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苏泊尔供应商管理制度

苏泊尔供应商管理制度

第一章总则

第一条目的及依据

为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。

第二章组织机构及职责

第三条供应部职责:

(一)制订和实施供应商开发计划;

(二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告;

(二)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商;

(三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量;

(四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态;

(五)根据供应商的考核结果进行等级管理。

第四条总经理办公室职责:

(一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门;

(二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。

第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责:

(一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查

(二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督;

(三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估;

(四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。

第三章供应商信息收集

第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。

物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。

供应商信息来源一般有下列方式:

(二)网络等传播媒体

(三)商业广告或供应商主动联络

(四)同行或供应商介绍

(五)公开征询

(六)其他途径

第四章供应商的调查与选定

第七条各部门提供的供应商信息,由各部门调查填写《供应商调查表》;凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写《供应商调查表》。

《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考,应包括下列内容:

(一)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

(二)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

(三)设备状况。

(四)人力资源状况。

(五)主要产品及原材料。

(六)主要客户。

第八条生产制造类供应商的选定

(一)供应商初选

根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息,各部门从各种渠道了解供应商信息,填写《供应商调查表》;或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》,并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。

供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息,初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。

(二)生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用,或对设备、备品备件技术指标向供应商质询,并出具书面意见。

(三)必要时,经总经理批准后,由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查,听取介绍,了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果撰写书面报告。

(四)依据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。

(五)采购时,根据采购有关制度,从《合格供应商名单》中确定采购物资供应商进行采购。

第九条市场经销商类供应商的选定

(一)通过实地考察,听取介绍等方式了解基本情况,并索取资质证明文件。

(二)填写《供应商调查表》

(三)在购买地点进行时货检验

(四)必要时,由使用部门试用,并出具书面意见。

(五)经过两次试用没有质量问题时,根据《供应商调查表》、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。

第十条服务类供应商选定

(一)服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商

(二)对于服务类供应商首先应调查下述内容,并将调查结果填写供应商调查表:

1.服务范围,资格及其资质证明文件;

2.服务价格;

3.准时提供服务的能力;

4.技术力量与服务设施;

5.对待客户的态度。

(三)对于服务类供应商,现场考察或对其服务过的客户调查,由使用部门和供应部门共同出具书面意见。

(四)根据《供应商调查表》、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。

第十一条每个合格供应商,由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。

第五章供应商的考核和评估

第十二条对重要物资、服务的采购或年采购金额≥5万的供应商,其每次供货后,供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。

总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。

第十三条每年1月、7月,由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门,对《合格供应商名单》进行复审。

结合供应商的实际供货情况及其信用记录,从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。

考核和评估后,形成新的《合格供应商名单》,经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。

供应部应做好供应商的调查和管理工作,原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。

第十四条对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商,产品如果出现质量问题一票否决。

第十五条发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品,一票否决。

第十六条一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行:

(一)供应商考核项目及分数比例如下(满分100分):

品质:

40分。

交期:

25分。

价格:

15分。

服务:

15分。

其他:

5分。

(二)评分标准

1、品质评分

质量可靠,技术先进:

36~40分

质量可靠,技术一般:

30~36分

质量基本能满足要求,技术先进:

25~30分

质量、技术基本能满足要求:

20~25分

质量基本不能满足要求:

20分以下

2、交期评分

依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:

如期交货得分25分。

延迟1~2日每批次扣2分。

延迟3~4日每批次扣5分。

延迟5~6日每批次扣10分。

延迟7日以上不得分。

3、价格评分

价格公平合理,报价迅速:

10分。

价格尚属公平,报价缓慢:

8分。

价格稍微偏高,报价迅速:

6分。

价格稍微偏高,报价缓慢:

3分。

价格甚不合理或报价十分低效:

0分。

4、服务评鉴

(1)抱怨处理评分

诚意改善:

8分。

尚能诚意改善:

5分。

改善诚意不足:

2分。

置之不理:

0分。

(2)退货交换行动评分

按期更换:

7分。

偶尔拖延:

5分。

经常拖延:

2分。

置之不理:

