ERP综合实训2.docx

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ERP综合实训2.docx

ERP综合实训2

分校:

教师评语

教师签字日期

成绩

学生姓名

学号

班级

分组

实验序号

ERP原理与应用实验1

实验名称

订单录入与批次需求计划

实验报告

一、实验目的

1.了解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流。

2.理解批次需求计划的主要作用与目的。

3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。

4.掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法。

二、实验内容与要求

内容:

1.完成订单录入,生成物料需求计划和生产计划;

2.单据包括:

订单、工单和采购单。

三、实验步骤

步骤:

1、修改系统时间,登陆“易飞”系统,进入“录入客户订单”—“销售管理”子系统,打开“录入客户订单”,新增客户订单,输入相应的数据,保存订单,查询客户订单,查询已录入的订单,从系统显示的订单信息中,选择要查看的订单,查看订单详细信息,退出“录入客户订单”

2.进入“生产管理”系统—“批次需求计划”子系统,打开“设置批次计划”,设置批次计划,退出“设置批次计划”。

3.进入“生成批次需求计划”,生成批次需求计划,设置“基本选项”中的选项,设置“高级选项”中的选项,生成本订单的批次需求计划。

4.维护批次生产计划,进入“维护批次生产计划”,查询现有的批次生产计划,

5.发放LRP工单,打开“发放LRP工单”,设置本次发放的过滤条件(基本选项设置),选择“基本选项”,设置本次发放的过滤条件(高级选项),选择“高级选项”,发放工单。

6.查询发放的LRP工单,进入“录入工单”,查询已发放的工单,从系统显示的工单信息中,选择要查看的工单,查看工单详细信息。

退出“录入工单”。

7.维护批次采购计划,进入“维护批次采购计划”,查询现有的批次采购计划。

8.发放LRP采购单,打开“发放LRP采购单”,设置本次发放的过滤条件(基本选项),选择“基本选项”,设置本次发放的过滤条件(高级选项),选择“高级选项”,发放采购单。

9.查询发放的LRP采购单,进入“录入采购单”,查询已发放的采购单,从系统显示的采购单信息中,选择要查看的采购单,查看采购单详细信息,退出“录入采购单”。

四、实验成果提交

(要求:

将实验结果画面复制下来,粘贴在此处)

订单录入与批次需求计划:

进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单

生产管理:

批次需求计划系统-生成批次需求计划:

维护批次采购计划:

维护批次生产计划(按品号):

发放LRP采购单:

采购单:

发放LRP工单:

工单/委外子系统-工单:

五、实验中遇到的难点及解决办法

1、难点:

在录入客户订单时,要求输入产品单价后,没有了下一步提示。

解决方法:

输入数据后,按回车键盘。

不能只用鼠标不停的点。

2、难点:

批次需求计算方式。

解决办法:

“批次需求计算方式”有两种:

净需求和毛需求。

如选择“净需求”,计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量;如选择“毛需求”,计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量;本实验选择系统默认计算方式:

净需求

六、实验体会

通过做操作实验,我了解了系统集成的思想,理解了企业生产经营的过程和企业经营管理的流程,掌握了ERP中定单生产的流程和ERP中基本流程的操作方法。

此外,“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。

系统在做需求计划时,特别是在生产计划计算的算法中,采用的是倒推日期的计算方式,即生产计划是依据预交货日期进行推算。

故“预交货日期”的填制需要格外注意。

 

教师评语

教师签名日期

成绩

学生姓名

学号

班级

分组

实验序号

ERP原理与应用实验2

实验名称

采购与应付管理

实验报告

一、实验目的

1.了解企业采购与应付的基本流程。

2.理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。

3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。

4.掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

二、实验内容与要求

包括:

采购单审核,录入进货单,制作应付凭单与付款单,查询付款单

三、实验步骤

1、采购单审核

修改系统时间,登录系统,进入“录入采购单”,进入“进销存管理”系统,进入“采购管理”子系统,打开“录入采购单”,查询、更改、审核采购单,查询已生成的采购单,从系统显示的采购单信息中,选择要更改的采购单,更改采购单的单价,审核采购单,从系统显示的采购单信息中,选择要更改的采购单,更改采购单的单价,审核采购单,退出“录入采购单”

