发水,沐浴露以外的产品:

A其包装大于50克的做完微检后做为留样,执行留样程序封存。

B其包装小于50克的留一个完整的包装,执行留样程序封存。

4.3留样产品的标识:

留样产品贴上标签标明:

产品名称,配料批次号。

4.4留样产品应保存至产品有效期延长半年后,方可处理。

4.5所有留样均应记录在专用的留样记录本上,留样记录应体现留样日期、品种、配料、批次号、留样量,存放地点等内容。

4.6每一个客户的产品要单独用一个纸箱保存,纸箱满后在箱上标注留样起止日期,在留样记录本上标明其存放地点。

4.7质检室对留样产品至少每两个月观察一次产品稳定性,发现异常及时记录并报告于质检主管。

4.8所有产品留样未经质检主管同意,任何人不得随意调用。

4.9对于产品的留样,实验室定期到存样检查,确保产品质量稳定不变质。

4.10每批产品的留样保存期限不得少低于产品的保质期。

5相关记录

《样品留样登记表》

样品留样登记表

车间:

年月日

产品名称

存样品日期

出产日期

出产批号

保留期限

留样数量

调研要解决的问题:

1996年“碧芝自制饰品店”在迪美购物中心开张,这里地理位置十分优越,交通四通八达,由于位于市中心,汇集了来自各地的游客和时尚人群,不用担心客流量的问题。

迪美有300多家商铺,不包括柜台,现在这个商铺的位置还是比较合适的,位于中心地带,左边出口的自动扶梯直接通向地面,从正对着的旋转式楼梯阶而上就是人民广场中央,周边4、5条地下通道都交汇于此,从自家店铺门口经过的90%的顾客会因为好奇而进去看一下。

尽管售价不菲,但仍没挡住喜欢它的人来来往往。

这里有营业员们向顾客们示范着制作各种风格迥异的饰品,许多顾客也是学得不亦乐乎。

在现场,有上班族在里面精挑细选成品,有细心的小女孩在仔细盘算着用料和价钱,准备自己制作的原料。

可以想见,用本来稀奇的原料,加上别具匠心的制作,每一款成品都必是独一无二的。

而这也许正是自己制造所能带来最大的快乐吧。

2.www。

cer。

net/artide/2003082213089728。

shtml。

7、你喜欢哪一类型的DIY手工艺制品?

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木质、石质、骨质、琉璃、藏银……一颗颗、一粒粒、一片片,都浓缩了自然之美,展现着千种风情、万种诱惑,与中国结艺的朴实形成了鲜明的对比,代表着欧洲贵族风格的饰品成了他们最大的主题。

然而影响我们大学生消费的最主要的因素是我们的生活费还是有限,故也限制了我们一定的购买能力。

因此在价格方面要做适当考虑:

我们所推出的手工艺制品的价位绝大部分都是在50元以下。

一定会适合我们的学生朋友。

我们认为:

创业是一个整合的过程,它需要合作、互助。

大学生创业“独木难支”。

在知识经济时代,事业的成功来自于合作,团队精神。

创业更能培养了我们的团队精神。

我们一个集体的智慧、力量一定能够展示我们当代大学生的耐心.勇气和坚强的毅力。

能够努力克服自身的弱点,取得创业的成功。

标题:

大学生“负债消费“成潮流2004年3月18日

检验员:

经手人:

纠正与预防措施控制程序

1、目的

对GMPC管理体系活动中存在的不合格原因进行分析,采取有效的纠正措施,并对潜在的不合格或不稳定、不安全因素采取预防措施,防止问题发生或再次发生,以达到持续改进的目的,

2、适用范围

适用于本公司在GMPC管理体系及验证活动中所有过程、产品及体系。

3、职责

3.1管理者代表负责召集各部门负责人讨论并制定纠正与预防措施、组织验证、在验证和评价措施实施的有效性。

负责保障GMPC管理体系的有效运行与持续改进。

3.2质检部负责公司所有不合格的分析、检验,监督并验证、确认纠正和预防措施的实施及参与评价其有效性。

3.3技术部负责对产品不良反应做出原因分析,并参与制定纠正和预防措施及其验证。

3.4销售部负责对客户满意度调查及与客户的沟通。

3.5生产部负责对生产过程的不良原因做出分析,并制定、执行纠正和预防措施。

3.6仓库负责对来料及库存产品的不合格原因做出分析,并参与制定、执行纠正和预防措施。

4、工作程序

4.1有如下因素发生时需要制定纠正与预防措施

4.1.1产品的不良反应及客户退货、投诉和反馈情况发生时;

