常用表单范本大全档.docx

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常用表单范本大全档

文件登记表

序号:

编号:

序号

文件编号

文件名称

数量

发布日期

实施日期

发放日期

版次

备注

0

1

2

3

4

注:

更改情况在相应框内画“√”

 

文件发放记录表

序号:

编号:

序号

文件编号

文件名称

受控号

收文人

日期

回收记录

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文件制(修)订申请单

序号:

编号:

文件编号

文件名称

申请部门

部门负责人

申请原因及制(修)订内容:

 

发放范围:

 

申请人:

年月日

会签意见:

 

审核人:

批准人:

年月日

更改状态

第版

第次更改

更改方式

发布日期

实施日期

文件更改通知单

序号:

编号:

文件更改申请部门

更改文件编号

更改文件名称

更改条款

页码

文件更改内容

 

文件更改前状态

文件更改后状态

文件更改人

文件更改批准人

发布日期

实施日期

借阅文件登记表

序号:

编号:

序号

文件编号

文件名称

借阅份数

借阅单位

借阅人

借阅期限

经办人

归还日期

归还经办人

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文件销毁记录表

序号:

编号:

序号

销毁文件编号

销毁文件名称

受控

/非受控

申请人

审批人

执行人

监销人

销毁日期

年/月/日

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文件更改记录表

序号:

编号:

序号

文件编号

文件名称

版次

第次更改

更改方式

生效日期

申请部门及更改人

申请部门及批准人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量记录清单

序号:

编号:

序号

质量记录编号

质量记录名称

填写部门

保存部门

保存期

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

职能部门:

资料员:

质量记录归档移交清单

序号:

编号:

序号

质量记录名称

质量记录编号

移交数量

移交人签字

接收人签字

日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量记录归档移交清单

序号:

编号:

申请部门

申请人

年月日

审批人

销毁执行人

监销人

销毁日期

年月日

销毁文件/质量记录名称

销毁文件/质量记录编号

数量

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

查(借)阅档案质量记录

序号:

编号:

序号

借阅日期

借阅文件资料名称

借阅人

批准人

归还日期

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量记录销毁清单

序号:

编号:

销毁文件人

批准人

监督销毁人

销毁日期

销毁方法

销毁原因:

序号

文件编号

销毁文件名称

数量

管理评审计划

序号:

编号:

评审目的

评审内容

日期/时间

地点

参加评审的部门/人员

准备工作要求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制:

审核:

批准:

日期:

日期:

日期:

管理评审报告

序号:

编号:

评审目的

评审内容

评审时间

主持人

参加人员

评审综述(包括整改措施建议和要求):

 

编制:

审核:

批准:

日期:

日期:

日期:

整改/改进措施报告

序号:

编号:

管理评审报告中提出的整改措施建议和要求:

 

整改措施计划:

 

责任部门负责人:

日期:

批准人:

日期:

整改措施实施情况及效果:

 

责任部门负责人:

日期:

整改措施实施效果验证:

 

验证人员:

日期:

员工聘用申请表

序号:

编号:

姓名

出生年月

性别

民族

职务

职称

文化程度

身体状况

聘任职务

学习专业

专长

工作单位

邮编

通讯地址

电话

学习/培训简历:

 

工作简历:

 

部门意见:

 

年月日

人事部意见:

 

年月日

 

员工()年度考核表

序号:

编号:

姓名

聘任职责

部门

聘任有效期

年月日至年月日

 

业绩考核记录

 

 

结论意见

 

 

负责人(签字):

年月日

员工培训需求计划

序号

培训内容

培训人员

要求期限

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

职工培训计划表

序号:

编号:

序号

培训内容

培训形式

培训时间和地点

参加人员

实施部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批准人:

编制人:

年月日年月日

职工培训登记表

序号:

编号:

序号

姓名

性别

年龄

职务及工种

培训内容

培训地点

学习时间

成绩

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊岗位人员名单及资格要求

序号:

编号:

序号

姓名

性别

年龄

工种

取证日期

所持证件及号码

现岗

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同评审记录

序号:

