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3、抗菌药物及激素药物自查;

4、核心制度落实(值班和交接班制度落实);

5、患者十大安全目标落实(特殊药物的管理,提高用药安全);

6、多学科综合诊疗制度的落实与管理;

4

1、病案归档率(重点);

2、运行病历检查(三级医师查房制)(重点);

3、抗菌药物临床合理应用管理:

5

1、住院病历质量评价标准;

2、应急预案流程与演练;

3、医疗安全(不良事件上报)管理及药品不良反应上报分析。

4、患者或授权委托人的知情权利的落实(重点):

5、住院时间超过30天病人管理(重点);

6

1、处方、化验、特殊检查报告书写要求;

(病历排序、病案首页信息填写,病例复制黏贴现象)

2、科室二级质控小组开展活动情况专项检查;

3、合理用药检查。

4、会诊制度、急诊会诊制度的落实(重点);

7

1、住院病案首页填写;

2、患者十大安全目标管理(执行手卫生规范、落实医院感染控制的基本要求);

3、核心制度落实(疑难病例讨论制度落实);

4、激素类药物与血液制剂应用与管理。

5、合理用血检查。

6、科室临床路径病种与相关管理制度;

8

1、病案信息安全制度;

2、合理用药检查;

3、核心制度落实(急危重患者抢救制度落实);

4、科室全员质量与安全教育和培训的管理和落实。

9

1、提高上级医师查房记录书写内涵;

2、危急值专项检查;

3、临床输血管理(临床用血审核制度);

4、化学药物、肿瘤化疗药物的管理;

5、科室质量与安全管理季度分析、总结,持续改进。

10

1、病情评估制度落实与管理;

2、科室临床诊疗指南、技术操作规范培训。

3、核心制度落实(危急值报告制度);

4、患者十大安全目标管理(妥善处理医疗安全不良事件);

11

1、出院记录、出院指导及随访管理;

2、运行病历检查(转科、患者交接落实情况);

3、(死亡病例讨论制度);

4、知情同意专项检查;

5、科室急救设备完好率。

6、药物临床应用指南培训。

7、合理用药专项检查。

12

1、科室质量与安全管理年度总结、分析、持续改进;

2、根据年度总结、分析,制定下年度工作计划;

3、业务学习及三基三严考核培训年度落实情况检查。

4、科室消防器材、全员消防能力管理。

5、合理用血专项检查

呼吸内科室病案小组工作记录

记录时间

2018.06.27

检查人员

上月追

踪评价

1、上级医师签字不及时、病例排序混乱、病历首页缺项已整改。

2、病历特点、诊断依据、上级医师查房复制黏贴有改进,但仍未整改彻底。

本月检

查结果

1、上级医师查房内涵不足,上级医师水平不能充分体现。

2、重要用药、停药、化验分析记录不全面。

3、出院记录不规范。

存在问题

原因分析

1、上级医师查房内涵不足,体现不出上级医师的水平。

原因

分析:

(1)部分下级医师经验、能力、水平均较低,只千篇一律的

采用“同意目前诊断及治疗”等套话来记录上级医师的意见。

对上级医师查房时所讲解的内容不能充分理解,也不能进行适当的归纳总结,无法将上级医师的真正意图和专业水平体现出来;

(2)在实际工作中,部分上级医师在查房时只把目光放在了

对患者的治疗过程和治疗效果上,而对疾病的诊断依据及鉴别诊断未做充分讲解,亦未对该疾病目前国内外新进展进行介绍,无法体现出对下级医师的临床教学;

(3)上级医师在查房时讲的有关患者病史和体征的补充内容下级医师没有及时记录或记录不全面。

原因分析:

(1)部分医师责任心不强;

(2)上级医师督导次数过少;

(3)未设立奖惩制度。

(1)培训次数过少,内容掌握不牢固;

(2)部分医师责任心不强;

(3)科室未设立奖惩制度。

整改措施

1、加强病历书写基本规范的再培训,使各级医师从思想上高度重视《病历书写基本规范》中具体要求。

2、购买呼吸科《呼吸与危重症医学分册》、研究生教材《呼吸病学》,订购呼吸内科相关杂志,并认真培训学习,提高病历书写内涵质量。

3、通过组织观摩教学查房、提高上级医师查房的内涵质量,加强对住院医师的“三基”培训,提高住院医师的临床综合能力。

4、上级医师对病历质量的日常检查中应加强对下级医师的检查督导力度,病历上交前上级医师应严把质量关,力戒草率签字。

加强一级质控的监管。

5、建议职能部门加强监督检查力度,采取定期与不定期相结合的办法,对运行病历进行抽查,及时公布抽查结果。

6.结合《病历书写基本规范》的具体要求,针对病历中普遍存在的问题,进行深入剖析,使各级医师充分认识病历中各种问题所产生的根源,理清改进思路和明确解决办法。

7.结合医院绩效考评,加强奖惩力度。

对病历质量高的个人,给予一定的奖励,对于病历质量差的个人采取相应的惩罚措施。

科室负责人日期:

2018-06-27

记录人:

日期:

呼吸内科科室合理用药小组工作记录

2018-06-30

1、住院患者抗菌药物使用率及使用强度均达标。

2、抗菌药物使用前微生物标本送检率较前提高,但仍未达标。

抽查20份病历中抗菌药物应用情况:

