环境体系内审检查表--新版Word下载.docx

上传人:wj 文档编号:13016296 上传时间:2022-10-02 格式:DOCX 页数:19 大小:56.77KB
下载 相关 举报
环境体系内审检查表--新版Word下载.docx_第1页
第1页 / 共19页
环境体系内审检查表--新版Word下载.docx_第2页
第2页 / 共19页
环境体系内审检查表--新版Word下载.docx_第3页
第3页 / 共19页
环境体系内审检查表--新版Word下载.docx_第4页
第4页 / 共19页
环境体系内审检查表--新版Word下载.docx_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

环境体系内审检查表--新版Word下载.docx

《环境体系内审检查表--新版Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环境体系内审检查表--新版Word下载.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

环境体系内审检查表--新版Word下载.docx

已对涉及公司实现产品和服务目标和战略预期有影响的因素相关方进行了确定。

查:

有对各影响的相关方进行了评价。

确定的相关方因素有正面和负面的。

有八大环境及社会、法律法规、市场竟争等因素。

答:

有公司的价值观、公司文化、知识和绩效等因素。

2

4.2

1.与公司EMS的相关方有哪些?

2.所确定的相关方的需求和期望有哪些?

3.相关方的期望中哪些将成为公司的合规义务?

询问、查阅询问、查阅询问、查阅

顾客、供方、上级主管、银行、税务等。

基本清楚各相关方的相应要求。

有关环境保护方面的要求将成公司的合规义务。

3

4.3

1.公司所明确的EMS的边界和适用性,即确定范围;

a)各种内部和外部问题;

b)合规义务;

c)公司单元、职能和物理边界;

d)公司的产品和服务;

e)明确实施控制与施加影响的权限和能力。

3.查公司的EMS范围是否已形成文件的信息并加以保持?

所确定的范围包含了下述内容:

管理手册中已明确公司的EMS范围。

4

4.4

1.公司按标准要求,所建立、实施、保持和持续改进的EMS及其所需的过程及其相互作用

2.所建立的EMS包含了公司的所处环境和相关方的哪些需求与期望。

3.为实现EMS公司保持了哪些形成文件信息以支持过程运行(文件数量)?

4.保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息(记录数量)?

管理手册中已对公司的EMS的建立、实施、保持和持续改进所需过程的应用符合下述的要要求:

各相关方对公司在环境保护方面均有不同的要求查:

共建立了环境程序文件13份;

查:

运行环境管理体系记录有23份

5

5.1

1.公司管理层是否通过下述方面证实在EMS方面的的领导作用和承诺:

a)对EMS的有效性负责;

b)确保建立EMS方针和目标,并与公司的战略方向及其所处的环境相一致;

c)确保将EMS要求融入到公司业务过程;

d)确保EMS所需的资源;

e)有效的EMS重要性和符合EMS要求的重要性进行各层次沟通;

管理层将通过下述要求对EMS进行领导和承诺:

编号:

1/19

ISO14001、体系文件、适用法律法规审核部门 管理层

f)确保EMS实现其预期结果;

g)支持员工对公司EMS的有效性做出贡献;

h)促进持续改进;

i)支持相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

√√√

6

5.2

1.环境方针是否与公司的宗旨相适应?

是否包括了公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响?

2.环境方针的内容是否体现“一个适合”、“一个框架”、和“四个承诺”的要求?

3.查环境方针是否已采用文件形式发布;

4.采取何种方式在组织内确保全体员工理解环境方针;

5.相关方是否可方便获得公司的环境方针;

公司的环境方针与公司的宗旨相适应,并也能体现出公司总的目标特点。

环境方针已体现了“一个适合”、“一个框架”、和“四个承诺”的要求。

环境方针已在管理手册中发布。

利用各种场合,宣传板形式确保员工了解除。

相关方可直接在公司宣传板上获知公司环境方针

7

5.3

1.总经理如何划分全部环境活动的职能,分配职责和权限?

2.体系运行中是否发生过部门和人员职权不清或职责权限相互矛盾等情

况?

3.有谁向公司最高管理者报告公司EMS的运行情况?

询问、查阅询问、查阅

公司各部门环境职能均在管理手册中得到了规定查:

管理手册中公司各部门的职能和权限均已明确,无矛盾、缺失。

已指定付刘起为管理者代表,负责EMS运行报告

8

6.1.1

1.控制应对风险和机遇的措施管理过程的主要依据有哪些?

2.公司的主要风险和机遇来自哪些方面?

如何应对?

3.在策划公司的EMS时是否考虑了以下方面:

a)影响公司的EMS实现预期结果的内外部问题;

b)与公司相关的相关方的需求和期望;

c)公司已确定的EMS范围。

4.是否确定了公司的环境因素、合规义务、内外部问题、相关方的要求期望等所需应对的风险和机遇;

以符合以下内容:

a)确保EMS能够实现的预期结果;

b)避免或减少不利影响包括外部环境状况对公司的潜在影响;

c)实现改进。

5.公司是否明确或规定了EMS运行中的哪些情况的发生且可能对环境具有

建立实施了“风险和机遇措施管理控制程序”。

主要来自于产品和服务方面的风险和机遇。

公司策划EMS时考虑了下述方面的要求:

公司在产品和服务各实现过程中均考虑了与产品和服务所产生的环境影响和产品的生命周期的观点。

当发生乙炔气瓶泄漏、镀锌废水外溢、环保设备

2/19

影响的为紧急情况?