编号:

订货单位

型号

联系人

规格

数量

交货期

发运方式

特殊要求

评审内容(要求是否明确,是否有能力满足)

签字

设计部

技术部

生产部

销售部

质管部

 

公司负责人:

年月日

 

合同/订单变更通知单

序号:

编号:

合同号

顾客名称

原定内容

型号

数量

交货期

变更内容

 

 

备注

 

编制:

批准:

日期:

日期:

销售计划完成情况统计表

序号:

编号:

序号

产品订货单或合同评审记录

计划完成

实际完成

备注

数量

时间

数量

时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

统计结果:

 

编制人:

年月日

产品订单

序号:

编号:

单位

地址

洽谈

电话

传真

订货内容

 

供货时间

记录人

销售部负责人

批准人

生产任务单

序号:

编号:

货号

颜色

数量/规格

单位

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

制单:

年月日

 

设计和开发任务通知单

序号:

编号:

兹将的设计任务下达给你单位,请于年

月日前完成。

 

设计部

年月日

 

设计和开发确认申请单

序号:

编号:

所承担的已完成了规定的设计评审和设

计验证、且结果符合要求,现申请进行设计确认,请予审批。

此致

敬礼

 

申请人

年月日

 

设计更改申请单

序号:

编号:

中的

设计,由于

需要进行设计更改,请予以审查批准。

此致

敬礼

申请人

年月日

 

设计更改通知单

序号:

编号:

的设计更改,经审查后已批准,请遵照设计更改后的方案执行。

年月日

设计和开发计划书

序号:

编号:

产品/项目名称

项目负责人

设计计划编号

设计计划内容:

设计计划执行情况:

编制人

审批人

审批日期

设计和开发输入一览表

序号:

编号:

产品/项目名称

 

设计输入文件目录

文件名称

页数

设计主持人

编制人

设计和开发评审报告

序号:

编号:

产品/项目名称

评审时间

评审对象

参加评审

人员

评审意见和改进建议:

 

审批人

审批日期

 

设计和开发验证报告

序号:

编号:

产品/项目名称

验证对象

验证主持人

验证时间

验证方法和验证结果:

(可另附页)

 

验证中发现的问题:

审批人

审批日期

设计和开发确认报告

序号:

编号:

项目/合同名称

确认时间

确认对象

参加确认人员

确认意见和改进建议:

 

审批人

审批日期

设计和开发的输入一览表

序号:

编号:

项目/合同名称

型号规格

设计开发输出清单(附相关资料共计份)

序号

内容

数量

备注

备注:

编制

日期

审核

日期

批准

日期

 

设计和开发的输出一览表

序号:

编号:

项目/合同名称

型号规格

设计开发输出清单(附相关资料共计份)

序号

内容

数量

备注

备注:

编制

日期

审核

日期

批准

日期

 

供方能力调查表

序号:

编号:

企业名称

企业法人代表

地址

法人代表委托人

电话

传真

所有制

邮编

联系人

年度产值

职工人数

运输方式

企业类型

税号

结算银行

帐号

结算方式

资信等级

质量保证方式

 

工艺装备情况:

 

技术、检验、质量管理机构设备及管理情况

 

主要品种

产品名称

规格

价格

供货能力

执行标准

质量水平

年供货数量

 

供方评价表

序号:

编号:

供方

产品名称

参加人员

 

评价方法及结果

 

对供方生产能力进行现场调查

 

对比其它使用者的经验和类似产品供货历史

 

样品评价

评审结论:

 

编制:

日期批准:

日期:

 

合格供方名册

序号:

编号:

序号

单位名称

物资名称

传真

联系人

邮政编码

备注

编制:

批准:

日期:

日期:

合格供方年度考核表

序号:

编号:

供方

参加评审人员

考核情况

交货期:

 

产品质量及价格对比:

 

服务质量:

 

结论:

编制:

批准:

日期:

日期:

月采购计划

序号:

编号:

序号

名称

规格型号

计量单位

完成时限

数量

备注

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