酒店管理财务 酒店采购部管理制度doc.docx

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酒店管理财务酒店采购部管理制度doc

酒店管理财务制定酒店采购部管理制度

、制定采购计划 

      ()由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核; 

      ()计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核; 

      ()采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

、审批采购计划:

 

      ()财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核; 

      ()财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算; 

      ()将汇总的采购计划和预算报总经理审批; 

      ()经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

、物资采购:

 

      ()采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。

 

      ()大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。

 

      ()餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供给。

 

      ()计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购,以保证需用。

、物资验收入库:

 

      ()不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收; 

      ()仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。

验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。

、报销及付款 

      ()付款:

 

         ①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款; 

         ②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内; 

         ③按酒店财务轨制,付款元以上者要使用支票或委托银行付款结款,元以下者可支付现款。

 

         ④超过元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。

 

      ()报销:

 

         ①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。

 

        ②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。

采购部业务操纵轨制 

        、按使用部分的要乞降采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表; 

        、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案; 

        、在主管的铺排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购; 

        、按酒店及本部分制定的工作程序,完成现货采购和期货采购; 

        、货物验收时泛起的各种题目,应即时查清原因,并向主管汇报; 

        、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。

 

        、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分,同时附上采购申请单或经销合同; 

        、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合XX并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。

仓库治理轨制 

        、仓库的分类:

 

        酒店的仓库总的来说有:

餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

 

        、物品验收:

 

      ()仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到:

 

        ①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收; 

        ②发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; 

        ③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

 

        ④对购进品已损坏的不验收。

 

      ()验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

 

        、入库存放:

 

      ()验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; 

      ()进仓的物品一律按固定的位置堆放; 

      ()堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

 

      ()凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

 

        、保管与抽查:

 

       ()对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

 

      ()抽查:

 

        ①仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对; 

        ②材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

 

        、领发物资 

      ()领用物品计划或讲演:

 

        ①凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备; 

        ②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取; 

       ()发货与领货 

        ①各部分各单位的领货一般要求专人负责; 

        ②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货; 

        ③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账; 

        ④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。

 

        ()货物计价:

 

        ①货物一般按进价发出,若XX种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。

 

        ②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和治理费调出。

 

        、清点:

 

      ()仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点; 

      ()将盘结果列明细表报财务部审核; 

      ()清点期间休止发货。

 

        、记账:

 

      ()设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然; 

      ()账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户; 

      ()记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账; 

      ()审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账; 

      ()发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份; 

      ()直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账; 

      ()调出本酒店的物资所用的治理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度; 

      ()入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价; 

       ()对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账; 

       ()月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计; 

       ()与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

 

       、建立档案轨制:

 

       ()仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿; 

       ()材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

物品、原材料采购轨制 

       、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。

材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

 

       、坚持“凡海内能解决的不在国外入口,凡本地区能解决的不到外埠采购”的划定。

 

       、各项物品、商品、原材料的采购,必需遵守市场治理及外贸治理的划定。

 

       、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部分知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

 

       、凡购进物料,尤其是定制品,采购部分应坚持先取样品,征得使用部分同意后,方进行定制或采购。

 

       、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

 

       、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必需取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

 

       、凡不按上述划定采购者,财务部以及业务部分的财会职员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查轨制 

       、物品、原材料、物料在清点中发生的溢损,应对天然溢损和人为溢损分别作出处理。

 

       、天然溢损:

 

       ()物品、原材料、物料采购进仓后,在清点中泛起的干耗或吸潮升溢,如食物中的米面及其制品、干杂货等,在升损率公道的范围内,可填制升损讲演,经主管审查后,视“营业外收入”或“治理费”科目内处理; 

       ()超出公道升损率的损耗或溢余,应先填制升损讲演书,查明原因,说明情况,报部分经理审查,按划定在“营业外收入”或“治理费”科目内处理。

 

       、人为溢损:

 

       人为溢损应查明原因,根据单据报部分经理审查,按有关划定在“待处理收入”或“待处理用度”科目处理。

物品、原材料损耗处理轨制 

       、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。

 

       、保管职员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废讲演表”,据实说明坏、废原因,并经业务部分审查提出处理意见,报部分经理或财务部审批。

 

       、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部分送交废旧物品仓库处理。

 

       、报损、报废由有关部分会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。

 

       、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

食物采购治理轨制 

       、由仓管部根据餐饮部分需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。

 

       、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食物采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食物部分的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

 

       、为进步工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取按期补给的办法。

能源采购治理轨制 

       、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况,编制各类能源的使用量,制定出季

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