1、12份病历未送检微生物标本,其中包括10份使用了限制级或特殊使用级抗菌药物治疗的病历;

2、有6份病历对应用抗菌药物未进行合理应用分析。

1、抗菌药物使用前微生物标本送检率未达标,部分病例未及时行病原学及药敏检查,原因分析:

(1)医师及患者缺乏及时行病原学及药敏检查的意识,未意识到微生物标本送检的重要性及对抗菌药物应用的指导作用,有些医师还是经验性用药;

(2)有些患者由于痰不易咳出,未及时行痰培养检查,造成病原菌送检率低。

2.对应用抗菌药物未进行合理性应用分析,原因分析:

(1)部分医师对在病程中应体现抗菌药物使用的合理性未从思

想上引起重视;

(2)对抗菌药物合理应用分析能力不够;

(3)病历书写习惯性复制粘贴。

1.1、加强培训学习,严格按抗菌药物临床应用指南合理选择与使用抗菌药物,积极进行病原检查,针对药敏选择抗菌药物;

1.2、加强宣讲,提高患者对微生物标本送检的重要性及对抗菌药物应用的指导作用的认识;

1.3、对于痰不易咳出的患者可应用高渗盐水雾化协助祛痰检查,发热患者可及时行血培养检查,不能局限于痰检查;

2.1、平时注意掌握抗菌药物使用的合理性,结合平时培训及日常自学结合,加强合理用药知识的学习,牢固掌握药物的适应症、禁忌、及用法用量等;

2.2、规范病历书写,病程记录详实;

2.3、完善制度,控制复制粘贴比率,严格把关病历质量。

科室负责人:

 

呼吸内科室不良事件小组工作记录

2018-06-28

1、对于上月出现的医疗器械不良事件本月未再发生,对于临床操作前的查对不认真已得到整改。

2、对于医嘱方面的漏下医嘱、下错医嘱尚未完全整改。

1、本月共上报不良事件2例,1例为医嘱错误事件,1例为上级医师医嘱未及时落实。

2.发现不良事件后,及时的填写了医疗(不良)事件上报表,但未及时上报相关部门,也没按照要求进行问题原因分析和制定整改措施。

1、对不良事件上报的目的及意义认识不够,对开展根因分析

和整改措施分析意识不强。

2、对不良事件上报的流程及时限掌握不够牢固。

3、医院相关部门对于上报不良事件的指导和督查不够。

1、加强对医院不良事件管理办法进行再学习,掌握开展不良

事件上报的目的和意义。

2、严格按照流程上报,及时进行根因分析和整改措施的落实工作。

3、建议意义相关部门加强指导、督导检查,提高不良事件上报率和根本原因分析能力。

记录人日期:

呼吸内科室危急值小组工作记录

2018年06月28日,16:

30

1.登记内容较前改善,及时记录被通知医师姓名,登记项目较清晰完整;

2.但仍存在病程记录不规范现象,主要是处置记录无上报医师具体姓名及职称、查看情况,处置记录时间具体到时与分的问题。

1、个别病历无明确的处理时间,以及未记录到时与分,记录中无具体处理医师姓名。

2、个别病历存在通知医师及汇报医师未记录具体医师名及职称。

病程记录中处置医师与记录医师不一致

3、登记本存在明显修改3处,均无修改人签字;

1.部分医护人员对最新的危急值项目不能熟练掌握,对部分新旧危急值项目存在混淆,导致登记出现多处修改现象。

2.部分医师对危急值处理的规范性不能完全掌握,主要是病程记录的规范性不熟悉。

3、部分医务人员态度随意,重视程度不够。

4、管理小组对危急值监管不够及时到位,培训,考核次数过少,对科室人员危急值制度的掌握情况不能完全了解。

1、加强科室人员对危急值报告制度与流程的学习,特别是针对危急值项目的掌握、登记完整规范性、病程记录规范性以及危急值追踪体现上,结合2018年06月份第二次修订的危急值内容,上报质控员后安排时间进行重新学习、考核。

2、加强管理小组对出现危急值项目的监管,将06月份出现的常见问题纳入07月份的检查重点。

3、完善惩罚措施,落实责任到人。

2018.06.30

呼吸内科室质量与安全工作小组工作记录

2018.06.28

1、部分病人及授权委托人对病情、治疗措施、医疗费用知晓不完全情况已整改;

病例中病人及其家属签字不及时已整改。

2、病程中复制粘贴现象尚未整改彻底。

检查内容

一、各小组履行职责情况。

二、科室本月质控重点:

会诊制度执行落实情况;

检查结果

一、二级质控小组开展工作情况

1、各小组均能按照职责开展工作,履行职责较认真到位。

2、所有小组档案支撑材料均不全

二、本月质控重点检查发现存在的问题:

本月我科医师院内会诊共166个,完成158例,完成率为95.8%;

急会诊完成率100%;

存在如下问题:

1.部分会诊未按时完成;

2.存在住院医师会诊;

3.已应诊会诊,电子病例未显示完成。

一、所有小组档案支撑材料均不全的原因分析:

1.小组成员思想上认识不到位,对职责不够重视,对评审条款掌握不好,不知道都应该有哪些支持材料。

2.医院职能科室培训不足,指导不力。

3.质控小组督查不严,指导不力。

二、会诊制度执行不严的原因分析:

1.部分临床医师对会诊制度重要性认识不够,造成会诊制度执行不到位;

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