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供应商评审表

科技有限公司

供应商评审表

供应商类别:

评审日期:

供应商名称:

供应产品:

供应商编号:

地址:

电话:

总得分:

评审结果:

□优良□合格□不合格

会签:

评审项目和评审部门

要素

权重

序号

分项

满分

评审部门

评估得分

质量体系及过程控制分析能力

40

1

质量官理体系

45

品质部

2

教育培训

30

品质部

3

文件控制

25

品质部

4

产品标识

25

品质部

5

过程控制

50

品质部

6

检验和试验

25

品质部

7

不合格品控制

25

品质部

8

客户投诉

25

品质部

9

内部审核

25

品质部

10

包装

15

品质部

合计

290

折合分数

40

新物料制作及成本控制能力

20

11

物料认证能力

25

采购部

12

采购能力

35

采购部

13

成本控制能力

15

采购部

14

供应商财务评估

15

采购部

15

品质行业水平

10

采购部

16

ROHS/REACH环保合同管理体系及执行能力

125

采购部

合计

225

折合分数

20

采购管理及订单履行

20

17

计划模式

25

物控部

18

物料管理

30

物控部

19

急单处理

15

物控部

20

合同评审

20

物控部

21

供应商交期变更5

15

物控部

合计

105

折合分数

20

现场设备以及工艺能力

10

22

生产设备以及仪器

55

研发部

23

工艺规范

20

研发部

24

现场工艺情况

30

研发部

25

工艺变更

20

研发部

合计

125

折合分数

10

新产品导入和工程技

术能力

10

26

新产品导入能力(体系)

25

研发部

27

工程问题分析处理能力

25

研发部—

合计

50

折合分数

10

所有关键器件的供应商,比如:

半导体、电解电容、结构件、电阻、电容、连接器、磁性材料等。

辅助材料、绝缘材料、包料、小五金。

服务类供应商。

评分标准

 

评审项目条件

打分标准

未涉及的项目

N/A

没有此项要求

0%

有此项要求,但完全没有得到执行

0~20%

有此项要求,但执行不彻底,或没有米取必要措施保证要求得以落实

20%~60%

此项要求已执行,效果显著

60%~100%

供应商分类:

PCBA板、显示屏等。

分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)

审核内容

得分

审核说明

评审部门

0

0~

1.0

1.1

3.0

3.1

5.0

质量

管理

体系

是否有元善的组织架构,包括部门组织架构?

是否通过了ISO—9001国际体系或其它体系认证?

是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统?

是否有制定可供员工学习和理解的质量方针?

是否制定可量化的质量和管理目标?

有否统计和分析?

员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通?

是否有制定环保产品推行和管理制度并执行?

是否有制定产品召回制度并执行?

哪些产品和原材料取得了安规认证

教育和培

是否有专业的内部和外部培训团队

新员工是否进行上岗培训

新员工上岗前是否取得上岗证书

研发、技术人员人数所占比例(10%以上?

品质人员所占比例(5-10%?

是否有定期培训计划

文件

控制

文件(包括工艺规范、图纸、标准和BOM清单等)的版本

是否进行定期维护,以保证生产现场使用文件是最新版本或当前使用版本。

文件的版本升级维护和发放流程(现场

观察)

收到ECO后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更改,保证ECO的有效执行

是否有文件规定生产文件的接收、发放和回收并有专人执

将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用

生产支持文件是否有版本控制

产品标识

产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信

对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态

对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区

域方便生产

对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验

对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪

过程控制

有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态(工序、作业者、工具、时间、数量等),对加工过程可实施

正向跟踪及逆向追溯

根据客户要求操作指导书转换策略是什么,转化过程中需

要注意什么

生产设备定期维护和保养,设备的状态标识清楚,是否有

保养策略和记录

是否有关键工序识别、认证和特殊要求

有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全

有在线质量采集、录入和统计分析系统

有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统

有全过程的质量追溯系统,做到从原材料、制程到发货的全过程的质量追溯

对原材料在制程段发现的物料来料质量问题,是否有线数

据采集及统计分析的系统

将产量/缺陷向内外部客户进行通报

检验和试验

保存记录作为产品通过检验和试验的依据,目前年限是多

有详细的检验指导文件指导检验人员作业

检验人员清楚产品的检验项目和检验内容并严格执行

检定标准是否可以溯源到国家或国际标准

产品最终检验(出厂检验)人员通过培训并有相应资格

不格品控制

能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程

如何控制不合格品受控以防止非预期的使用

不合格品的控制办法和效果(返工、降级、拒收等)

经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流程

接到客户的问题反馈后(主要指巡检问题和投诉)、是否

及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面

客户投诉

是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题

有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义

是否形成合理、正式的书面回复报告(8D改善报告)

管理程序中是否明确客退品的处置方式

客户投诉及客退品是否进行统计分析以至于改进

内部审核

是否按文件要求每年进行定期审核

内审者是否经过培训并取得相关证书

内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正

审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在冋题表面

纠正、预防措施是否得当,是否形成闭环

包装和运输

包装是否有操作指导书

包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识

产品的运输是否需要特定的运输方式?