4.1.2生产过程、产品及来料质量发生重大问题时;

4.1.3内、外审报告与管理审评报告及验证发生异常时;

4.1.4适应的与GMPC标准有关的法律、法规发生变更时;

4.1.5存在影响质量稳定性和安全性因素时。

4.2纠正与预防措施

4.2.1纠正措施

质检部发出《不合格品评审处理表》,由GMPC小组负责人及时召集仓库、生产部、销售部、技术部、质检部讨论并制定纠正措施。

4.2.1.1对不合格内容进行评审,确认不合格产生的原因、对产品质量影响的严重程度,以确定是否要采取纠正措施。

4.2.1.2经评审确定要采取纠正措施后,讨论采取纠正措施及措施实施的需求,评价并确保提供不合格不再发生的措施实施需求的可行性。

4.2.1.3经评价和确认措施可行后,确定和实施所需的措施,交实施部门实施。

4.2.1.4实施后,管理者代表组织对其进行验证、记录所采取措施的结果。

评审所才去的纠正措施的有效性,必要时要进行再验证、在评审。

经验证、评审后确认有效的,实施部门要将实施记录形成文件并将其作为一项作业执行,GMPC小组负责人将所有措施实施过程的记录进行归档保存,以备查用。

4.2.1.5若实施经确认无效的,按4.2.1.1程序重新开始,直措施确认有效。

4.2.2预防措施

4.2.2.1各部门应利用各种质量信息,如各种产品检验报告(或记录)、生产过程记录、审核结果、管理评审结果、顾客反馈意见等,以分析发现各种潜在的不合规及其发生趋势。

4.2.2.2对于可能产生不合格的问题,各部门主管应在各种会议上提出或直接以《纠正与预防措施报告》的形式,上交管理者代表或总经理,经管理者代表或总经理确认其可行性后,针对潜在不合格的原因,制订、评价、确认相应的预防措施,交付执行部门实施。

总经理或管理者代表指定人员负责跟踪、组织评价预防措施的执行过程及其验证效果,并负责将结果提交管理评审。

4.2.2.3经验证、评审后确认有效的,实施部门要将实施记录形式文件并将其作为一项作业执行,GMPC小组负责人将所有措施实施过程的记录进行归档保存,以备查用。

4.2.2.4若实施经确认无效后的,管理者代表或总经理确认其终止实施。

4.3为消除实际或潜在不合格原因所采取的纠正或预防措施,管理者代表或总经理、GMPC小组负责人应考虑到实施的措施。

需求及问题的重要性和所承受的风险程度的适应性。

4.4因执行纠正或预防措施所引起的文件更改按《记录控制程序》应予以执行。

4.5纠正或预防措施的相关记录由各部门负责人保存。

4.6质检部对措施的实施进行检查、监督、验证、在验证。

4.7完成一个PDCA(计划、实施、检查、验证改善)循坏后由管理者代表或总经理、GMPC小组负责人再进行总结,有效的措施继续执行并形成文件,无效或效果不显著的措施要再次评价和修改,直至验证、确认有效为止。

4.8GMPC小组负责人将有效的措施纳入GMPC管理体系文件中,以确保类似问题发生时的纠正与预防措施执行及其有效性,按照《文件控制程序》实施更改。

 

纠正和预防措施处理单

序号:

编号:

存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:

填表人:

日期:

原因分析:

责任部门负责人:

拟采取的纠正(预防)措施:

责任部门负责人:

管理者代表:

完成情况:

验证结果:

验证部门:

备注:

不合格品控制程序记录

生产品种

生产日期

生产数量

控制措施

控制结果

操作人

生产

负责人

备注

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