光大银行总行招聘信息光大银行总行信息科技部稳定吗Word文件下载.docx

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工作地点:

北京

职位描述:

职责描述:

1.了解全行资金业务动态和风险状况,实施资金业务的审计监测和分析;

2.对全行资金业务实施审计检查、内控评价等监督工作;

3.对资金业务条线的审计结果进行分析总结,跟进本条线审计发现问题的整改情况;

4.开展资金业务审计的基础工作,如编制、维护审计手册、审计程序及审计模型等;

5.协助完成其他金融市场业务相关审计工作目标和任务等。

岗位要求:

1.经济、金融、会计类相关专业全日制本科(含)以上学历;

2.35岁及以下,特别优秀者可以适当放宽;

3.3年以上银行资金业务或审计工作经历,掌握资金业务相关监管法规、风险管理政策和内部控制制度,熟悉资金业务流程和产品;

4.具备CPA、CIA、CFA等资格者优先考虑;

5.具有较强的工作责任心,具备良好的职业道德和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

6.具有良好的逻辑思维、沟通表达和文字能力。

二、报名方式

1.登陆中国光大银行官方网站,点击“人才招聘”-“社会招聘”进行简历投递。

2.报名截止时间为2022年8月13日。

三、其他注意事项

3.应聘者对个人填报信息的真实性负责,如与事实不符,中国光大银行有权取消其录用资格。

5.本次招聘将通过简历筛选、笔试、面试、体检及背景调查等程序,择优确定录用人选;

应聘者一经录用,与中国光大银行签订劳动合同。

6.招聘过程中,中国光大银行不会向应聘者收取任何费用,请提高警惕,谨防受骗。

期待您的参与!

报名入口

二、总行审计部—同业业务审计岗

1.了解全行同业业务动态和风险状况,实施同业业务的审计监测和分析;

2.对全行同业业务实施审计检查、内控评价等监督工作;

3.对同业业务条线的审计结果进行分析总结,跟进本条线审计发现问题的整改情况;

4.开展同业业务审计的基础工作,如编制、维护审计手册、审计程序及审计模型等;

3.3年以上银行同业业务或审计工作经历,掌握同业业务相关监管法规、风险管理政策和内部控制制度,熟悉资金业务流程和产品;

三、总行审计部—境外机构审计岗

中国光大银行总行部门

名称:

1.跟踪银行境外机构的监管要求、业务动态和风险状况,实施境外机构的审计监测和分析;

2.对银行境外机构实施审计检查、内控评价等监督工作;

3.对银行境外机构的审计结果进行分析总结,跟进审计发现问题的整改情况;

4.开展银行境外机构审计的基础工作,如编制、维护审计手册、审计程序及审计模型等;

5.协助完成其他相关审计工作目标和任务等。

应聘条件:

1.经济、金融、会计类相关专业全日制本科(含)以上学历,具备境外留学经历者优先考虑;

2.具备较强的英语水平,听说读写流利;

3.35岁及以下,特别优秀者可以适当放宽;

4.3年以上银行工作经历,熟悉银行境外机构的监管要求和业务动态,具备外资银行工作经历优先考虑;

5.持有CPA、CIA、金融英语(FECT)等证书者优先考虑;

6.具有较强的工作责任心,具备良好的职业道德和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

7.具有良好的逻辑思维、沟通表达和文字能力。

四、总行审计部—附属子公司审计岗

1.跟踪银行附属子公司的监管要求、业务动态和风险状况,实施银行附属子公司的审计监测和分析;

2.对银行附属子公司实施审计检查、内控评价等监督工作;

3.对银行附属子公司的审计结果进行分析总结,跟进审计发现问题的整改情况;

4.开展银行附属子公司的基础工作,如编制、维护审计手册、审计程序及审计模型等;

1.经济、金融、会计类相关专业全日制本科(含)以上学历;

3.3年以上银行信贷工作、审计工作经历,熟悉附属子公司的监管要求和业务动态;

4.持有CPA、CIA等证书者优先考虑;

五、总行审计部—总行审计部模型建设与管理岗

1.运用大数据技术、统计学原理构建数据挖掘模型,对银行操作风险、员工道德风险进行识别与评估。

2.组织、开发非现场系统检测模型,包括收集模型需求,进行需求分析,指导模型的开发、测试和优化。

3.跟踪验证数据挖掘模型的应用效果,及时发现模型或模型应用中的问题和不足,并提出改进建议。

1.全日制本科及以上学历(博士学历优先),35岁及以下,特别优秀者可以适当放宽;

2.金融、数学、统计学、计算机等相关专业;

;

3.具有2年及以上相关工作经验,具备利用统计及非结构化分析算法(如:

聚类分析、回归分析、神经网络分析、图算法分析等)开发复杂算法模型能力,有相关实践经验者优先;

4.熟悉数据库、数据仓库产品,对Oracle、Teradata、Greenplum、Hadoop等产品具有一定应用经验,熟悉SQL语言;

5.熟悉Python、R等建模语言;

6.有高度的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力;

六、总行审计部—总行审计部IT审计岗

1.根据银行业IT领域最新业务发展方向与风险状况,制定IT审计重点,IT审计项目的计划和方案;

2.实施IT审计工作,包括IT一般控制审计、应用控制审计、数据评估审计等相关工作;

3.出具IT审计报告,针对IT领域的薄弱环节提出管理建议。

1.全日制本科及以上学历(硕士及以上学历优先),35岁及以下,特别优秀者可以适当放宽;

2.金融、审计、计算机等相关专业;

3.具有2年及以上相关工作经验,熟悉银行业务和风险内控知识,熟练掌握审计技能与方法,具备银行业相关内部审计/外部审计(四大会计师事务所)IT审计领域工作经验者优先;

4.熟悉银行信息科技体系架构,熟悉信息安全、软件开发、运维、数据管理等领域相关知识;

5.有高度的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力;

6.具有良好的逻辑思维、沟通表达和文字能力,

7.能够根据工作需要出差。

七、总行审计部—总行审计部审计质量控制岗

1.组织制定内部审计规章制度及审计规范,并指导、监督制度和规范的执行情况;

2.组织制定年度内部审计工作计划,并组织审计条线实施;

3.开展审计质量控制工作,对审计工作进行过程跟踪,对审计发现的问题和审计报告进行审核;

4.组织审计条线开展整改跟踪督促工作,并对重大问题适时跟踪与督促整改;

5.起草各类审计工作报告,向董事会审计委员会、管理层报告审计工作。

3.3年以上银行工作经历,掌握银行相关监管法规、风险管理政策和内部控制制度,熟悉银行业务流程和产品;

4.具备银行对公、零售、财会等综合业务背景者优先考虑;

5.具有良好的逻辑思维、沟通表达和文字能力。

6.具有较强的工作责任心,具备良好的职业道德和良好的团队协作精神。

5.本次招聘将通过简历筛选、笔试、面试、体检及背景调查等程序,择优

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