2、录入进货单

修改系统时间,登录系统,.进入“录入进货单”,进入“进销存管理”系统,进入“采购管理”子系统,打开“录入进货单”,新增进货单,新增供应商“嘉禾”的进货单,选择进货单类型为“JH(进货单)”,选择供应商为“JH嘉禾”,选择前置单据“采购单”,保存进货单,查询进货单,查询已录入的进货单,从系统显示的进货单信息中,选择要查看的进货单,查看订单详细信息,退出“录入进货单”

3、制作应付凭单与付款单

修改系统时间,登录系统,进入“录入应付凭单”,进入“财务管理”系统,进入“应付管理”子系统,打开“录入应付凭单”,新增应付凭单,新增供应商“嘉禾”的应付凭单,选择应付凭单类型为“YF(应付凭单)”,选择供应商为“JH嘉禾”,选择应付凭单类型为“YF(应付凭单)”,选择供应商为“JH嘉禾”,添加单身“序号”,选择“来源”类别,选择“来源单别”,保存应付凭单,选择供应商为“YJ元技”,添加单身“序号”,选择“来源”类别,选择“来源单别”,保存应付凭单

查询应付凭单,查询已录入的应付凭单,从系统显示的应付凭单信息中,选择要查看的应付凭单,退出“录入应付凭单”作业,

新增付款单,打开“录入收款单”,新增供应商“嘉禾”的付款单,选择收款单类型为“FK(付款单)”,选择供应商为“JH嘉禾”,添加单身“序号”,选择“借/贷”类型为借,选择“借/贷”类别为冲账,选择“来源单别”,换行添加第二行信息,选择“借/贷”类型为贷,选择“借/贷”类别为一般,输入“原币金额”:

18000,保存付款单,选择供应商为“YJ元技”,添加单身“序号”,选择“借/贷”类型为借,选择“借/贷”类别为冲账选择“来源单别”,换行添加第二行信息,选择“借/贷”类型,选择“借/贷”类别,输入“原币金额”:

4000,保存付款单。

4、查询付款单

查询已录入的收款单,从系统显示的付款单信息中,选择要查看的付款单,查看付款单详细信息,退出“录入客户订单”作业。

四丶实验成果提交

进货单的录入

凭单

付款单

五、实验中遇到的难点及解决办法

1.“原币金额”忘记输入或者输入错误:

忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。

2.付款单单身中“借方”和“贷方”顺序颠倒:

需要先设置“借方”,然后选择“贷方”,否则付款单单尾信息中将出现错误。

3.“供应商信息”和单身“来源单别”信息的先后顺序:

先设置“供应商信息”,然后根据供应商信息选择对应的进货单。

顺序错误,可能导致操作不能进行。

4.“进货单”的单身信息录入途径选择错误:

选择完“供应商”后,不要单击单身信息中的选项,直接通过“复制”前置单据的单身信息录入,如不小心单击了单身信息中的选项,则无法复制信息。

必须单击进货单菜单条中的“取消”,然后重新录入该张“进货单”。

5.采购单忘记审核:

企业实际业务中更改采购单信息后,是需要审核的,审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。

六、实验体会

我们从这次综合实训中了解到了企业采购和应付的基本流程。

比如在单据的“等待”状态下,单击“查询”按钮,系统弹出“设置查询条件”筛选框,直接单击“确定”按钮,可进行无条件查询。

采购单中的“单价”需要以市场价格为准。

所以在实际采购发生时,根据市场价格对采购单的价格信息进行调整。

理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征采购单是按照供应商归集采购业务信息的,故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。

初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。

进货单的进货数量:

在企业实际情况中,交货后要进行货物的验收,掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

先选择“供应商信息”,然后系统根据供应商信息显示相应的应付凭单,在显示的应付凭单里,选择对应的应付凭单。

顺序错误,可能导致操作不能进行。

付款单对应“贷方”要输入原币金额的数量,原币对应于企业使用的货币种类。

我们一次接一次地进行综合任务,使我们对ERP系统的了解更深了,对在ERP系统中要常犯的错误也有了一些认识,在企业的采购和应付应收中,一些方面是很重要的,也是很容易犯的。

所以我们要谨慎点。

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