ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容).docx
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ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表
(包含完整检查内容)
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最
近外审的问题点
无
4.1
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?
是否对这些相关信息
进行监视和评审?
《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017
√
4.2
理解相关方的需
求和期望
2.组织是否确定了与质量管理体系有关的
所有相关方?
是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
《相关方要求识别和评审表》
XX-DC-4-016
√
4.3
确定质量管理体系的范围
3.组织是否确定了质量管理体系的范围?
是否对这些信息形成了相关文件?
确定以上内容时,是否考虑了内外部因素、相关
方要求、本公司的产品和服务?
《质量环境管理手册》XX-QEM-
01
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互
作用?
《质量环境管理手册》XX-QEM-
01
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并
批准实施?
《质量环境管理手册》有经过
审核批准;
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法?
现
以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针:
全员参与、客户满
意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责,并发布实施?
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命,并规定了其职
责;
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体
系方针并形成文件?
质量方针:
全员参与、客户满
意、持续改进、精益求精。
√
最高管理者是否批准、签署了质量管理体
系方针?
质量方针经过总经理批准;
√
组织质量方针通过什么方式在组织内部或相关方(适宜时)传达?
各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解,并协调一致,
深入人心?
使用宣传标识牌,教育训练、制作小卡片等方式宣传质量方针;
√
5.3组织的岗位、职责
是否制定了组织结构图?
各岗位是否规定了职责权限?
职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点?
以何种方式传达给所有相
关部门?
《2017XX公司组织架构图》,各部门有部门别组织架构及岗位职责说明书;
√
6.1
应对风险和机遇的措施
是否形成风险识别与控制文件?
是否依据内外部环境的分析和相关方需求识别本公
司的风险和机遇?
《组织内外部环境识别控制程序》XX-QP-033
√
是否确定了应对风险和机遇的措施?
是否
将这些措施整合到质量管理体系文件中?
是否评价了这此措施的有效性?
《风险和机遇评估分析表》XX-
DC-4-018
√
6.2
质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标?
所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺,是否一致?
《2017年质量目标一览表》
√
2.所建立质量目标是否可测量?
目标之间是否协调一致,是否相互保证?
《2017年质量目标一览表》
√
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要
求所需的内容.
《2017年质量目标一览表》
√
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划,分析确定实现目标的问题及相应措施,时间要求、责任人落实明确,并对目标实现
程度有检查、有评价?
每周/月组织召开品质周/月会,对质量目标达成状况进行分析检讨;
√
5.组织质量目标更改策划与实施时,过程是否受控,以确保贯彻质量方针,QMS的完
整性?
每周/月组织召开品质周/月会,对质量目标达成状况进行分析
检讨;
√
6.3
变更的策划
1.组织针对QMS进行变更时,是否考虑了变更的目的及潜在后果?
是否考虑了管理
体系的完整性?
是
√
2.组织在进行QMS变更前是否考虑了资源
的可获得性?
是
√
3.为实施QMS变更,是否产生了责任和权
限的分配或再分配?
是
√
7.1资源
提供为实施、保持及改进管理体系有效性
的资源需求情况,最高管理者如何识别资源需求?
能否及时配置所需资源?
是
√
9.1.1监视、测量、分析和评价
组织对哪些方面的进行监视和测量?
用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量?
是否对过程的绩效和目标完成情况进行评
价?
《2017年质量目标一览表》,将总质量目标分解为各部门别目标,每月组织目标达成状况
会议检讨;
√
9.1.3分析与评价
是否对产品的合格率、退货率、顾客满意度等目标完成情况及风险和机遇的措施、外部供方的绩效改进的情况解析统计分析?
《2017年质量目标一览表》,将总质量目标分解为各部门别目标,每月组织目标达成状况
会议检讨;
√
9.2内部审核
是否定期举行内部审核,以验证质量管理体系系统的有效性和充分性?
