20两化融合管理评审控制程序Word格式文档下载.docx

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20两化融合管理评审控制程序Word格式文档下载.docx

为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和

有效性所进行的活动。

4.职责

4.1.两化融合联合工作组

――主持管理评审活动,批准评审计划和评审报告。

4.2.企管部

――负责编制管理评审计划,汇集评审所需资料;

――负责报告两化融合管理体系状况;

――负责起草管理评审报告,评价改进措施的效果;

――负责报告管理体系运行情况,组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。

43公司各部门

——负责提供评审所需资料,并实施本单位改进措施。

5.管理活动的内容与方法

5.1.总体要求

5.1.1目的

通过对两化融合管理体系进行定期评审,确保其适宜性、充分性及有效性,并评估两化融合管理体系调整的必要性。

5.1.2相关要求

――管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况,结合公司控制程序及相关标准要求开展,应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化。

――管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进行修正。

――管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。

――管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。

5.2.业务描述

5.2.1评审准备

5.2.1.1评审计划

根据两化融合联合工作组的指示,企管部在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”(见附录A),经企管部领导审核后,报两化融合工作领导小组批准。

管理评审计划主要包括以下内容:

――评审时间、地点和方法;

——评审范围、内容和重点要求;

――评审所需的资料目录和提交部门;

――出席人员。

包括两化融合工作领导小组、企管部、各部门负责人。

必要时,可扩大参会人员范围。

5.2.1.2评审输入

各部门根据管理评审计划要求,准备和提供有关资料,报送企管部。

基层单位各部门准备和提供有关资料交本单位体系归口部门汇总。

各部门、各单位应对照以下内容进行材料准备工作:

――所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性;

评估与诊断结果;

――监视与测量结果;

――审核结果;

――考核结果;

——相关方的反馈;

――可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化;

以往管理评审的后续措施;

——纠正措施、预防措施的实施情况;

――改进建议

5.2.2评审实施

管理评审活动采用会议形式进行,会议由两化融合工作领导小组主持。

管理评审会议的议题包括下列内容:

――对于内外部环境变化,公司现有的两化融合方针、目标和文件化的管理体系是否适宜;

――公司现有文件化的管理体系对于实现企业的两化融合方针

和目标是否充分,是否需要加以完善、优化和调整;

——公司现有文件化的管理体系是否得到有效地实施和保持,并

确保两化融合目标得以实现和提高。

管理评审会议可按下列议程进行:

企管部汇报管理体系的运行情况、管理方针和管理目标的适应性、充分性、有效性及实现情况;

――各部门汇报本部门在管理体系上的运行情况,并就有关问题

进行讨论,提出改进体系的对策和建议;

――两化融合联合工作组做出评审结论,形成会议决议。

决议内容应包括对管理体系持续适应性、充分性、有效性评价的结论,识别出管理体系规定、执行以及资源配置等方面的问题,并提出后续改进措施要求。

523评审报告

管理评审体系归口部门根据评审会议记录(见附录C),在管理评审会议后5个工作日起草“管理评审报告”(见附录B),企管部审核,两化融合联合工作组批准。

管理评审报告包括以下内容:

――管理评审日期;

管理体系运行现状的综合评价;

管理体系的后续改进要求;

――改进措施、实施部门和时间要求,以及责任部门;

――措施实施效果的检查评价部门。

5.2.4实施与改进活动

由企管部/各归口部门根据“管理评审报告”填写“改进措施实

施计划”(见附录D,提出要求,经企管部批准后发至责任部门。

管理评审后提出的改进措施可包括:

――两化融合管理体系有效性的改进;

――两化融合过程绩效的改进;

――与获取可持续竞争优势有关的信息化环境下的新型能力的

改进;

――两化融合方针、目标的变化;

――资源分配的调整。

改进措施的实施部门,在接到”改进措施实施计划”10日内制订

具体的措施计划,并协调配合部门共同完成各项措施。

企管部和各归口部门分别根据“改进措施实施计划”规定的进度,组织检查评价各部门的实施效果。

53检查与考核

对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核,考核内容如下表所示。

表考核内容

序号

考核项目

考核标准

考核对象

考核部门

1

改进措施实施计划完成率

100%

改进责任部门

企管部

6.相关文件

表相关文件

制度标准名称

标准编号(制度标号或发文号)

票据审核管理规范

2

实时、彻底解决问题管理机制

7.记录

下表给出了执行本控制程序的记录文件

表记录文件

编号

名称

填写部门

保存地点

保存期限

管理评审计划

3年

管理评审报告

职责相关业务部门

3

管理评审会议记录

企管部/各部门

4

持续改进措施计划

 

附录A

评审时间:

评审地点:

评审人员:

评审的具体内容:

评审输入资料:

评审输出:

附录B

评审主题:

管理评审时间:

评审主持人:

评审具体内容:

参加评审人员:

评审结论:

需改进的问题及要求:

编制人(签名):

审核人(签名):

批准人(签名):

日期:

日期:

附录C

会议时间:

会议地点:

主持人:

记录人:

会议记录:

附录D

持续改进措施计划表

责任部门

管理者代表签署

日期

管理评审决定事项的改进要求:

完成时限:

年月曰

发出部门负责人:

措施计划:

责任部门负责人:

措施实施结果

实施结果验证:

检杳评价部门验证人:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯

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