费用报销的操作流程(图示)Word格式文档下载.doc

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4、采购人员填写“用款申请书”即借款单;

5、采购部门负责人审核签字;

6、财务部审核签字;

7、总经理审批签字。

采购人员填写“用款申请书”

采购部门负责人审核签字

财务部审核签字

(二)、大宗设备采购

1、使用部门提出,公司总经理批准;

2、采购人员填写“采购申请单”;

3、采购部门或保管员在其申请单上审核签字;

4、公司总经理审核签字;

5、公司董事长审批签字;

使用部门提出、总经理批准

采购人员填写“采购申请单”

使用部门审核签字

总经理审核签字

董事长审批签字

6、采购人员填写“用款申请书”即借款单;

7、购成品货已到由收货部门审核确认;

8、财务部审核签字;

9、公司总经理审批签字;

使用部门审核确认

财务部经理审核签字字

(三)、机器设备等固定资产的采购

1、使用部门提出,公司总经理批准

2、采购部填写“采购申请单”;

3、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字;

4、采购部经理审核签字;

5、技术部经理审核签字;

6、公司总经理审批签字;

7、董事长审批签字。

使用部门负责人在其申请单上审批签字

采购负责人审核签字

公司总经理审批签字

董事长审批签字

7、采购人员填写“用款申请书”即借款单;

8、使用部门负责人审批签字;

9、财务部审核签字;

10、公司总经理审批签字;

11、董事长审批签字。

使用部门负责人审批签字

二、付款流程

1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核;

对于付欠款的,须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在;

2、款项支付需领款人签名,并注明是现金还是其他票据;

3、外来人员领取款项,一般要有本公司的相关人员陪同,确定其身份,向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

外来人员,本公司的相关人员陪同

财务部审核“用款申请书”

外来人员领款人签名

领款人签名,并注明是现金还是其他票据

向对方索取发票、收款收据

三、采购物资的报账流程

1、采购人员要及时将发票或对方的送货单交仓库保管员查验,有增值税专用发票将其抵扣联,及时送财务部,给予认证抵扣;

2、仓库保管员根据收到的货物填写“入库单”;

3、采购人员取得的发票随同入库单交部门负责人签字确认;

4、再由公司总经理审批签字;

5、送交财务部签收(收到发票在对方的签收簿上签名)入账

采购人员要及时将发票或对方的送货单交仓库保管员查验

收货人员根据收到的货物填写“入库单”

采购人员取得的发票随同入库单交部门负责人签字确认

总经理审批发票签字

送交财务部发票签收

四、费用报销流程

1、经办人员填制费用报销单(包括差旅费报销),需注明用途和费用发生的部门;

2、由部门负责人审核签字;

3、由财务部审核签字;

4、再报公司总经理审批签字;

5、谁领款签谁名,领款人与报销人名字可以不一致。

经办人员填制费用报销单

部门负责人审核签字

注意:

谁领款签谁名,领款人与报销人名字可以不一致

五、借款流程

1、借款人填制“借款单”;

2、借款人所在部门负责人审批签字;

3、财务部审批签字;

4、公司总经理审批签字;

5、总经理借款由董事长审批,借款额度不超过5万元。

1、借款人与领款人原则上要求一致。

2、借款原则:

“前帐不清,后帐不借”。

3、年末所有个人欠款,必须全部归还。

借款人填制“借款单”

借款人所在部门负责人审批签字

财务部经理审批签字

附表一:

公司采购申请单

附表二:

用款单(借款单)

年月日

申请人

申请日期

申请项目

付款方式

申请金额(大写)

小写

领导审批

负责人

财务

借款单

编号:

年月日

单位

借款人

借款金额(大写)

小写金额

借款事由

总经理

经办人

备注:

借款金额在1000元以内由负责人签字,1000元以上需由总经理批准签字,

总经理借款由董事长审批,借款额度不超过5万元。

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