化学试剂管理规定_精品文档Word文件下载.doc
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本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:
标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准由济南泰星精细化工有限公司技术中心提出并归口。
本标准起草部门:
本标准起草人:
索伟
本标准审核人:
张雅民
本标准批准人:
牛民卜
本标准由技术中心负责解释。
本标准为首次发布。
1范围
本作业文件的目的是加强对检验用化学试剂、化学危险品的管理,保障职工生命、财产安全不受损害。
本作业文件适用于本公司内使用、储存检验用化学试剂及化学危险品的单位和个人。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
TX-Z-2013-091实验室安全管理规定
TX-C-2013-021危险化学品管理程序
3职责和权限
品管部负责本公司检验用化学试剂的申购、贮存、保管及确保安全使用
4管理内容与方法
4.1化学试剂的申购
4.1.1品管部每月月底对现存的化学试剂进行统计核对,确认需购买的试剂及玻璃仪器,提报采购计划,交予物流中心采购部购买,确保化学试剂存储量满足正常使用。
4.1.2购入的化学试剂应逐件检查名称、标签、出厂日期、级别,“三无”产品不得验收入库。
4.2贮存、保管
4.2.1化学试剂贮存、保管严格按照《实验室安全管理规定》执行。
4.2.2危险化学品及易制毒化学品必须由专人保管,存放地点必须符合安全要求,配备必要的消防和防护设备。
4.2.3化学试剂、化学危险品要分类存放,化学试剂库要保持通风、阴凉、干燥,保持适当温度并防潮湿;
且要远离火源、电源、热源;
性质互相抵触或灭火方法不同的药品不准混放。
对可挥发成有毒气体或可挥发气体与空气混合后易引起爆炸的化学药品应严密封存。
4.2.4对储存的化学危险品,必须做到定期检查,防止变质,泄露,自燃和爆炸。
4.2.5剧毒物品严加保管,实行双人双管制度,剩余物品要退回储存,使用量(包括进出量)要认真登记试剂台帐。
4.2.6压缩气体钢瓶属危险品。
严防钢瓶碰击和撞倒,要避免日光直照和靠近热源、电源。
钢瓶上的任何部位禁止沾有油脂和其他可燃物质。
4.2.7建立化学试剂使用台帐,化验员在收入、领用试剂后应在台帐、保管卡片上作相应登记,并由授权人签字确认,保证帐、卡、物相符。
4.2.8化学品仓库未经许可不得存放其他物品,进入存放的物品,必须建立详细的物品分类台账(台账由部门负责人或其授权人直接保管),仓库由部门指定专人负责管理(24小时落锁)。
4.2.9做好化学试剂入库的验收工作,每次入库的物品必须严格录入台账,入库前必须了解每种药品性能,禁止性能相抵触的药品混放在一起。
4.2.10化学品仓库应严格做好安全工作,严格控制火源进入。
管理人员必须熟悉消防器材的使用,并保证消防器材处于正常状态。
4.2.11凡具有爆炸、易燃、氧化、剧毒、放射性药品均需按照不同性能,分别存放,并定期检查、注意观察其变化。
4.2.12对于易燃、易爆、剧毒品的管理,实行双管制,即管理人员做好台账登记工作,领用必须有2人在场、并且严格遵循领用登记、签名手续,实行用多少领用多少(严谨超量领取!
),管理员必须跟踪其实际使用,如发现异常情况,须及时向上级汇报。
对于当次领用有结余、残存的物品,由领用者、管理员及时回收并进行安全处置。
4.2.13发现试剂瓶上标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签,以防误用。
4.2.14未经负责人书面签字同意,任何人不得进入库房随便取用试剂,违反者警告、处罚,造成事故追究法律责任。
4.2.15每月对化学试剂仓库进行盘点,确保帐实相符,以便及时提报月采购计划,保证化学试剂的安全、正常、合理使用。
4.2.16管理人员应保持试剂库的环境卫生,经常检查库内温度及通风情况(定于每周日下午2点至5点有管理人员监管打开库房门通风),并做好下班前仓库内外的安全检查。
4.3使用
4.3.1不了解试剂性质者不得使用。
4.3.2试剂使用前观察颜色、透明度、有无沉淀等异常情况。
变质试剂不得使用。
无瓶签或瓶签字迹不清试剂不得使用。
4.3.3试剂应按使用量取用,用剩余的试剂不得倒回原试剂瓶。
4.3.4使用试剂时要注意保护瓶签,避免试剂污染瓶签。
4.3.5试剂瓶口勿敞开太久,以免灰尘及赃物落入。
4.3.6低沸点试剂用毕立即放回,防止温度升高试剂变质。
4.3.7清洗实验器皿及实验产生的含强腐蚀剂的、易爆物和有毒药品的污水不准直接流入下水道。
注:
此办法所称的化学试剂为无毒、无害的化学试剂。
化学危险品为易爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体和易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、氰化物、毒害品及腐蚀品等。
5检查与考核
5.1体系运行检查小组每月对体系运行情况进行监督检查;
5.2检查小组发现责任部门未按以上管理程序运行,根据不符合情况,出具不符合项报告。
5.3总经办根据体系运行检查小组提报的不符合报告,对责任部门进行考核。
6报告与记录
表1列出了执行本标准形成的报告与记录。
表1报告与记录汇总表
序号
报告和记录名称
填写岗位
保存地点
保存形式
保存期
1
《危险化学品购置记录》
物流中心
电子版/纸质
三年
2
《危险化学品台帐》
3
《危险化学品安全检查记录》
4
《危险化学品领用台帐》
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