0分。

(三)依据供应商的供货情况,对以上各项打分后,汇总平均。

60分以下的为不合格供应商,取消合格供应商资格;90分以上为优秀供应商,根据煤业公司的需求,给予增加订货或加快付款进度的奖励。

第六章建立采购平台

第十七条采购人员应及时登记整理供应商信息资料,已与公司发生往来业务的供应商必须建立档案,供应商档案至少包括《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用记录表》。

第十八条在采购部的组织下,依照以往的采购资料和平时收集的数据,对合格供应商及其产品分门别类地整理出一套完整的“产品—价格—供应商”资料库,形成公司的采购平台。

价格平台应包含以下内容:

(一)材料(设备)名称;

(二)规格型号;

(三)主要技术指标;

(四)价格区间;

(五)厂家(或供应商);

(六)索引。

第十九条邀请招标或议标,首先从资料库(采购平台)中选取邀请对象;对于劳保用品、办公用品及常用生产材料等,可以从中指定供应商采购。

第二十条对单件金额较大的备品备件、材料等,结合自身及周边米业需求,努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存,减少资金占用和缩短供应时间。

设备管理部人员有责任和义务提供该类备品备件的名单,本单位的使用信息、周边米业的使用信息及有关厂商信息。

第七章奖惩

第二十一条对推荐合格供应商,经公司实施采购和评估后,证实为优秀供应商的人员,公司给予推荐人员一定的奖励。

第二十二条提供虚假信息或故意隐瞒供应商的不良信用记录的人员,视情节轻重,给予200—10000元的处罚。

对公司造成经济损失的,追究其赔偿责任。

第八章附则

第二十三条本管理制度由采购部负责解释。

第二十四条本管理制度自印发之日起施行。

第二十五条本制度施行后,凡既有的类似规章制度自行终止,其他与本制度有抵触的规定以本制度为准。

附件一:

供应商调查表(生产制造类)

供应商调查表

一、组织状况

1、名称:

2、地址(公司):

地址(工厂):

3、业务范围:

4、登记资本:

5、公司登记证:

营业登记证:

6、主要领导人经历及其他经营事业:

7、员工状况:

二、生产状况:

1、主要设备

名称

规格或能力

数量

单价

厂牌

购入日期

2、厂房建筑:

o标准厂房o木屋o公寓、住家o其他

3、建筑物:

a.工厂面积d.建厂日期

b.办公室面积e.建筑结构

c.仓库面积

4、工作环境

(1)照明

(2)通风

(3)清洁状况

(4)其它

5、目前承制能力及转包情形

产品种类

目前承制

主要转包厂商

备注

年生产量

年生产总值

三、经营状况

1、往来厂商(其客户和原料供应商)

厂商

负责人

地址

电话

往来项目

2、往来银行

银行名称

(注明总分行处)

帐号

徵信记录(本公司填写)

四、经办者意见(本公司填写)

附件二:

供应商资料卡

供应商资料卡

年月日编号:

供应商名称

电话

负责人

公司地址

联络人

1.设立日期年

2.员工人数

3.组织:

□股份有限□有限□合伙店铺□独资店铺

4.是否为生产者:

□是,□否

5.外包厂商家

1.财务状况

2.生产能力

3.技术

4.品质管理

5.交货概况

审核:

制表:

附件三:

供应商信用记录表

供应商信用记录表

厂商名称

采购日期

采购项目

数量

金额

信用记录

服务/技术评价

等级

品质

交货

短缺

部门负责人:

制表:

附件四:

合格供应商名单

合格供应商名单

编号

单位名称

联系方式

联系人

供应物资

审核日期

名称

规格型号

价格

审批:

审核:

制表:

附表:

管理制度发布(废止)审批表

管理制度发布(废止)审批表

制度名称

发布/废止

附件名称

拟稿部门

拟稿人

拟稿部门意见

拟稿日期

总经理办公室意见

审核日期

会签部门意见

部门名称:

会签日期

意见:

部门名称:

会签日期

意见:

部门名称:

会签日期

意见:

部门名称:

会签日期

意见:

部门名称:

会签日期

意见:

主管领导意见

审核日期

总经理办公会审议结果

审议日期

注:

1、各部门会签意见表格空间不足的可附页说明;

2、总经理办公会审议结果由总经理填写。

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