若需要,是否明确

 

分项评估表二(新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行)

项目

审核内容

得分

审核说明

评审部门

0

0〜

1.0

1.1

3.0

3.1

5.0

物料认证能力

购进的物料有无全部经过认证

材料认证是否有规范化的标准

是否有样品检验及试验程序,使用何种分析方法

有无辅料认证能力,能力如何?

有无完整的替代流程和方案?

ROHS/REACH环保合同管理及执行能力

能否提供样品及交货产品ROHS/REACH的环保文件

(如ROHS/REACH报告/成分表/组份表/声明/申报

表/符合性说明/MSDS等)

是否将以上所有ROHS/REACH的相关环保文件列入

清单统一管理并更新

是否将以上所有ROHS/REACH的相关环保文件列入

清单统一管理并更新

设计开发/接受订单时有无考虑须符合

ROHS/REACH法规的因素

原料样品及承认书阶段有无对收集到的进行

ROHS/REACH法规及客户环保要求的符合性进行确

认和检查

在选择下级供应商时是否将ROHS/REACH体系及执

行能力作为必备的条件,并进行验证,不符合的不能作为合格供应商,不得下达订单的文件规定及执行记录

能否签订ROHS/REACH环保合同并执行

是否建立ROHS/REACH环保管理体系并任命环保管

理代表

是否建立ISO14001/QC080000环境管理体系并通

过认证

是否在定期内审检查表内包含ROHS/REACH体系执

行检查的内容

发现ROHS/REACH环保不良是否追踪彻底改善并保

持相关记录

有没有形成产品或原料有ROHS/REACH方面的问题须报第三方检测取得ROHS/REACH报告进行验证的文件规定并保持相关记录

是否有ROHS/REACH体系有效运作的记录或证明文件

是否建立ROHS/REACH有毒有害物质管理的限量标

设计开发/接受订单时到产品试产/量产有无验证

ROHS/REACH法规的符合性

是否建立来料ROHS/REACH有毒有害物质检测的作业标准及执行记录,制程控制,成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录

是否在设计/物料材质/供应商等工程变更时考虑

ROHS/REACH法规,并在验证变更后状态的

ROHS/REACH法规的符合性的文件规定及记录

ROHS/REACH环保合同管理及执行能力

公司环保管理代表及体系/采购/生产等负责人是否取

得RoHS/REACH环保管理外部培训资格证书?

是否有公司内部环境在职及新进人员的相关人员

RoHS/REACH方面培训记录?

RoHS/REACH内部环境培训讲师是否具有外部培训资格证书?

是否验证下级供应商与原料供应商的RoHS/REACH

环保合同的签订的记录

是否验证下级供应商与原料供应商在样品承认时须

提交RoHS/REACH证明文件,并对环保文件的符合

性进行确认的记录

是否验证下级供应商对原料供应商RoHS/REACH环

保体系及执行能力,产品实现全过程的止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录进行检查的记录

是否验证下级供应商对原料供应商有ROHS/REACH方面的问题须报第三方检测取得ROHS/REACH报告进行验证的文件规定及记录

是否验证下级供应商对原料供应商将所有环保文件

列入清单管理的记录

匕匕厶冃购采力

采购部门的如何运作,包括如何认证供应商、管理供应商、执行采购、需求信息处理等。

是否满足需求

是否有上年度的采购量和采购金额,主要采购物料种类以及海外采购所占的比例和种类•

具备哪类原材料的采购优势

主要供应商及主要供应商的在行业地位

紧急需求物料的解决方法

最长的采购周期是多久?

涉及哪些物料?

