互联网电视项目立项申请报告范文范本Word格式.docx

上传人:b****2 文档编号:13709425 上传时间:2022-10-13 格式:DOCX 页数:11 大小:25.15KB
下载 相关 举报
互联网电视项目立项申请报告范文范本Word格式.docx_第1页
第1页 / 共11页
互联网电视项目立项申请报告范文范本Word格式.docx_第2页
第2页 / 共11页
互联网电视项目立项申请报告范文范本Word格式.docx_第3页
第3页 / 共11页
互联网电视项目立项申请报告范文范本Word格式.docx_第4页
第4页 / 共11页
互联网电视项目立项申请报告范文范本Word格式.docx_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

互联网电视项目立项申请报告范文范本Word格式.docx

《互联网电视项目立项申请报告范文范本Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《互联网电视项目立项申请报告范文范本Word格式.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

互联网电视项目立项申请报告范文范本Word格式.docx

根据数据显示,2017年12月末,我国互联网宽带接入用户总数达34,854.00万户,目前渗透率为31.66%,仍然较低。

而截止2018年上半年互联网宽带接入用户总数达3.78亿户,净增2974万户。

预计未来三年,互联网电视用户数仍将继续保持一定速度增长。

根据资料显示,2017年12月末,农村互联网普及率为37.60%,仍远低于城镇62.40%的水平,互联网普及率方面城乡差距仍然较大。

一方面随着我国城市化进程的稳步推进,城镇人口每年将以约1,500万的数量增加,新增人口将对IPTV和互联网电视产生新的需求;

另一方面,农村互联网的普及率提高,也将带动农村IPTV和互联网电视用户的增加。

此外,IPTV和互联网电视基础业务和增值业务进一步丰富完善,“宽带中国”等增进用户体验的开展,均能够进一步增加IPTV和互联网电视对潜在用户的吸引力。

电视具有使用寿命长,观看时间久,沉浸感强,用户粘性高的特点,因此相对于电脑端、移动端,其终端入口的作用和价值更大。

目前,国内IPTV和互联网电视服务运营商已经逐步认识到终端入口的战略价值,通过采取与终端厂商收入分成,战略投资入股、合作设立新平台等多种方式以实现对终端入口的控制。

获取用户是IPTV和互联网电视行业商业模式的基础,而内容资源则是吸引用户,并持续保持用户粘性和忠诚度的核心资源。

在版权内容日益规范的情况下,独家内容和特色内容等优质版权内容对用户流量拉动、品牌形象的塑造起着更加重要的作用。

购买优质版权,逐步成为保障业内企业行业地位并增强企业市场竞争力的重要手段。

同时,优质版权内容还能够提高用户的付费意愿,培养用户付费习惯的养成,从而提高用户的付费率,进而为提升户均消费价值,增值业务的快速发展提供有力支持。

因此,优质版权内容已经成为行业竞争的核心要素。

(三)项目建设单位

xxx公司

(四)公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。

undefined

公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。

公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;

着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;

坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。

上一年度,xxx有限公司实现营业收入9579.91万元,同比增长30.67%(2248.45万元)。

其中,主营业业务互联网电视生产及销售收入为8382.17万元,占营业总收入的87.50%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额2094.32万元,较去年同期相比增长379.77万元,增长率22.15%;

实现净利润1570.74万元,较去年同期相比增长287.10万元,增长率22.37%。

(五)项目选址

xxx高新技术产业开发区

(六)项目用地规模

项目总用地面积16048.02平方米(折合约24.06亩)。

(七)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.03%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度171.61万元/亩。

项目净用地面积16048.02平方米,建筑物基底占地面积8028.82平方米,总建筑面积22146.27平方米,其中:

规划建设主体工程16019.21平方米,项目规划绿化面积1644.74平方米。

(八)设备选型方案

项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费1686.66万元。

(九)节能分析

1、项目年用电量520579.67千瓦时,折合63.98吨标准煤。

2、项目年总用水量10312.83立方米,折合0.88吨标准煤。

3、“互联网电视项目投资建设项目”,年用电量520579.67千瓦时,年总用水量10312.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.86吨标准煤/年。

达产年综合节能量23.99吨标准煤/年,项目总节能率29.99%,能源利用效果良好。

(十)项目总投资及资金构成

项目预计总投资5447.59万元,其中:

固定资产投资4128.94万元,占项目总投资的75.79%;

流动资金1318.65万元,占项目总投资的24.21%。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10958.00万元,总成本费用8423.05万元,税金及附加106.15万元,利润总额2534.95万元,利税总额2990.75万元,税后净利润1901.21万元,达产年纳税总额1089.54万元;

达产年投资利润率46.53%,投资利税率54.90%,投资回报率34.90%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位210个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

(十三)项目评价

1、项目达产年投资利润率46.53%,投资利税率54.90%,全部投资回报率34.90%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。

据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。

从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

二、投资背景及必要性分析

(一)项目建设背景

1、工业是富民之要、强市之基,是国民经济的重要支柱。

纵观我市发展历程,工业是保持我市市场强者恒强的强大支撑,也是我市经济发展的后劲之源。

特别是近年来,围绕创新与提升的主题,不断优化产业发展环境、强化政策引导和扶持、提升政府服务水平,大力走新型工业化道路,实现了工业经济持续、快速、健康、协调发展。

2、围绕工业经济高质量发展,坚持“工业强市”主战略不动摇,牢牢把握转型发展核心,以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标,聚焦重点产业转型升级,着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”,着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手,保持工业经济平稳增长,推进工业经济高质量发展,为全面建成小康社会打下坚实基础。

坚持供给侧结构性改革主线,加快新旧动能接续转换。

推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。

要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展,提高供给体系质量和效率,努力实现更高水平的供需平衡。

强化基础研究,加大研发投入,努力实现关键核心技术攻关突破。

深化科技体制改革,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。

3、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;

更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。

项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。

会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。

从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。

(二)必要性分析

1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。

经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;

从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;

从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;

从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。

达到这些标准,还有明显差距。

因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。

伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。

当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

2、当前,我国经济发展步入新常态。

一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > PPT模板 > 图表模板

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1