内部审核检查表(财务部)Word格式文档下载.doc
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检查记录
备注
ISO9001
ISO14000
OHSMS18001
/
4.4.1
提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。
财务情况分析\成本核算\资金运用\环境因素识别与控制.
4.2;
4.3.3
4.3.34.3.4
抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标。
检查环境目标/分解目标的完成情况.
已了解。
质量/环境职业健康安全目标已完成
4.4.5
检查文件的编制、审核、批准情况,有无未经批准发布的文件,有无审批权限与规定不一致的情况。
编、审、批齐。
无未经批准发布的文件
4.4.5
查问《受控文件清单》,核对有无未受控或失效文件,检查是否标明了文件的版本和修订状态,有无未加盖受控标识的情况。
查《受控文件清单》,抽三份文件均符合要求。
有无作废文件,是否进行了明确标识?
有无文件的销毁,销毁是否符合文件规定?
无作废销毁
4.5.4
抽查记录的填写是否符合要求,有无空项或与规定不符之处?
抽查记录的保管情况,是否按类和产生的时间顺序进行了编目整理?
填写规范
4.4.3
提问信息沟通的方式,抽查沟通相关的记录,如会议纪要等。
会议\电话\文件\网络等
4.3.1
检查《环境因素/危险源登记表》,结合现场观察检查有无环境因素/危险源的遗漏。
对环境因素/危险源的调查是否覆盖了相关方
识别较全面.覆盖了相关方
4.3.2
本部门适用的法律法规和其他要求有哪些?
是否进行了部门内部培训?
产品质量法\安全生产法\环境保护法等进行培训.
本部门相关的目标/指标和管理方案有哪些?
完成情况如何?
公司统一组织制定
均完成
4.4.6
检查办公现场的固废分类情况。
资金投入保障情况
按规定分类.,按规定进行资金投入
4.4.7
检查现场的消防设施配置情况;
检查配置图、疏散图等;
查定期的检查记录。
建立了《相关方名单》,发放相关方通用要求,施加影响
4.5.3
4.5.2
对应纠正和预防措施的采取时机,采取了哪些纠正和预防措施?
对纠正和预防措施是否规定了时限要求,明确责任部门?
对纠正和预防措施的效果是否进行验证?
对各部门采取的纠正和预防措施是形成了一览表?
对工作中出现的不符合,及时进行沟通与更改完善.
受审核人:
审核员:
审核组长: