办公用品申购制度及程序Word文档格式.docx

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办公用品申购制度及程序Word文档格式.docx

三、办公用品出入库

办公用品设专人负责,入库需根据《入库单》严格检查品种,数量,质量,规格,单价是否与进货相符,按手续验收入库,登记上账。

没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续,财务一律不予报销。

行政人事部应做好入库和出库管理。

在日清月结的条件下,月末必须对所有单据按部门统计,及时转到财务部结算。

行政人事部建立公司办公用品总账,对每件物品进行编号,每年进行一次普查。

如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿。

1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。

消耗品:

铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。

管理消耗品:

复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。

管理品:

剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。

特殊办公用品:

办公用品单价超过150元以上的。

2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。

“个人领用”系个人使用保管用品,如,铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。

“部门领用”系公司或部门共同使用用品,如订书器、印台等。

3、消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

4、管理消耗品限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品如(复印纸、传真纸)不在此限。

5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。

如有故障或损坏,应以旧换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部,由行政人事部报总经理审核,交由行政人事部专职人员购买,如无特殊情况应于3天内发放完毕。

办公用品原则上由公司统一采购,然后分发给各个部门。

如属必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量库存。

7、特殊办公用品指单价超过150元以上的,由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购;

或总经理同意后授权使用部门自行购买。

8、公司办公用品严禁取回家私用,如有发现,按物品2倍价格赔偿公司。

办公用品申购流程

办公用品购置必须按照流程办理,不得擅自购买,领用人必须办理领用手续,方能领用并妥善保管。

消耗品、管理消耗品、管理品流程图

行政人事部汇总、填写《办公用品申购单》

各部门上报需采购的物品

总经理

签字审批

行政人事部

专人采购

财务部

审核并报销

行政人事部统一入库、登记入账

通知各部门签字、领取

特殊办公用品采购流程图

使用部门填写

《办公用品申购单》

通知申请部门签字、领取

总经理授权使用部门人员自购

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