6.是否保持了需要应对风险和机遇的文件化信息?

发生故障等为紧急情况。

有风险和机遇的相关规定。

9

6.1.2

1.公司在活动、(产品)钢圈车轮的服务中可施加的环境影响及其相关的环境影响时是否考虑了产品的生命周期观点?

a)变更,包括已纳入计划的或新的开发,以及新的或修改的活动、产品和服务。

b)异常状况和可合理预见的紧急情况。

3.公司识别了哪些重要环境因?

并是否在相关层次上予以了沟通?

4.是否保留了环境管理方面的下列文件化信息?

a)环境因素及相关环境影响;

b)用于确定其重要环境因素的准则;

c)重要环境因素;

在产品和服务过程中对内外部可能影响的环境方面且与产品和服务的生命周期相关均施加了环境影响。

污水排放、噪声、粉尘等

有固废收集、污水处理与排放等记录

10

6.2.1

1.采取何种方法确保在相关职能和层次上建立环境目标?

2.环境目标是否与环境方针相一致?

3.环境目标是否具有可测量性?

4.环境目标如何监视其实现?

5.环境目标沟通方式有哪些?

6.环境目标更新时机是否有规定?

7.查公司环境总目标和部分部门分目标是否形成文件的信息?

询问、查阅询问、查阅询问、查阅询问、查阅询问、查阅询问、查阅询问、查阅

由各部门将公司总目标进行了展开。

环境目标与方针和持续改进的承诺相一致。

各类环境目标均是可测的。

通过检测、考评、内审、管理评审等监视实现状况。

通过宣传、培训等与内外部各相关方实现沟通。

11

6.2.2

1.在策划环境目标时,公司是否确定下列规定:

a)采取措施确保环境目标符合公司实际;

b)为实现环境目标需提供哪些资源?

c)由谁负责环境目标制定、监视、考核?

d)是否规定了环境目标实现时间?

e)采用哪些方式评价结果?

f)采用何种方法将环境目标融入到公司的业务过程中?

每年度考核后或环境目标发生更改时。

公司环境总目标和各部门分目标均已形成了文件

策划环境目标时确定了下列规定:

3/19

12

7.1

1.为建立、实施、保持和持续改进EMS,公司提供了哪些资源?

2.在提供资源时是否考虑了下列因素:

a)公司现有的资源和能力的适宜性

b)是否需要从外部供方获得适用的资源?

主要资源为人、机、料、法、环、测等。

在提供资料时,同时考虑了下列因素:

13

9.1.1

1.控制监视、测量、分析和评价的主要依据有哪些?

2.公司所需的监视、测量、分析和评价是否包含了以下内容?

a)监视测量的对象;

b)评价方法

c)时机

d)分析和审价结果的时机。

3.是否保留了监视、测量、分析和评价的证据?

4.评价EMS绩效和有效性是否有结果?

答:

建立和保持了《监视、测量、分析和评价程序》。

管理手册中已对下述内容予以了要求:

有年度质量统计表。

内审、管理评审等均有有效结论。

14

9.1.2

1.控制合规性评价的主要依据有哪些?

2.合规性评价是否符合下述要求:

a)确定实施合规性评价的频次;

b)评价合规性,需要时采取措施;

c)保持其合规状况的知识和对其合规状况的理解

建立和保持了《合规性评价控制程序》。

《合规性评价控制程序》中对下列内容进行要求:

15

9.2.1

1.控制内部审核的主要依据有哪些?

2.是否规定了内部审核时间间隔?

3.内部审核依据是否符合要要求?

4.内部审核可得到什么结果?

建立和保持了《内部审核控制程序》。

管理手册中已规定内审间隔不少于12个月。

内审依据符合要求。

内审结果分为符合与不符合。

16

9.2.2

1.内部审核是否进行了策划?

2.内审员是否得到了培训,

3.如何保证内审员的客观性与公正性?

4.审核中发现的不符合是否进行了纠正?

5.保留了哪些内部审核证据?

询问、查阅询问、查阅询问、查阅询问、查阅询问、查阅

有年度内部审核策划表和内审计划。

内审员经过了外部培训并取得了内审员资格证答:

内审员除不能审核本部门上,还需是业务骨干。

历次不符合项均实施了整改,并结论有效。

内审策划表、计划表、不符合项报告、内审报告

4/19

ISO14001、体系文件、适用法律法规审核部门

管理层

17

9.3

1.控制管理评审的主要依据有哪些?

2.公司的管理评审是否按策划时间实施?

是否规定了时间间隔?

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高中教育 > 高中教育

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1