(查看对应内部审核计划、内审检查表、内审总结报
告、内审不符合项)
每年至少进行一次内部审核,
《2016年内审记录表》
√
√
9.3管理评审
1.是否按规定的时间间隔进行管理评审?
每年组织一次管理评审;
√
2.管理评审是否评价组织QMS(至少包括:
质量方针、目标、客户及相关方的反馈、过程绩效、产品的合格情况、外部供方绩效、资源充分性、应对风险和机遇所采取措施的有效性)适宜性、有效性、充分性?
见2017年管理评审报告;
√
3.是否有形成文件的管理评审输出(包含:
a)改进的机会;b)质量管理体系所需的
变更;c)资源需求)?
见2017年管理评审报告;
√
4.对上次管理评审采取措施的实施状况?
见2017年管理评审报告;
√
10.1总则
组织QMS持续改进的机制是否形成?
该机制是否创造了一种氛围,使每个员工都有
参与改进的意识和机会?
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以
及管理评审,致力于提高QMS的有效性?
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显?
有充分
的、可靠的事实或数据对比予以证明?
质量目标达成分析检讨;
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”?
该程序是否按照标准要求作出以下的规定:
⑴评审不合格(包括顾客投诉)?
⑵确定不合格的原因?
⑶评价确保不合格不再发生的原因?
⑷确定和实施所需的措施?
⑸记录所采取措施的结果?
⑹评审所采取的纠正措施?
是,见对应《不合格品控制程序》,抽查16年内审不符合项改善报告(采购部);
√
组织对应采取纠正措施的不合格,是否执
行了“数据分析和改进控制程序”
16年内审不符合项改善报告
(采购部)
√
组织采集纠正措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时?
所采取的纠正措施,是否注重过程及有效性,能防止不合格再发生,并与不合格的影响程度相适应?
对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评
审,实施了闭环管理
16年内审不符合项改善报告
(采购部),改善对策有经过内审员跟进验证,并做闭环管理;
√
对来自顾客的投诉,是否在采取补救措施后,能分析顾客投诉原因,采取纠正措施,
防止再发生类似的顾客投诉?
17年4月份客诉履历报告,有对应改善对策;
√
10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些?
日/周/月会议,KPI考核、内
部教育训练等;
√
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实
施?
是
√
*判定栏符号说明:
“√”表示符合;“o”表示一般轻微不符合/观察项;“△”表示严重不符合。
*每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点:
部门负责人确认:
内部审核检查表
审核部门
生产部
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
4.1
理解组织及其环境
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?
是否对这些相关信息进行监
视和评审?
《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017
√
4.2
理解相关方的需
求和期望
本部门是否确定了与质量管理体系有关的所
有相关方?
是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
《相关方要求识别和评审表》
XX-DC-4-016
√
5.3组织的岗位、
职责和权限
1.有本部门的组织架构,明确部门职责和各
级人员职责、权限及其相互关系?
《注塑部岗位职责说明书》
√
2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面的职责和权限,并核实有否落实。
询问2名部门人员否清楚本岗位职责?
抽查技术员和员工,对岗位职责清楚;
√
6.2质量目标及其实现的策划
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的
分目标?
目标的设定是否适宜,有否经过评审?
质量目标经过部门评审后制定,
每周会开周会对公司和部门目标达成状况进行检讨;
√
部门目标、指标是否进行监测?
是否有未达标项?
如何处理?
每周会开周会对公司和部门目标达成状况进行检讨;
√
7.1.3基础设施
查生产设备是否进行了管理,有否建立清单?
《注塑模具设备清单》
√
当生产设备发生故障时是否及时维修,查基础设施维修登记表核实?
《模具维修保养记录表》
√
是否定期对设备进行维护保养、点检?
《模具维修保养记录表》
√
有没有文件支持和规范设备能力调查管理?
《模具开发与维护保养管理规
范》XX-EN-001
√
7.1.