是否与供应商建立不良物料处理流程

成本控制能力

当客户要求季度、年度降价,该采取哪些方面达成

当客户接受到终端客户要求降价,该采取哪些方面与客户达成

当客户新项目成本超标,该采取哪些方面达成

供应商财务评估

资金流评价=应收款/年销售收入,小于5%5分,5-10%4分,10-15%3分,15-20%2分,20-25%1分,25%以上0分

物料管理能力=库存/年销售收入,小于10%5分,10-15%4分,15-20%3分,20-25%2分,25-30%,1分,30%以上0分(3个月库存)

控股情况:

国有集团与跨国集团或多集团控股5分,

外资、国有或合资制造企业4分,国有企业3分,

私营制造业2分,上规模私营贸易公司1分

品质行业水平

产品直通率能否达到行业水平,每低3%递减1分

相关品质目标能否达到我司对应的品质要求及标准

 

分项评估表三(采购管理及订单履行)

项目

审核内容

得分

审核说明

评审部门

0

0

1.0

1.1

3.0

3.1

5.0

计划模式

有规范化的计划控制流程

有IT工具支撑(如:

MRPII/SAP系统等)

计划人员是否清楚各个关键工序的正常产能和峰值产能

.

生产加工周期是否合理?

是否符合行业标准

.

生产计划不能满足时如何处理

.

物料管理

是否有专门的材料仓库

.

材料的标识和管理是否清晰和准确

.

对客户提供物料的管理方式

.

材料的存放环境是否合理?

是否有管控

.

物料是否执行先进先出

.

关键材料本体上是否标识生产日期

.

急单处理

是否有规定紧急定单处理流程

.

紧急定单的响应时间?

各个环节对紧急定单是否有明确的标识

.

紧急单交货周期是否符合我司的要求

.

合同评审

是否有合理的合同评审程序

.

合冋要求是否被存档并可查核

.

是否有取小疋货量和疋货金额限制

.

是否规定合同签返时间

.

供应商交期变更

下级供应商交期变更是否有相关文件通知并保存

.

下级供应商父期变更是否有相关人员评审并保存

.

交期变更是否有相关文件知会客户并保存

.

项目

审核内容

得分

分项评估表四(现场设备及工艺能力)

项目I审核内容得分I审丨评

0

0

1.0

1.1

3.0

3.1

5.0

核说明

审部门

生产设备及仪器

提供详细的设备清单并对关键设备作出标识

设备是否有作业指导文件

设备的使用年限如何?

采用最新设备的比例?

设备的极限加工精度和尺寸能否满足我司的要求

是否有定期的检修和校准机制

过程和出厂检验的仪器和工具能否满足我司精度的要求

现有设备的产能?

能否满足我司定单的要求

检测设备是否具有自动化检测和记录能力

有无设备保养计划和记录

设备是否有操作错误自动防护装置?

工艺规范

是否有工艺设计规范

是否形成了整线常规加工能力

常规类产品是否有推荐的工艺流程

对超出工艺能力外的产品,是否有辅助的工艺方法支持

现场工艺情况

生产现场5S是否规范

现场生产的产品是否有完整的工艺流程图

现场生产的产品各工序是否都有作业文件支持

作业文件描述是否清楚?

是否能正确的理解

生产现场是否需要防静电?

防静电措施是否有效

生产现场是否需要防尘?

措施是否有效

工艺

变更

设计变更是否有效转化为工艺变更内容

工艺变更是否进行版本控制并能执行

临时工艺变更是否规定有效期和使用范围及切换形式

关键材料、设备、工序变更有无做小批量验证及记录

分项评估表五(新产品导入及工程技术分析能力)

 

项目

审核内容

得分

审核说明

评审部门

0

0

1.0

1.1

3.0

3.1

5.0

新产品导

入能力

是否有新产品导入的规范、查检表等

是否具有新产品导入的专门人员和设备?

是否有记录新产品导入的过程质量数据

是否具备新产品导入的模具、治具的开发能力

新产品转产前是否经过客户确认

工程问题

分析能力

是否有专门的工程部门

工程部门人员分工是否明确?

工程人员素质如何?

查一工程分析的案例

工程部门如何处理和分析客户投诉的问题的

供应商考察综述

备注:

1、若被审核方不存在设计、开发,则可不进行设计、开发的审核。

2、得分=(实际总分数/需考核项目总分)X100,得分80(含)以上为优良供应商,得分78(含)

以上为合格供应商,得分60-78(内)为观察供应商。

3、总得分=刀分项评估得分,分项评估得分=(评估实际分数/需考核项目总分)*权重

4、▲代表采购部,■代表工程部,•代表品质部,♦代表物控部

审核结果:

1•总得分为:

2.主要不符合项为:

3•总体评估(根据前期商务/技术资料和现场审计作出)

4•改进建议:

审核人员签名:

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